Analítico
de Pagamentos
Abril / 2004
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
07 |
0349 |
0368/1 |
Fernando Abrahão Neme - EPP |
234,00 |
234,00 |
19.353,80 |
16 |
0393 |
0403/1 |
Marmoraria Brasil Lins Ltda. |
600,00 |
834,00 |
19.953,80 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
0381 |
0417/1 |
Folha de Pagamento |
39.747,16 |
39.747,16 |
359.104,57 |
30 |
0428 |
0478/1 |
Folha de Pagamento |
59.620,71 |
99.367,87 |
418.725,28 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
0382 |
0418/1 |
Folha de Pagamento |
174,54 |
174,54 |
1.583,59 |
30 |
0429 |
0479/1 |
Folha de Pagamento |
261,81 |
436,35 |
1.845,40 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSSITENCIAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
28 |
0423 |
0443/1 |
Rosiane Helena de Macedo Bueno |
469,69 |
469,69 |
1.409,07 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
06 |
0282 |
0332/1 |
Folha de Pagamento |
-29.700,00 |
-29.700,00 |
1.338.779,19 |
06 |
0346 |
0332/2 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
-450,00 |
1.368.029,19 |
06 |
0345 |
0372/1 |
Josué Gonçalves Genovez |
1.760,10 |
1.310,10 |
1.369.789,29 |
06 |
0343 |
0373/1 |
José Heitor da Silva Ferreira |
2.438,37 |
3.748,47 |
1.372.227,66 |
06 |
0340 |
0374/1 |
Dorival Alves de Campos Júnior |
1.834,90 |
5.583,37 |
1.374.062,56 |
06 |
0339 |
0376/1 |
Roberto Martins da Silva |
1.742,68 |
7.326,05 |
1.375.805,24 |
06 |
0341 |
0377/1 |
Jair Ferreira da Fonseca |
542,17 |
7.868,22 |
1.376.347,41 |
06 |
0342 |
0378/1 |
Agenor Almeida Souza |
1.794,93 |
9.663,15 |
1.378.142,34 |
06 |
0344 |
0379/1 |
Márcio Eduardo Vieira |
862,05 |
10.525,20 |
1.379.004,39 |
06 |
0337 |
0380/1 |
Cleber Aparecido Campelo Melchiori |
1.475,83 |
12.001,03 |
1.380.480,22 |
06 |
0336 |
0381/1 |
Luiz Carlos Florêncio da Silva |
1.794,93 |
13.795,96 |
1.382.275,15 |
06 |
0338 |
0382/1 |
Edson de Souza |
837,62 |
14.633,58 |
1.383.112,77 |
07 |
0350 |
0375/1 |
Geraldo Floreano |
2.273,59 |
16.907,17 |
1.385.386,36 |
07 |
0351 |
0385/1 |
Folha de Pagamento |
8.550,41 |
25.457,58 |
1.393.936,77 |
08 |
0353 |
0386/1 |
Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho |
7.036,49 |
32.494,07 |
1.400.973,26 |
08 |
0358 |
0389/1 |
Rita de Cássia de Morais |
2.217,00 |
34.711,07 |
1.403.190,26 |
12 |
0366 |
0388/1 |
Antonia Aparecida Souza da Silva |
3.919,09 |
38.630,16 |
1.407.109,35 |
12 |
0367 |
0390/1 |
Edilene Pereira de Faria |
991,54 |
39.621,70 |
1.408.100,89 |
12 |
0368 |
0391/1 |
Vanderlan Rodrigues dos Santos |
1.812,42 |
41.434,12 |
1.409.913,31 |
12 |
0365 |
0393/1 |
Adilson Rodolfo Neves |
710,15 |
42.144,27 |
1.410.623,46 |
13 |
0375 |
0392/1 |
Beatris de Fátima Martins Toledo |
2.949,39 |
45.093,66 |
1.413.572,85 |
13 |
0376 |
0394/1 |
Jadielma Maria Lourenço Ferreira Santos |
886,48 |
45.980,14 |
1.414.459,33 |
13 |
0374 |
0406/1 |
Benedito Aparecido Laureano |
2.298,93 |
48.279,07 |
1.416.758,26 |
14 |
0379 |
0410/1 |
Leandro dos Santos Moura |
994,83 |
49.273,90 |
1.417.753,09 |
15 |
0383 |
0419/1 |
Folha de Pagamento |
125.875,15 |
175.149,05 |
1.543.628,24 |
15 |
0384 |
0420/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
204.399,05 |
1.572.878,24 |
19 |
0398 |
0425/1 |
Joana D'Arc Ferreira César |
168,33 |
204.567,38 |
1.573.046,57 |
22 |
0411 |
0432/1 |
Folha de Pagamento |
1.123,68 |
205.691,06 |
1.574.170,25 |
26 |
0420 |
0442/1 |
Maria Elena de Almeida Barrios |
1.691,48 |
207.382,54 |
1.575.861,73 |
27 |
0421 |
0436/1 |
Maria de Fátima Milan Tudella |
3.416,80 |
210.799,34 |
1.579.278,53 |
30 |
0430 |
0480/1 |
Folha de Pagamento |
198.517,33 |
409.316,67 |
1.777.795,86 |
30 |
0431 |
0481/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
438.566,67 |
1.807.045,86 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0320 |
0351/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
18.105,39 |
18.105,39 |
104.344,50 |
08 |
0362 |
0349/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
28.709,57 |
46.814,96 |
133.054,07 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
19 |
0397 |
0426/1 |
Joana D'Arc Ferreira César |
3.029,05 |
3.029,05 |
77.043,96 |
20 |
0403 |
0431/1 |
José Lúcio Bueno |
4.308,51 |
7.337,56 |
81.352,47 |
30 |
0432 |
0482/1 |
Folha de Pagamento |
2.388,18 |
9.725,74 |
83.740,65 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0000 |
0337/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
500,00 |
2.330,00 |
01 |
0000 |
0338/1 |
José Teodoro Neto |
2.000,00 |
2.500,00 |
4.330,00 |
30 |
0000 |
0338/1 |
José Teodoro Neto |
-2.000,00 |
500,00 |
2.330,00 |
30 |
0444 |
0338/2 |
José Teodoro Neto |
45,00 |
545,00 |
2.375,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0000 |
0302/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
383,00 |
383,00 |
129.214,00 |
05 |
0324 |
0279/1 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
279,20 |
662,20 |
129.493,20 |
05 |
0325 |
0364/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
3.014,75 |
3.676,95 |
132.507,95 |
06 |
0334 |
0276/2 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
3.000,00 |
6.676,95 |
135.507,95 |
06 |
0332 |
0289/1 |
Jotha Autopartes Ltda. |
801,50 |
7.478,45 |
136.309,45 |
07 |
0348 |
0277/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
2.846,50 |
10.324,95 |
139.155,95 |
07 |
0347 |
0369/1 |
Siqueira & Cardoso Com. S. Serv. Inform. Ltda. |
1.243,00 |
11.567,95 |
140.398,95 |
13 |
0373 |
0010/5 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
4.873,14 |
16.441,09 |
145.272,09 |
13 |
0371 |
0398/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
250,00 |
16.691,09 |
145.522,09 |
13 |
0372 |
0399/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
395,00 |
17.086,09 |
145.917,09 |
14 |
0377 |
0407/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
260,00 |
17.346,09 |
146.177,09 |
15 |
0389 |
0277/2 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
339,80 |
17.685,89 |
146.516,89 |
19 |
0396 |
0402/1 |
Compusoftware Informática Ltda. |
2,00 |
17.687,89 |
146.518,89 |
19 |
0399 |
0421/1 |
PMG Com. Pneus, Peças e Acess. p/ Autos Ltda. |
400,00 |
18.087,89 |
146.918,89 |
20 |
0401 |
0346/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
507,65 |
18.595,54 |
147.426,54 |
22 |
0412 |
0010/6 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
5.106,31 |
23.701,85 |
152.532,85 |
22 |
0409 |
0428/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
974,48 |
24.676,33 |
153.507,33 |
23 |
0416 |
0277/3 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
71,80 |
24.748,13 |
153.579,13 |
23 |
0415 |
0307/1 |
Impakto Prod. Higiene e Limpeza Ltda. |
404,36 |
25.152,498 |
153.983,49 |
23 |
0414 |
0328/1 |
Ideal Sistemas de Higiene Ltda. |
133,64 |
25.286,13 |
154.117,13 |
26 |
0419 |
0069/1 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
9.750,00 |
35.036,13 |
163.867,13 |
28 |
0425 |
0365/1 |
Impacto Visual Un. Profis. Confecção Ltda. - ME |
507,00 |
35.543,13 |
164.374,13 |
28 |
0424 |
0434/1 |
Ideal Sistemas de Higiene Ltda. |
898,00 |
36.441,13 |
165.272,13 |
30 |
0442 |
0276/3 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
3.000,00 |
39.441,13 |
168.272,13 |
30 |
0435 |
0342/1 |
Capricho Veículos e Peças Ltda. |
155,26 |
39.596,39 |
168.427,39 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
0356 |
0016/3 |
CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.227,25 |
4.227,25 |
12.681,75 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
11 |
0118 |
041/1 |
Alexandre Teixeira Mendonça |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
20 |
0146 |
0148/1 |
Luiz Antonio de Siqueira |
1.748,00 |
5.048,00 |
5.048,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0000 |
0102/2 |
CIESP - Centro das Ind. Est. de São Paulo |
1.500,00 |
1.500,00 |
90.741,75 |
01 |
0000 |
0243/1 |
Executiv Informática S/C Ltda. |
195,00 |
1.695,00 |
90.936,75 |
01 |
0000 |
0303/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
89,00 |
1.784,00 |
91.025,75 |
01 |
0000 |
0339/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
3.284,00 |
95.525,75 |
01 |
0000 |
0340/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
5.284,00 |
94.525,75 |
02 |
0317 |
0068/2 |
John Richard Locação de Móveis Ltda. |
640,20 |
5.924,20 |
95.165,95 |
02 |
0321 |
0124/2 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
6.624,20 |
95.865,95 |
02 |
0318 |
0167/1 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
480,00 |
7.104,20 |
96.345,95 |
06 |
0335 |
0295/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
1.591,20 |
8.695,40 |
97.937,15 |
06 |
0333 |
0353/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
703,26 |
9.398,66 |
98.640,41 |
08 |
0355 |
0029/3 |
Giovani Espósito |
60,00 |
9.458,66 |
98.700,41 |
12 |
0369 |
0054/1 |
Sistex Engenharia e Comércio Ltda. |
1.400,00 |
10.858,66 |
100.100,41 |
12 |
0364 |
0352/1 |
Telesp Celular |
516,94 |
11.375,60 |
100.617,35 |
12 |
0363 |
0405/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
10.380,83 |
21.756,43 |
110.998,18 |
13 |
0370 |
0397/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
80,00 |
21.836,43 |
111.078,18 |
14 |
0378 |
0408/1 |
Della via Pneus Ltda. |
41,00 |
21.877,43 |
111.119,18 |
15 |
0387 |
0299/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
269,28 |
22.146,71 |
111.388,46 |
15 |
0386 |
0308/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
179,52 |
22.326,23 |
111.567,98 |
15 |
0385 |
0416/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
309,69 |
22.635,92 |
111.877,67 |
16 |
0391 |
0013/4 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
25.935,92 |
115.177,67 |
16 |
0392 |
0301/1 |
Marcos A. R. Cruz - ME |
2.340,00 |
28.275,92 |
117.517,67 |
19 |
0395 |
0370/1 |
Compusoftware Informática Ltda. |
683,00 |
28.958,92 |
118.200,67 |
19 |
0400 |
0383/1 |
PLOCAD Infor. comp. Gráfica Ltda. - ME |
458,00 |
29.416,92 |
118.658,67 |
20 |
0402 |
0395/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
2.814,94 |
32.231,86 |
121.473,61 |
22 |
0413 |
0424/1 |
Sistex Engenharia e Comércio Ltda. |
1.700,00 |
33.931,86 |
123.173,61 |
22 |
0410 |
0429/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
150,00 |
34.081,86 |
123.323,61 |
23 |
0417 |
0430/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
330,00 |
34.411,86 |
123.653,61 |
23 |
0418 |
0435/1 |
Nossa Caixa Nosso Banco S/A. |
723,60 |
35.135,46 |
124.377,21 |
30 |
0434 |
0011/4 |
MP Consultoria em Teleinformática S/C Ltda. |
485,26 |
35.620,72 |
124.862,47 |
30 |
0439 |
0029/4 |
Giovani Espósito |
60,00 |
35.680,72 |
124.922,47 |
30 |
0441 |
0167/2 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
480,00 |
36.160,72 |
125.402,47 |
30 |
0000 |
0339/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
34.660,72 |
123.902,47 |
30 |
0445 |
0339/2 |
José Teodoro Neto |
1.325,57 |
35.986,29 |
125.228,04 |
30 |
0000 |
0340/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
33.986,29 |
123.228,04 |
30 |
0443 |
0340/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.653,28 |
35.639,57 |
124.881,32 |
30 |
0440 |
0341/1 |
Valério Extintores - ME |
194,70 |
35.834,27 |
125.076,02 |
30 |
0436 |
0343/1 |
Capricho Veículos e Peças Ltda. |
260,00 |
36.094,27 |
125.336,02 |
30 |
0437 |
0347/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
326,64 |
36.420,91 |
125.662,66 |
30 |
0438 |
0384/1 |
CIESP - Centro das Ind. Est. de São Paulo |
1.200,00 |
37.620,91 |
126.862,66 |
30 |
0452 |
0501/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
80,40 |
37.701,31 |
126.943,06 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
27 |
0437 |
0437/1 |
Maria de Fátima Milan Tudella |
35,56 |
35,56 |
22.926,64 |
30 |
0433 |
0483/1 |
Folha de Pagamento |
8.444,75 |
8.480,31 |
31.371,39 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CÂMARA MUNICIPAL - ORDINÁRIO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
29 |
0426 |
0008/4 |
Mônica construções Ltda. |
19.575,00 |
19.575,00 |
201.328,62 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0319 |
0350/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
13.872,83 |
13.872,83 |
35.052,00 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0331 |
0319/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
90,72 |
90,72 |
132.305,65 |
08 |
0360 |
0324/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
64.742,62 |
64.833,34 |
197.048,27 |
08 |
0357 |
0371/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63,41 |
64.896,75 |
197.111,68 |
08 |
0354 |
0387/1 |
Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho |
58,92 |
64.955,67 |
197.170,60 |
30 |
0451 |
0461/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
37,14 |
64.992,81 |
197.207,74 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0000 |
0325/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
635,30 |
635,30 |
4.348,48 |
08 |
0359 |
0326/1 |
Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais |
340,00 |
975,30 |
4.688,48 |
20 |
0404 |
0327/1 |
Vera Cruz - Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.842,15 |
5.555,33 |
30 |
0447 |
0458/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
635,30 |
2.477,45 |
6.190,63 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
0361 |
0348/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.061,50 |
11.061,50 |
49.515,17 |
16 |
0394 |
0404/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
363,00 |
11.424,50 |
49.878,17 |
30 |
0448 |
0467/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
2.153,25 |
13.577,75 |
52.031,42 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
0388 |
0413/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
49.237,74 |
30 |
0446 |
0465/1 |
Pensão Judicial |
13.703,35 |
15.731,35 |
62.941,09 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0322 |
0311/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
873,11 |
873,11 |
14.225,24 |
02 |
0323 |
0312/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.623,44 |
6.496,55 |
19.848,68 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
20 |
0406 |
0318/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
181,44 |
181,44 |
4.465,63 |
20 |
0405 |
0427/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
75,90 |
257,34 |
4.541,53 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0328 |
0317/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
6.160,66 |
6.160,66 |
40.809,99 |
14 |
0380 |
0411/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
702,64 |
6.863,30 |
41.512,63 |
15 |
0390 |
0412/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
104,75 |
6.968,05 |
41.617,38 |
30 |
0450 |
0460/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.365,32 |
13.333,37 |
47.982,70 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0326 |
0320/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
369,00 |
369,00 |
2.245,30 |
07 |
0352 |
0321/1 |
ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
584,41 |
953,41 |
2.829,71 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0327 |
0323/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.777,09 |
2.777,09 |
8.714,15 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0330 |
0313/1 |
Banco Rural S/A. |
4.308,38 |
4.308,38 |
25.195,16 |
20 |
0407 |
0414/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
4.492,11 |
25.378,89 |
30 |
0449 |
0459/1 |
Caixa Econômica Federal |
4.261,50 |
8.753,61 |
29.640,39 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0329 |
0314/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
9,00 |
54,00 |
20 |
0408 |
0415/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
18,00 |
63,00 |
29 |
0427 |
0462/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
474,36 |
492,36 |
537,36 |
|
||||||
TOTAL GERAL |
850.056,46 |
Jacareí, 30 de abril de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429 / O-5