Analítico
de Pagamentos
Novembro / 2004
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
1231 |
1136/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
5.373,00 |
5.373,00 |
167.330,30 |
12 |
1283 |
1112/1 |
Ohmica Engenharia e Montagens Ltda. |
3.668,00 |
9.041,00 |
170.998,30 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
1247 |
1041/1 |
Tecno Seating Ind. e Com. Móveis Ltda. |
2.605,55 |
2.605,55 |
395.434,74 |
17 |
1290 |
1236/1 |
Cia. Brasileira de Distribuição |
244,00 |
2.849,55 |
395.678,74 |
22 |
1302 |
1203/1 |
Zênite Informação e Cons. Adm. Pública Ltda. |
2.450,00 |
5.299,55 |
398.128,74 |
23 |
1306 |
1224/1 |
Marcenaria São José Jacareí Ltda. - ME |
400,00 |
5.699,55 |
398.528,74 |
23 |
1307 |
1228/1 |
Mader-Fix Com. Art. Marcenaria Ltda. |
68,40 |
5.767,95 |
398.597,14 |
23 |
1308 |
1260/1 |
Cia. Brasileira de Distribuição |
1.241,00 |
7.008,95 |
399.838,14 |
23 |
1309 |
1261/1 |
Cia. Brasileira de Distribuição |
443,00 |
7.451,95 |
400.281,14 |
23 |
1305 |
1264/1 |
Vale Cell Express Telecomunicações Ltda. |
540,00 |
7.991,95 |
400.821,14 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
12 |
1275 |
1244/1 |
Folha de Pagamento |
40.251,89 |
40.251,89 |
1.059.328,09 |
19 |
1301 |
1253/1 |
Folha de Pagamento |
29.702,62 |
69.954,51 |
1.089.030,71 |
30 |
1327 |
1320/1 |
Folha de Pagamento |
60.377,83 |
130.332,34 |
1.149.408,54 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
12 |
1276 |
1245/1 |
Folha de Pagamento |
212,30 |
212,30 |
5.044,60 |
19 |
0000 |
1254/1 |
Folha de Pagamento |
265,38 |
477,68 |
5.309,98 |
30 |
1328 |
1321/1 |
Folha de Pagamento |
318,45 |
796,13 |
5.628,43 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
1242 |
1206/1 |
João Basílio Ramos |
967,50 |
967,50 |
4.265.264,16 |
11 |
1268 |
1226/1 |
Folha de Pagamento |
6.454,65 |
7.422,15 |
4.271.718,81 |
12 |
1277 |
1246/1 |
Folha de Pagamento |
127.111,99 |
134.534,14 |
4.398.830,80 |
12 |
1278 |
1247/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
163.784,14 |
4.428.080,80 |
19 |
0000 |
1255/1 |
Folha de Pagamento |
31.979,67 |
195.763,81 |
4.460.060,47 |
25 |
1316 |
1270/1 |
Sandra Vilma Dias |
3.070,32 |
198.834,13 |
4.463.130,79 |
26 |
1318 |
1275/1 |
Silvana Aparecida da Silva Nunes |
10.377,67 |
209.211,80 |
4.473.508,46 |
29 |
1326 |
1277/1 |
Folha de Pagamento |
2.003,34 |
211.215,14 |
4.475.511,80 |
30 |
1336 |
1286/1 |
Folha de Pagamento |
3.852,50 |
215.067,64 |
4.479.364,30 |
30 |
1329 |
1322/1 |
Folha de Pagamento |
206.178,67 |
421.246,31 |
4.685.542,97 |
30 |
1330 |
1323/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
450.496,31 |
4.714.792,97 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
1241 |
1205/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
20.114,00 |
20.114,00 |
442.149,22 |
10 |
1259 |
1209/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
32.389,33 |
52.503,33 |
474.538,55 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
29 |
1325 |
1278/1 |
Folha de Pagamento |
9.054,33 |
9.054,33 |
174.624,61 |
30 |
1331 |
1324/1 |
Folha de Pagamento |
2.154,70 |
11.209,03 |
176.779,31 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
1230 |
1156/1 |
José Teodoro Neto |
500,00 |
500,00 |
4.760,00 |
03 |
1227 |
1157/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
1.000,00 |
5.260,00 |
30 |
1230 |
1156/1 |
José Teodoro Neto |
-500,00 |
500,00 |
4.760,00 |
30 |
1344 |
1156/2 |
José Teodoro Neto |
285,00 |
785,00 |
5.045,00 |
30 |
1227 |
1157/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
285,00 |
4.545,00 |
30 |
1341 |
1157/2 |
Vanda Elisa Diogo |
65,00 |
350,00 |
4.610,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
1232 |
0367/7 |
Fernando Rezende - ME |
152,50 |
152,50 |
366.014,29 |
08 |
1249 |
1191/1 |
Kiyoto Kimura |
158,00 |
310,50 |
366.172,29 |
09 |
1254 |
1187/1 |
Sérgio Bernardes Vieira Júnior - ME |
238,00 |
548,50 |
366.410,29 |
11 |
1274 |
0010/19 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
4.239,07 |
4.787,57 |
370.649,36 |
11 |
1273 |
1222/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
208,00 |
4.995,57 |
370.857,36 |
11 |
1270 |
1223/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
326,63 |
5.322,20 |
371.183,99 |
17 |
1291 |
1252/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
1.294,00 |
6.616,20 |
372.477,99 |
17 |
1292 |
1256/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
578,00 |
7.194,20 |
373.055,99 |
18 |
1297 |
0069/9 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
3.664,52 |
10.858,72 |
376.720,51 |
18 |
1294 |
0502/11 |
Efrata Comercial Ltda. |
1.120,47 |
11.979,19 |
377.840,98 |
18 |
1295 |
1189/1 |
Sérgio Bernardes Vieira Júnior - ME |
410,00 |
12.389,19 |
378.250,98 |
25 |
1315 |
1139/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
545,70 |
12.934,89 |
378.796,68 |
26 |
1321 |
0010/20 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
3.838,09 |
16.772,98 |
382.634,77 |
26 |
1322 |
0010/21 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
158,72 |
16.931,70 |
382.793,49 |
26 |
1319 |
1251/1 |
Peu Eletricidade Ltda. |
800,00 |
17.731,70 |
383.593,49 |
30 |
1335 |
1237/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
2.985,00 |
20.716,70 |
386.578,49 |
30 |
1337 |
1268/1 |
Kiyoto Kimura |
128,00 |
20.844,70 |
386.706,49 |
30 |
1338 |
1269/1 |
Universo Componentes Elétricos Ltda. |
1.003,26 |
21.847,96 |
387.709,75 |
30 |
1340 |
1284/1 |
Danrose e Nogueira Papelaria Ltda. |
475,00 |
22.322,96 |
388.184,75 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
1257 |
0016/10 |
CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.227,25 |
4.227,25 |
42.272,50 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
1228 |
1154/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
2.000,00 |
409.247,10 |
03 |
1229 |
1155/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
3.500,00 |
410.747,10 |
05 |
1243 |
1153/1 |
Irani Luciano da Silva |
320,00 |
3.820,00 |
411.067,10 |
08 |
1253 |
0124/9 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
4.520,00 |
411.767,10 |
08 |
1248 |
0366/7 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
5.120,00 |
412.367,10 |
08 |
1250 |
0886/3 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
300,00 |
5.420,00 |
412.667,10 |
08 |
1246 |
1217/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP. |
304,25 |
5.724,25 |
412.971,35 |
09 |
1255 |
1188/1 |
Sérgio Bernardes Vieira Júnior - ME |
220,00 |
5.944,25 |
413.191,35 |
10 |
1260 |
1211/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
330,00 |
6.274,25 |
413.521,35 |
10 |
1267 |
1213/1 |
Works Comércio e Serviços Ltda. |
1.200,00 |
7.474,25 |
414.721,35 |
10 |
1256 |
1215/1 |
Telesp Celular |
360,74 |
7.834,99 |
415.082,09 |
11 |
1272 |
0590/5 |
Simp Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
150,00 |
7.984,99 |
415.232,09 |
11 |
1271 |
1227/1 |
Sebastião Luiz Gonzaga & Cia. Ltda. - ME |
380,00 |
8.364,99 |
415.612,09 |
11 |
1269 |
1242/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
8.373,99 |
415.621,09 |
12 |
1280 |
1218/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP. |
14.534,20 |
22.908,19 |
430.155,29 |
16 |
1285 |
1135/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.521,28 |
26.429,47 |
433.676,57 |
16 |
1284 |
1219/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
342,91 |
26.772,38 |
434.019,48 |
16 |
1286 |
1234/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
150,00 |
26.922,38 |
434.169,48 |
17 |
1293 |
0167/9 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
480,00 |
27.402,38 |
434.649,48 |
18 |
1298 |
0012/5 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
9,22 |
27.411,60 |
434.658,70 |
18 |
1296 |
1190/1 |
Sérgio Bernardes Vieira Júnior - ME |
45,00 |
27.456,60 |
434.703,70 |
22 |
1303 |
0592/4 |
Comdomínio Soluções de Tecnologia S/A. |
590,74 |
28.047,34 |
435.294,44 |
24 |
1311 |
1225/1 |
Bandeirante Energia S/A.. |
2.192,37 |
30.239,71 |
437.486,81 |
24 |
1312 |
1258/1 |
Viação Capital do Vale Ltda.. |
80,00 |
30.319,71 |
437.566,81 |
25 |
1313 |
0783/3 |
Capricho Veículos e Peças Ltda. |
855,00 |
31.174,71 |
438.421,81 |
25 |
1317 |
0921/3 |
Rubens Lopes |
60,00 |
31.234,71 |
438.481,81 |
25 |
1314 |
1149/1 |
Capricho Veículos e Peças Ltda. |
495,00 |
31.729,71 |
438.976,81 |
26 |
1320 |
1138/1 |
Marcos A. R. Cruz - ME. |
1.300,00 |
33.029,71 |
440.276,81 |
29 |
1323 |
0263/5 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
1.825,15 |
34.854,86 |
442.101,96 |
30 |
1228 |
1154/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
32.854,86 |
440.101,96 |
30 |
1342 |
1154/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.963,10 |
34.817,96 |
442.065,06 |
30 |
1229 |
1155/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
33.317,96 |
440.565,06 |
30 |
1343 |
1155/2 |
José Teodoro Neto |
1.497,57 |
34.815,53 |
442.062,63 |
30 |
1334 |
1235/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
296,34 |
35.111,87 |
442.358,97 |
30 |
1339 |
1271/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
1.046,27 |
36.158,14 |
443.405,24 |
30 |
1345 |
1341/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
177,60 |
36.335,74 |
443.582,84 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
30 |
1332 |
1325/1 |
Folha de Pagamento |
6.911,38 |
6.911,38 |
92.393,56 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
1240 |
1204/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
20.114,00 |
20.114,00 |
173.455,81 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
1245 |
1180/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
98,07 |
98,07 |
472.957,04 |
10 |
1266 |
1193/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
197,86 |
295,93 |
473.154,90 |
10 |
1265 |
1212/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63,41 |
359,34 |
473.218,31 |
16 |
1289 |
1249/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
55,02 |
414,36 |
473.273,33 |
30 |
1347 |
1295/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
45,84 |
460,20 |
473.319,17 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
1263 |
1173/1 |
Porto Seguro - Cia. de Seguros Gerais |
330,47 |
330,47 |
17.504,54 |
12 |
1281 |
1174/1 |
Vera Cruz - Vida e Previdência S/A. |
842,50 |
1.172,97 |
18.347,04 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
1258 |
1208/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
12.669,95 |
12.669,95 |
146.451,72 |
16 |
1287 |
1241/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
396,55 |
13.066,50 |
146.848,27 |
16 |
1288 |
1243/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
387,34 |
13.453,84 |
147.235,61 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
12 |
1282 |
1231/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
162.786,01 |
30 |
1333 |
1305/1 |
Pensão Judicial |
14.237,38 |
16.265,38 |
177.023,39 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
1236 |
1163/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
4.864,86 |
4.864,86 |
66.965,46 |
04 |
1238 |
1164/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
857,49 |
5.722,35 |
67.822,95 |
04 |
1235 |
1165/1 |
Drogaria Monjolo Ltda. - ME |
184,04 |
5.906,39 |
68.006,99 |
04 |
1237 |
1166/1 |
Wesler Valezi Drogaria - ME |
204,87 |
6.111,26 |
68.211,86 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
MULTAS E OUTROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
23 |
1310 |
1160/2 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
344,76 |
344,76 |
2.019,90 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
22 |
1304 |
1216/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.907,93 |
1.907,93 |
13.827,21 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
VALE TRANSPORTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
29 |
1324 |
1259/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
6.174,85 |
6.174,85 |
28.706,84 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
1239 |
1171/1 |
ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
635,77 |
635,77 |
9.029,71 |
10 |
1262 |
1172/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
218,50 |
854,27 |
9.248,21 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
1234 |
1194/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
1.946,51 |
1.946,51 |
25.458,29 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
1244 |
1179/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
6.632,49 |
6.632,49 |
145.865,77 |
10 |
1264 |
1176/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
484,00 |
7.116,49 |
146.349,77 |
30 |
1346 |
1294/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
7.860,31 |
14.976,80 |
154.210,08 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
1251 |
1169/1 |
Banco Rural S/A. |
2.069,33 |
2.069,33 |
88.930,09 |
10 |
1261 |
1168/1 |
Banco Santander Brasil S/A. |
5.168,99 |
7.238,32 |
94.099,08 |
18 |
1299 |
1232/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
7.422,05 |
94.282,81 |
30 |
1348 |
1301/1 |
Caixa Econômica Federal |
4.037,46 |
11.459,51 |
98.320,27 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
1233 |
1207/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
516,75 |
516,75 |
11.335,59 |
08 |
1252 |
1170/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
527,15 |
11.345,99 |
18 |
1300 |
1233/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
537,55 |
11.356,39 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
AUXÍLIO DOENÇA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
12 |
1279 |
1248/1 |
Folha de Pagamento |
1.540,01 |
1.540,01 |
5.977,66 |
|
||||||
TOTAL GERAL |
829.837,26 |
Jacareí, 30 de novembro de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5