Analítico
de Pagamentos
Setembro / 2004
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0978 |
0883/1 |
Tecno Seating Ind. e Com. de Móveis Ltda. |
4.023,60 |
4.023,60 |
225.357,55 |
03 |
0993 |
0842/1 |
Marcenaria São José Jacareí Ltda. - ME |
3.850,00 |
7.873,60 |
229.207,55 |
03 |
1001 |
0969/1 |
Computer Warehouse Ltda. |
799,00 |
8.672,60 |
230.006,55 |
09 |
1014 |
0962/1 |
Maria dos Reis Leite - ME |
234,60 |
8.907,20 |
230.241,15 |
20 |
1061 |
1018/1 |
Real Som Eletrônica Ltda. |
153.005,80 |
161.913,00 |
383.246,95 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
1031 |
1028/1 |
Folha de Pagamento |
40.241,07 |
40.241,07 |
858.057,83 |
30 |
1084 |
1073/1 |
Folha de Pagamento |
60.388,65 |
100.629,72 |
918.446,48 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
1032 |
1029/1 |
Folha de Pagamento |
206,54 |
206,54 |
3.977,34 |
30 |
1085 |
1074/1 |
Folha de Pagamento |
324,21 |
530,75 |
4.301,55 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0987 |
0995/1 |
Anderson Aparecido do Prado Mazeti |
198,97 |
198,97 |
3.440.741,21 |
09 |
1012 |
1010/1 |
Luiz Lopes dos Santos |
3.146,25 |
3.345,22 |
3.443,887,46 |
10 |
1028 |
1011/1 |
Josué Gonçalves Genovez |
928,58 |
4.273,80 |
3.444.816,04 |
10 |
1027 |
1013/1 |
Luciana Aparecida Laurem S. de Paula |
3.377,93 |
7.651,73 |
3.448.193,97 |
15 |
1033 |
1030/1 |
Folha de Pagamento |
126.403,29 |
134.055,02 |
3.574.597,26 |
15 |
1034 |
1031/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
163.305,02 |
3.603.847,26 |
16 |
1046 |
1037/1 |
Folha de Pagamento |
11.510,32 |
174.815,34 |
3.615.357,58 |
22 |
1069 |
1044/1 |
Folha de Pagamento |
2.668,60 |
177.483,94 |
3.618.026,18 |
22 |
1070 |
1045/1 |
Luís Antonio dos Anjos |
248,11 |
177.732,05 |
3.618.274,29 |
30 |
1086 |
1075/1 |
Folha de Pagamento |
205.948,34 |
383.680,39 |
3.824.222,63 |
30 |
1087 |
1076/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
412.930,39 |
3.853.472,63 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0000 |
0984/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.548,64 |
19.548,64 |
343.119,12 |
10 |
1021 |
0986/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
29.001,58 |
48.550,22 |
372.120,70 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
24 |
1074 |
1046/1 |
Maria Amélia Magalhães |
3.521,97 |
3.521,97 |
156.776,47 |
30 |
1088 |
1077/1 |
Folha de Pagamento |
2.900,41 |
6.422,38 |
159.676,88 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0848 |
0847/1 |
José Teodoro Neto |
-500,00 |
-500,00 |
3.105,00 |
01 |
0983 |
0847/2 |
José Teodoro Neto |
465,00 |
-35,00 |
3.570,00 |
01 |
0975 |
0972/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
465,00 |
4.070,00 |
01 |
0973 |
0973/1 |
José Teodoro Neto |
500,00 |
965,00 |
4.570,00 |
30 |
0975 |
0972/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
465,00 |
4.070,00 |
30 |
1092 |
0972/2 |
Vanda Elisa Diogo |
45,00 |
510,00 |
4.115,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0459 |
0473/1 |
Fernando Rezende - ME |
195,00 |
195,00 |
300.770,07 |
03 |
0469 |
0423/1 |
P4 Tecnologia da Informática Ltda. EPP |
1.368,00 |
1.563,00 |
302.138,07 |
03 |
0474 |
0367/1 |
Delta Embalagens Plásticas Flexíveis Ltda. - ME |
1.700,00 |
3.263,00 |
303.838,07 |
03 |
0498 |
0010/7 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
30,00 |
3.563,00 |
304.138,07 |
08 |
0499 |
0513/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
955,00 |
4.518,00 |
305.093,07 |
10 |
0517 |
0276/4 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
6.172,34 |
10.690,34 |
311.265,41 |
10 |
0512 |
0502/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
339,25 |
11.029,59 |
311.604,66 |
15 |
0513 |
0502/2 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
3.000,00 |
14.029,59 |
314.604,66 |
15 |
0516 |
0532/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
109,74 |
14.139,33 |
314.714,40 |
17 |
0521 |
0069/2 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
5.003,80 |
19.143,13 |
319.718,20 |
20 |
0522 |
0069/3 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
488,06 |
19.631,19 |
320.206,26 |
21 |
0534 |
0554/1 |
Ideal Sistemas de Higiene Ltda. |
469,00 |
20.100,19 |
320.675,26 |
21 |
0536 |
0010/8 |
Delta Embalagens Plásticas Flexíveis Ltda. - ME |
2.550,00 |
22.650,19 |
323.225,26 |
23 |
0544 |
0502/3 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
5.332,66 |
27.982,85 |
328.557,92 |
24 |
0543 |
0502/4 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
3.000,00 |
30.982,85 |
331.557,92 |
24 |
0547 |
0557/1 |
Efrata Comercial Ltda. |
1.237,62 |
32.220,47 |
332.795,54 |
28 |
0549 |
0533/1 |
Real Som Eletrônica Ltda. |
2.054,60 |
34.275,07 |
334.850,14 |
28 |
0554 |
0560/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
1.261,30 |
35.536,37 |
336.111,44 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
1016 |
0016/8 |
CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.227,25 |
4.227,25 |
33.818,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0979 |
0757/1 |
Newtech Comércio e Instalações Ltda. |
315,00 |
315,00 |
280.396,43 |
01 |
0927 |
0920/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
-1.185,00 |
278.896,43 |
01 |
0982 |
0920/2 |
José Teodoro Neto |
857,75 |
-327,25 |
279.754,18 |
01 |
0977 |
0934/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
1.487,12 |
1.159,87 |
281.241,30 |
01 |
0974 |
0974/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
2.659,87 |
282.741,30 |
01 |
0976 |
0975/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
4.659,87 |
284.741,30 |
03 |
0992 |
0880/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
163,32 |
4.823,19 |
284.904,62 |
03 |
0991 |
0999/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
165,00 |
4.988,19 |
285.069,62 |
06 |
1002 |
0998/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
300,31 |
5.288,50 |
285.369,93 |
08 |
1005 |
0124/7 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
5.988,50 |
286.069,93 |
08 |
1007 |
0366/5 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
6.588,50 |
286.669,93 |
08 |
1006 |
0940/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
1.591,20 |
8.179,70 |
288.261,13 |
08 |
1004 |
0978/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
75,00 |
8.254,70 |
288.336,13 |
09 |
1010 |
0263/4 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.204,51 |
10.459,21 |
290.540,64 |
09 |
1013 |
1004/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
150,00 |
10.609,21 |
290.690,64 |
10 |
1026 |
0910/1 |
Jornal O Valeparaibano Ltda. |
243,00 |
10.852,21 |
290.933,64 |
10 |
1015 |
0997/1 |
Telesp Celular |
370,83 |
11.223,04 |
291.304,47 |
13 |
1030 |
0688/1 |
Marcos A. R. Cruz - ME |
585,00 |
11.808,04 |
291.889,47 |
13 |
1029 |
1012/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
14.714,83 |
26.522,87 |
306.604,30 |
15 |
1039 |
0590/3 |
Simp Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
150,00 |
26.672,87 |
306.754,30 |
15 |
1044 |
0911/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
163,32 |
26.836,19 |
306.917,62 |
15 |
1045 |
0928/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
269,28 |
27.105,47 |
307.186,90 |
15 |
1036 |
1008/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
70,64 |
27.176,11 |
307.257,54 |
15 |
1037 |
1015/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
300,95 |
27.477,06 |
307.558,49 |
15 |
1041 |
1024/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
95,26 |
27.572,32 |
307.653,75 |
16 |
1047 |
0783/1 |
Capricho Veículos e Peças Ltda. |
1.350,00 |
28.922,32 |
309.003,75 |
17 |
1053 |
0012/4 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
9,20 |
28.931,52 |
309.012,95 |
17 |
1050 |
0013/9 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
32.231,52 |
312.312,95 |
17 |
1054 |
0167/7 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
480,00 |
32.711,52 |
312.792,95 |
17 |
1055 |
0886/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
300,00 |
33.011,52 |
313.092,95 |
17 |
1056 |
0919/1 |
Marcos A. R. Cruz - ME |
1.755,00 |
34.766,52 |
314.847,95 |
17 |
1057 |
0941/1 |
Marcos A. R. Cruz - ME |
585,00 |
35.351,52 |
315.432,95 |
17 |
1051 |
1003/1 |
Empresa Folha da Manhã S/A. |
942,00 |
36.293,52 |
316.374,95 |
21 |
1063 |
0929/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
163,32 |
36.456,84 |
316.538,27 |
21 |
1064 |
1022/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
661,00 |
37.117,84 |
317.199,27 |
22 |
1067 |
1009/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.592,45 |
38.710,29 |
318.791,72 |
22 |
1068 |
1038/1 |
Seminários Aduaneiras Ltda. |
267,90 |
38.978,19 |
319.059,62 |
24 |
1077 |
0029/7 |
Giovani Espósito. |
38,00 |
39.016,19 |
319.097,62 |
24 |
1073 |
0592/2 |
Comdomínio Soluções de Tecnologia S/A. |
590,74 |
39.606,93 |
319.688,36 |
24 |
1072 |
0898/1 |
D.D.Tel. Comercial Ltda. |
530,00 |
40.136,93 |
320.218,36 |
24 |
1076 |
0921/1 |
Rubens Lopes |
60,00 |
40.196,93 |
320.278,36 |
28 |
1082 |
1021/1 |
Pantogravura Ind. Com. Placas e Brindes Ltda. |
696,00 |
40.892,93 |
320.974,36 |
30 |
1091 |
0124/8 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
41.592,93 |
321.674,36 |
30 |
0976 |
0975/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
39.592,93 |
319.674,36 |
30 |
1093 |
0975/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.745,84 |
41.338,77 |
321.420,20 |
30 |
1090 |
1005/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
269,28 |
41.608,05 |
321.689,48 |
30 |
1098 |
1083/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
90,20 |
41.698,25 |
321.779,68 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
30 |
1089 |
1078/1 |
Folha de Pagamento |
8.394,67 |
8.394,67 |
76.825,80 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0988 |
0983/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.548,64 |
19.548,64 |
133.208,55 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0999 |
0971/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
102,10 |
102,10 |
470.634,20 |
10 |
1023 |
0944/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
144,55 |
246,65 |
470.778,75 |
10 |
1017 |
1016/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63,41 |
310,06 |
470.842,16 |
30 |
1096 |
1062/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
45,55 |
355,61 |
470.887,71 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0980 |
0958/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
635,30 |
635,30 |
13.559,23 |
10 |
1019 |
0957/1 |
Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais |
340,00 |
975,30 |
13.899,23 |
15 |
1043 |
0956/1 |
Vera Cruz - Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.842,15 |
14.766,08 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0981 |
0988/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
386,10 |
386,10 |
109.785,82 |
10 |
1020 |
0985/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.133,37 |
11.519,47 |
120.919,19 |
17 |
1058 |
1033/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
363,00 |
11.882,47 |
121.282,19 |
24 |
1078 |
1006/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
58,30 |
11.940,77 |
121.340,49 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
1040 |
1026/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
130.302,25 |
30 |
1094 |
1051/1 |
Pensão Judicial |
14.187,38 |
16.215,38 |
144.489,63 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0985 |
0950/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
892,02 |
892,02 |
48.914,80 |
02 |
0986 |
0951/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.723,62 |
6.615,64 |
54.638,42 |
03 |
0996 |
0949/1 |
Drogaria Monjolo Ltda. - ME |
297,27 |
6.912,91 |
54.935,69 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
MULTAS E OUTROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
17 |
1059 |
1007/1 |
DPRF Dep. de Polícia Rodoviária Federal |
451,17 |
451,17 |
1.088,75 |
28 |
1083 |
0996/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
102,15 |
553,32 |
1.190,90 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
20 |
1062 |
1040/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
530,47 |
530,47 |
11.418,28 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
VALE TRANSPORTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
09 |
1011 |
1001/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
5.795,49 |
5.795,49 |
22.531,99 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0998 |
0970/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
7.036,84 |
7.036,84 |
115.869,38 |
10 |
1022 |
0953/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
649,00 |
7.685,84 |
116.518,38 |
30 |
1095 |
1061/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
7.807,12 |
15.492,96 |
124.325,50 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
1000 |
0948/1 |
ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
652,53 |
652,53 |
7.313,41 |
10 |
1018 |
0959/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
249,50 |
902,03 |
7.562,91 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0997 |
0946/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.472,04 |
2.472,04 |
21.655,35 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
1008 |
0947/1 |
Banco Rural S/A. |
3.558,80 |
3.558,80 |
68.534,83 |
16 |
1048 |
1027/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
3.742,53 |
68.718,56 |
30 |
1097 |
1056/1 |
Caixa Econômica Federal |
5.173,42 |
8.915,95 |
73.891,98 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
1009 |
0961/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
10,40 |
10.787,64 |
16 |
1049 |
1034/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
20,80 |
10.798,04 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
AUXÍLIO DOENÇA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
1035 |
1032/1 |
Folha de Pagamento |
2.897,64 |
2.897,64 |
2.897,64 |
|
||||||
TOTAL GERAL |
915.739,16 |
Jacareí, 30 de setembro de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429