Analítico
de Pagamentos
Agosto / 2004
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0855 |
0758/1 |
Oasis Ar Condicionado Ltda. |
1.980,00 |
1.980,00 |
153.557,30 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
18 |
0923 |
0900/1 |
Real Som Eletrônica Ltda. |
3.040,00 |
3.040,00 |
220.222,65 |
20 |
0937 |
0923/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Supr. Serv. Informática Ltda. |
790,00 |
3.830,00 |
221.012,65 |
31 |
0969 |
0808/1 |
Maria dos Reis Leite - ME |
132,60 |
3.962,60 |
221.145,25 |
31 |
0970 |
0811/1 |
Maria dos Reis Leite - ME |
188,70 |
4.151,30 |
221.333,95 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
13 |
0905 |
0902/1 |
Folha de Pagamento |
39.747,16 |
39.747,16 |
758.196,05 |
30 |
0949 |
0963/1 |
Folha de Pagamento |
59.620,71 |
99.367,87 |
817.816,76 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
13 |
0906 |
0903/1 |
Folha de Pagamento |
174,54 |
174,54 |
3.508,99 |
30 |
0950 |
0964/1 |
Folha de Pagamento |
261,81 |
436,35 |
3.770,80 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0851 |
0838/1 |
Alexandre Pereira Raimundo |
1.014,55 |
1.014,55 |
3.035.56,51 |
06 |
0881 |
0871/1 |
Folha de Pagamento |
2.395,38 |
3.409,93 |
3.037.958,89 |
06 |
0880 |
0872/1 |
Ivone Aparecida de Carvalho |
798,20 |
4.208,13 |
3.038.757,09 |
12 |
0904 |
0887/1 |
Marcelo Fuji |
5.213,63 |
9.421,76 |
3.043.970,72 |
13 |
0912 |
0899/1 |
Folha de Pagamento |
9.915,98 |
19.337,74 |
3.053.886,70 |
13 |
0907 |
0904/1 |
Folha de Pagamento |
125.394,89 |
144.732,63 |
3.179.281,59 |
13 |
0908 |
0905/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
173.982,63 |
3.208.531,59 |
16 |
0915 |
0906/1 |
Mário Luongo Júnior |
355,17 |
174.337,80 |
3.208.886,76 |
17 |
0916 |
0914/1 |
Daniela Aparecida de Medeiros |
571,40 |
174.909,20 |
3.209.458,16 |
18 |
0925 |
0915/1 |
Dorival Alves de Campos Júnior |
564,62 |
175.473,82 |
3.210.022,78 |
19 |
0928 |
0916/1 |
Folha de Pagamento |
560,10 |
176.033,92 |
3.210.582,88 |
20 |
0936 |
0924/1 |
Josué Gonçalves Genovez |
533,25 |
176.567,17 |
3.211.116,13 |
27 |
0947 |
0936/1 |
Mara Elisa Machado da Conceição |
817,46 |
177.384,63 |
3.211.933,59 |
30 |
0960 |
0938/1 |
Giuliano Ribeiro Pinto |
434,32 |
177.818,95 |
3.212.367,91 |
30 |
0951 |
0965/1 |
Folha de Pagamento |
198.924,33 |
376.743,28 |
3.411.292,24 |
30 |
0952 |
0966/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
405.993,28 |
3.440.542,24 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0857 |
0858/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.574,83 |
19.574,83 |
294.661,56 |
10 |
0890 |
0866/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
28.908,92 |
48.483,75 |
323.570,48 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
30 |
0953 |
0967/1 |
Folha de Pagamento |
2.486,65 |
2.486,65 |
153.254,50 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0847 |
0846/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
500,00 |
3.590,00 |
02 |
0848 |
0847/1 |
José Teodoro Neto |
500,00 |
1.000,00 |
4.090,00 |
18 |
0848 |
0847/1 |
José Teodoro Neto |
500,00 |
1.500,00 |
4.590,00 |
18 |
0848 |
0847/1 |
José Teodoro Neto |
-500,00 |
1.000,00 |
4.090,00 |
31 |
0847 |
0846/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
500,00 |
3.590,00 |
31 |
0966 |
0846/2 |
Vanda Elisa Diogo |
15,00 |
515,00 |
3.605,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0846 |
0845/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
1.098,00 |
1.098,00 |
257.143,78 |
03 |
0859 |
0010/11 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
327,36 |
1.425,36 |
257.471,14 |
03 |
0860 |
0010/12 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
5.123,49 |
6.548,85 |
262.594,63 |
03 |
0861 |
0367/4 |
Fernando Rezende - ME |
147,50 |
6.696,35 |
262.742,13 |
03 |
0862 |
0807/1 |
Pablo da Cunha Ruiz Jacareí - ME |
190,00 |
6.886,35 |
262.932,13 |
04 |
0869 |
0793/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
431,65 |
7.318,00 |
263.363,78 |
04 |
0868 |
0806/1 |
Ideal Sistemas de Higiene Ltda. |
524,00 |
7.842,00 |
263.887,78 |
04 |
0870 |
0844/1 |
Real Som Eletrônica Ltda. |
789,00 |
8.631,00 |
264.676,78 |
09 |
0885 |
0876/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
540,00 |
9.171,00 |
265.216,78 |
10 |
0891 |
0010/13 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
4.562,84 |
13.733,84 |
269.779,62 |
10 |
0892 |
0875/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
229,00 |
13.962,84 |
270.008,62 |
11 |
0898 |
0873/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
220,30 |
14.183,14 |
270.228,92 |
12 |
0900 |
0276/9 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda |
359,90 |
14.543,04 |
270.588,82 |
12 |
0901 |
0276/10 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda |
3.000,00 |
17.543,04 |
273.588,82 |
12 |
0902 |
0869/1 |
HC Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
588,00 |
18.131,04 |
274.176,82 |
17 |
0918 |
0502/8 |
Efrata Comercial Ltda. |
1.334,62 |
19.465,66 |
275.511,44 |
17 |
0917 |
0780/1 |
Ind. e Com. de Art. Plast. R. Kamensek Ltda. |
443,13 |
19.908,79 |
275.954,57 |
18 |
0922 |
0069/6 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
3.620,00 |
23.528,79 |
279.574,57 |
19 |
0929 |
0010/14 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
5.563,50 |
29.092,29 |
285.138,07 |
19 |
0930 |
0917/1 |
HC Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
887,00 |
29.979,29 |
286.025,07 |
20 |
0935 |
0896/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
1.197,00 |
31.176,29 |
287.222,07 |
20 |
0938 |
0922/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Supr. Serv. Informática Ltda. |
4.610,00 |
35.786,29 |
291.832,07 |
23 |
0941 |
0932/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
7.893,00 |
43.679,29 |
299.725,07 |
31 |
0971 |
0890/1 |
Delta Embalagens Plásticas Flexíveis Ltda. - ME |
850,00 |
44.529,29 |
300.575,07 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0888 |
0016/7 |
CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.227,25 |
4.227,25 |
29.590,75 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0843 |
0124/6 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
700,00 |
242.882,58 |
02 |
0845 |
0810/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
1.802,73 |
2.502,73 |
244.685,31 |
02 |
0844 |
0843/1 |
AGF Brasil Seguros Ltda. |
1.252,43 |
3.755,16 |
245.937,74 |
02 |
0849 |
0848/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
5.255,16 |
247.437,74 |
02 |
0850 |
0849/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
7.255,16 |
249.437,74 |
03 |
0854 |
0772/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
1.085,96 |
8.341,12 |
250.523,70 |
03 |
0853 |
0809/1 |
Empresa Folha da Manhã S/A. |
471,00 |
8.812,12 |
250.994,70 |
03 |
0858 |
0852/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
330,00 |
9.142,12 |
251.324,70 |
05 |
0873 |
0029/6 |
Giovani Espósito Ltda. |
120,00 |
9.262,12 |
251.444,70 |
05 |
0872 |
0764/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
163,32 |
9.425,44 |
251.608,02 |
06 |
0879 |
066/4 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
10.025,44 |
252.208,02 |
06 |
0878 |
0850/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
307,53 |
10.332,97 |
252.515,55 |
06 |
0882 |
0878/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
180,00 |
10.512,97 |
252.695,55 |
09 |
0884 |
0590/2 |
Simp Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
150,00 |
10.662,97 |
252.845,55 |
09 |
0886 |
0877/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
55,00 |
10.717,97 |
252.900,55 |
10 |
0887 |
0864/1 |
Telesp Celular |
471,96 |
11.189,93 |
253.372,51 |
11 |
0897 |
0874/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
453,50 |
11.643,43 |
253.826,01 |
12 |
0903 |
0870/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
67,00 |
11.710,43 |
253.893,01 |
12 |
0899 |
0889/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
11.777,71 |
23.488,14 |
265.670,72 |
13 |
0911 |
0804/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
359,04 |
23.847,18 |
266.029,76 |
16 |
0914 |
0882/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
124,73 |
23.971,91 |
266.154,49 |
16 |
0913 |
0888/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
117,03 |
24.088,94 |
266.271,52 |
17 |
0919 |
0013/8 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
27.388,94 |
269.571,52 |
18 |
0921 |
0803/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
204,15 |
27.593,09 |
269.775,67 |
18 |
0849 |
0848/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
26.093,09 |
268.275,67 |
18 |
0920 |
0848/2 |
José Teodoro Neto |
1.420,92 |
27.514,01 |
269.696,59 |
18 |
0924 |
0907/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
180,00 |
27.694,01 |
269.876,59 |
18 |
0927 |
0920/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
29.194,01 |
271.376,59 |
19 |
0931 |
0918/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
133,00 |
29.327,01 |
271.509,59 |
20 |
0939 |
0167/6 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
480,00 |
29.807,01 |
271.989,59 |
20 |
0934 |
0881/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.592,45 |
31.399,46 |
273.582,04 |
24 |
0942 |
0930/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
150,00 |
31.549,46 |
273.732,04 |
24 |
0943 |
0931/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
330,00 |
31.879,46 |
274.062,04 |
24 |
0944 |
0935/1 |
Banco Nossa Caixa S/A. |
8,00 |
31.887,46 |
274.070,04 |
25 |
0945 |
0895/1 |
Marinho & Ferreira Comércio e Serviços Ltda. |
340,00 |
32.227,46 |
274.410,04 |
27 |
0946 |
0885/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
3.510,00 |
35.737,46 |
277.920,04 |
30 |
0961 |
0592/1 |
Comdomínio Soluções de Tecnologia S/A.. |
590,74 |
36.328,20 |
278.510,78 |
30 |
0959 |
0800/1 |
Lumini Engenharia Ltda. |
1.500,00 |
37.828,20 |
280.010,78 |
30 |
0956 |
0879/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
359,04 |
38.187,24 |
280.369,82 |
30 |
0957 |
0908/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
359,04 |
38.546,28 |
280.728,86 |
30 |
0962 |
0976/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
80,00 |
38.626,28 |
280.808,86 |
31 |
0850 |
0849/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
36.626,28 |
278.808,86 |
31 |
0967 |
0849/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.265,47 |
37.891,75 |
280.074,33 |
31 |
0972 |
987/1 |
Banco do Brasil S/A. |
7,10 |
37.898,85 |
280.081,43 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
27 |
0948 |
0937/1 |
Mara elisa Machado da Conceição |
46,83 |
46,83 |
58.756,46 |
30 |
0954 |
0968/1 |
Folha de pagamento |
9.674,67 |
9.721,50 |
68.431,13 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0856 |
0857/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.574,83 |
19.574,83 |
113.659,91 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0871 |
0867/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.127,38 |
1.127,38 |
406.353,51 |
05 |
0875 |
0816/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
105,32 |
105,32 |
406.458,83 |
10 |
0895 |
0868/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63,41 |
1.296,11 |
406.522,24 |
30 |
0964 |
0933/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
22,50 |
1.318,61 |
406.544,74 |
30 |
0955 |
0955/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
46,03 |
1.364,64 |
406.590,77 |
31 |
0968 |
0840/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63.941,33 |
65.305,97 |
470.532,10 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0896 |
0829/1 |
Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais |
340,00 |
340,00 |
12.057,08 |
13 |
0910 |
0828/1 |
Vera Cruz - Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.206,85 |
12.923,93 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0852 |
0814/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
572,96 |
572,96 |
97.775,59 |
10 |
0889 |
0865/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.261,13 |
11.834,09 |
109.036,72 |
18 |
0926 |
0901/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
363,00 |
12.197,09 |
109.399,72 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
13 |
0909 |
0892/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
114.136,87 |
30 |
0955 |
0960/1 |
Pensão Judicial |
14.137,38 |
16.165,38 |
128.274,25 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0864 |
0818/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
959,96 |
959.96 |
42.009,57 |
03 |
0865 |
0819/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.972,01 |
6.931,97 |
47.981,58 |
03 |
0866 |
0820/1 |
Drogaria Monjolo Ltda. |
41,20 |
6.973,17 |
48.022,78 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
20 |
0940 |
0913/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.133,15 |
1.133,15 |
10.887,81 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0874 |
0815/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
7.246,62 |
7.246,62 |
100.262,11 |
10 |
0893 |
0825/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
682,00 |
7.928,62 |
100.944,11 |
30 |
0958 |
0954/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
7.888,43 |
15.817,05 |
108.832,54 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0867 |
0821/1 |
ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
650,77 |
650,77 |
6.376,38 |
10 |
0894 |
0817/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
284,50 |
935,27 |
6.660,88 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0863 |
0839/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.766,00 |
2.766,00 |
19.183,31 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0876 |
0823/1 |
Banco Rural S/A. |
3.558,80 |
3.558,80 |
59.029,50 |
19 |
0932 |
0893/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
3.742,53 |
59.213,23 |
30 |
0963 |
0952/1 |
Caixa Econômica Federal |
5.762,80 |
9.505,33 |
64.976,03 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0877 |
0824/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
10,40 |
944,32 |
06 |
0883 |
0884/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
9.822,52 |
9.832,92 |
10.766,84 |
19 |
0933 |
0894/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
9.843,32 |
10.777,24 |
|
||||||
TOTAL GERAL |
821.214,50 |
Jacareí, 31 de agosto de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429