Analítico
de Pagamentos
Março / 2004
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
19 |
0251 |
0273/1 |
Mônica Construções Ltda. |
20.872,80 |
20.872,80 |
32.072,80 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0179 |
0220/1 |
Supriatina Tanusady - ME. |
270,00 |
270,00 |
8.592,80 |
08 |
0208 |
0236/1 |
Eq-Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
696,00 |
966,00 |
9.288,80 |
15 |
0238 |
0269/1 |
Eq-Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
981,00 |
1.947,00 |
10.269,80 |
18 |
0246 |
0166/1 |
J.C.M. de Oliveira - Jacareí ME. |
4.580,00 |
6.527,00 |
14.849,80 |
19 |
0255 |
0282/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Serv. Informática Ltda. |
4.080,00 |
10.607,00 |
18.929,80 |
23 |
0263 |
0288/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Serv. Informática Ltda. |
190,00 |
10.797,00 |
19.119,80 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
12 |
0227 |
0259/1 |
Folha de Pagamento |
39.747,16 |
39.747,16 |
238.482,90 |
29 |
0279 |
0329/1 |
Folha de Pagamento |
60.520,71 |
100.267,87 |
299.003,61 |
31 |
0293 |
0335/1 |
Folha de Pagamento |
20.353,80 |
120.621,67 |
319.357,41 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
12 |
0228 |
0260/1 |
Folha de Pagamento |
174,54 |
174,54 |
1.025,05 |
29 |
0280 |
0330/1 |
Folha de Pagamento |
384,00 |
558,54 |
1.409,05 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSSITENCIAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
17 |
0242 |
0272/1 |
Salette Granato Rodrigues da Silva |
469,69 |
469,69 |
939,38 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0199 |
0233/1 |
Lúcia Helena dos Santos |
811,62 |
811,62 |
867.999,53 |
12 |
0229 |
0261/1 |
Folha de Pagamento |
126.396,56 |
127.208,18 |
994.396,09 |
12 |
0230 |
0262/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
156.458,18 |
1.023.646,09 |
18 |
0244 |
0275/1 |
Folha de Pagamento |
1.615,36 |
158.073,54 |
1.025.261,45 |
23 |
0265 |
0290/1 |
Folha de Pagamento |
1.671,95 |
159.745,49 |
1.026.933,40 |
29 |
0281 |
0331/1 |
Folha de Pagamento |
208.772,51 |
368.518,00 |
1.235.705,91 |
29 |
0282 |
0332/1 |
Folha de Pagamento |
29.700,00 |
398.218,00 |
1.265.405,91 |
30 |
0290 |
0305/1 |
Cláudia Aparecida Cobra Oliveira |
1.000,17 |
399.218,17 |
1.266.406,08 |
31 |
0295 |
0310/1 |
Hélio de Paiva Grilo |
2.917,30 |
402.135,47 |
1.269.323,38 |
31 |
0294 |
0336/1 |
Folha de Pagamento |
99.155,81 |
501.291,28 |
1.368.479,19 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0192 |
0224/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
17.845,45 |
17.845,45 |
56.606,81 |
10 |
0220 |
0226/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
29.632,30 |
47.477,75 |
86.239,11 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0200 |
0234/1 |
Romir Geraldo dos Santos |
8.495,76 |
8.495,76 |
56.308,40 |
19 |
0259 |
0286/1 |
Folha de Pagamento |
15.522,06 |
24.017,82 |
71.830,46 |
29 |
0283 |
0333/1 |
Folha de Pagamento |
2.184,45 |
26.202,27 |
74.014,91 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0070 |
0071/1 |
José Teodoro Neto |
-2.000,00 |
-2.000,00 |
435,00 |
01 |
0176 |
0071/2 |
José Teodoro Neto |
585,00 |
-1.415,00 |
1.020,00 |
01 |
0180 |
0212/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
-915,00 |
1.520,00 |
01 |
0182 |
0213/1 |
José Teodoro Neto |
2.000,00 |
1.085,00 |
3.520,00 |
31 |
0180 |
0212/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
585,00 |
3.020,00 |
31 |
0300 |
0212/2 |
Vanda Elisa Diogo |
165,00 |
750,00 |
3.185,00 |
31 |
0182 |
0213/1 |
José Teodoro Neto |
-2.000,00 |
-1.250,00 |
1.185,00 |
31 |
0301 |
0213/2 |
José Teodoro Neto |
645,00 |
-605,00 |
1.830,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0203 |
0010/3 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
3.012,77 |
3.012,77 |
32.093,32 |
05 |
0201 |
0149/1 |
César & Pacini Ltda. |
1.444,20 |
4.456,97 |
33.537,52 |
05 |
0202 |
0237/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
142,00 |
4.598,97 |
33.679,52 |
08 |
0209 |
0245/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
7.439,00 |
12.037,97 |
41.118,52 |
09 |
0211 |
0209/1 |
Lion Informática Jacareí Ltda. |
51.756,99 |
63.794,96 |
92.875,51 |
10 |
0217 |
0145/1 |
Ideal Sistemas de Higiene Ltda. |
1.108,92 |
64.903,88 |
93.984,43 |
10 |
0221 |
0211/1 |
César & Pacini Ltda. |
787,10 |
65.690,98 |
94.771,53 |
17 |
0243 |
0271/1 |
Tamie Adachi |
882,72 |
66.573,70 |
95.654,25 |
18 |
0245 |
0267/1 |
Auto Peças Sashaki Ltda. - EPP |
160,00 |
66.733,70 |
95.814,25 |
19 |
0254 |
0281/1 |
Siqueira & Cardoso Com. S. Serv. Inform. Ltda. |
1.560,00 |
68.293,70 |
97.374,25 |
19 |
0253 |
0285/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
3.330,00 |
71.623,70 |
100.704,25 |
22 |
0260 |
0210/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
345,00 |
71.968,70 |
101.049,25 |
23 |
0264 |
0010/4 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
5.578,13 |
77.546,83 |
106.627,38 |
23 |
0262 |
0276/1 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
3.719,70 |
81.266,53 |
110.347,08 |
25 |
0270 |
0235/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
408,17 |
81.674,70 |
110.755,25 |
25 |
0271 |
0266/1 |
GarboPlak Com. Placas e Carimbos Ltda - ME |
400,00 |
82.074,70 |
111.155,25 |
26 |
0273 |
0221/1 |
Tanby Comércio de Papéis Ltda. |
1.179,00 |
83.253,70 |
112.334,25 |
26 |
0274 |
0291/1 |
Fugiwara & Fugiwara - Auto Reparad. Com. Ltda. |
270,00 |
83.523,70 |
112.604,25 |
26 |
0275 |
0293/1 |
Ruta Motor P. e Acess. Automóveis Ltda. |
220,92 |
83.744,62 |
112.825,17 |
26 |
0278 |
0298/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
248,00 |
83.992,62 |
113.073,17 |
29 |
0286 |
0278/1 |
Tanby Comércio de Papéis Ltda. |
137,83 |
84.130,45 |
113.211,00 |
29 |
0285 |
0296/1 |
L & V Com. de Supr. Informática Ltda. - ME |
600,00 |
84.730,45 |
113.811,00 |
30 |
0289 |
0292/1 |
Simp - Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
15.020,00 |
99.750,45 |
128.831,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0218 |
0016/2 |
CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.227,25 |
4.227,25 |
8.454,50 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
11 |
0118 |
041/1 |
Alexandre Teixeira Mendonça |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
20 |
0146 |
0148/1 |
Luiz Antonio de Siqueira |
1.748,00 |
5.048,00 |
5.048,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0071 |
0072/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
-1.500,00 |
52.497,93 |
01 |
0177 |
0072/2 |
José Teodoro Neto |
1.019,48 |
-480,52 |
53.517,41 |
01 |
0178 |
0196/1 |
Viação Capital do Vale Ltda. |
240,00 |
-240,52 |
53.757,41 |
01 |
0183 |
0214/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
1.259,48 |
55.257,41 |
01 |
0181 |
0215/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
3.259,48 |
57.257,41 |
02 |
0187 |
0068/1 |
John Richard Locação de Móveis Ltda. |
760,20 |
4.019,68 |
58.017,61 |
03 |
0190 |
0029/1 |
Giovani Espósito |
60,00 |
4.079,68 |
58.077,61 |
03 |
0189 |
0124/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
4.779,68 |
58.777,61 |
03 |
0188 |
0168/1 |
Jornal O Valeparaibano Ltda. |
270,00 |
5.049,68 |
59.047,61 |
05 |
0204 |
0170/1 |
Energel Com. Instalações Elétricas Ltda. |
2.500,00 |
7.549,68 |
61.547,61 |
08 |
0207 |
0238/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
608,00 |
8.157,68 |
62.155,61 |
08 |
0210 |
0246/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
450,00 |
8.607,68 |
62.605,61 |
09 |
0212 |
0252/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
8.616,68 |
62.614,61 |
12 |
0234 |
0013/3 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
11.916,68 |
65.914,61 |
12 |
0231 |
0254/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
10.843,07 |
22.759,75 |
76.757,68 |
15 |
0236 |
0253/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
281,23 |
23.040,98 |
77.038,91 |
15 |
0237 |
0268/1 |
Flávio Luiz Bueno Machado |
100,00 |
23.140,98 |
77.138,91 |
16 |
0240 |
0239/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
2.668,67 |
25.809,65 |
79.807,58 |
17 |
0241 |
0255/1 |
Telesp Celular |
347,12 |
26.156,77 |
80.154,70 |
19 |
0249 |
0012/1 |
Empresa Bras. de Correios e Telégrafos |
19,90 |
26.176,67 |
80.174,60 |
23 |
0261 |
0242/1 |
Informação L.Com. Editora Cultura Ltda. |
1.750,00 |
27.926,67 |
81.924,60 |
23 |
0268 |
0263/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.638,83 |
30.565,50 |
84.563,43 |
23 |
0266 |
0287/1 |
Paulo Sérgio Barros |
520,00 |
31.085,50 |
85.083,43 |
26 |
0272 |
0156/1 |
Notadez Informação Ltda. |
480,00 |
31.565,50 |
85.563,43 |
26 |
0276 |
0294/1 |
Ruta Motor Peças e Acess. Automóveis Ltda. |
168,00 |
31.733,50 |
85.731,43 |
26 |
0277 |
0297/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
73,00 |
31.806,50 |
85.804,43 |
30 |
0288 |
0011/3 |
MP Consultoria em Teleinformática S/C Ltda. |
485,26 |
32.291,76 |
86.289,69 |
31 |
0183 |
0214/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
30.791,76 |
84.789,69 |
31 |
0303 |
0214/2 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
32.291,76 |
86.289,69 |
31 |
0181 |
0215/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
30.291,76 |
84.289,69 |
31 |
0305 |
0215/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
32.291,76 |
86.289,69 |
31 |
0297 |
0300/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
150,00 |
32.441,76 |
86.439,69 |
31 |
0296 |
0306/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
1.961,05 |
34.402,81 |
88.400,74 |
31 |
0298 |
0309/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
150,00 |
34.552,81 |
88.550,74 |
31 |
0302 |
0344/1 |
José Teodoro Neto |
126,79 |
34.679,60 |
88.677,53 |
31 |
0304 |
0345/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
385,82 |
35.065,42 |
89.063,35 |
31 |
0306 |
0360/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
178,40 |
35.243,82 |
89.241,75 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
29 |
0284 |
0334/1 |
Folha de Pagamento |
8.610,08 |
8.610,08 |
22.891,08 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CÂMARA MUNICIPAL - ORDINÁRIO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
09 |
0216 |
0005/1 |
Marcenaria São José Jacareí Ltda. - ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
168.678,62 |
19 |
0250 |
0008/3 |
Mônica Construções Ltda. |
7.780,00 |
8.960,00 |
176.458,62 |
19 |
0252 |
0009/3 |
Mônica Construções Ltda. |
5.295,00 |
14.255,00 |
181.753,62 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0191 |
0223/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
13.664,88 |
13.664,88 |
21.179,17 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
09 |
0213 |
0195/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
85,81 |
85,81 |
67.164,53 |
09 |
0214 |
0240/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
37,50 |
123,31 |
67.202,03 |
10 |
0225 |
0207/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
64.843,24 |
64.966,55 |
132.045,27 |
10 |
0224 |
0227/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
39,22 |
65.005,77 |
132.084,49 |
10 |
0226 |
0232/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63,41 |
65.069,18 |
132.147,90 |
23 |
0267 |
0247/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
26,25 |
65.095,43 |
132.174,15 |
31 |
0299 |
0316/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
40,78 |
65.136,21 |
132.214,93 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0184 |
0184/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
664,18 |
664,18 |
2.506,33 |
10 |
0222 |
0182/1 |
Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais |
340,00 |
1.004,18 |
2.846,33 |
19 |
0256 |
0183/1 |
Vera Cruz - Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.871,03 |
3.713,18 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0185 |
0198/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
4.724,17 |
4.724,17 |
25.313,95 |
10 |
0219 |
0225/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.476,94 |
16.201,11 |
36.790,89 |
12 |
0235 |
0270/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
363,00 |
16.564,11 |
37.153,89 |
19 |
0258 |
0283/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
1.299,78 |
17.863,89 |
38.453,67 |
19 |
0257 |
0284/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
354,49 |
18.218,38 |
38.808,16 |
31 |
0257 |
0284/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
-354,49 |
17.863,89 |
38.453,67 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
13 |
0233 |
0258/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
33.475,03 |
29 |
0287 |
0304/1 |
Pensão Judicial |
13.734,71 |
15.762,71 |
47.209,74 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0195 |
0185/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.211,57 |
1.211,57 |
8.472,59 |
03 |
0196 |
0186/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
4.879,54 |
6.091,11 |
13.352,13 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
MULTAS E OUTROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
12 |
0232 |
0132/1 |
Prefeitura do Município de São Paulo |
102,16 |
102,16 |
229,36 |
15 |
0239 |
0144/1 |
Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
68,10 |
170,26 |
297,46 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0186 |
0199/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.288,41 |
1.288,41 |
3.854,70 |
09 |
0215 |
0241/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
75,00 |
1.363,41 |
3.929,70 |
31 |
0307 |
0363/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
354,49 |
1.717,90 |
4.284,19 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
VALE TRANSPORTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
23 |
0269 |
0274/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
5.361,17 |
5.361,17 |
5.361,17 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0205 |
0194/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
5.945,98 |
5.945,98 |
27.110,20 |
10 |
0223 |
0191/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
550,00 |
6.495,98 |
27.660,20 |
30 |
0291 |
0315/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.989,13 |
13.485,11 |
34.649,33 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0197 |
0197/1 |
ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
524,14 |
524,16 |
1.507,30 |
03 |
0206 |
0189/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
369,00 |
893,14 |
1.876,30 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0198 |
0208/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
3.098,48 |
3.098,48 |
5.937,06 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0193 |
0187/1 |
Banco Rural S/A. |
4.308,38 |
4.308,38 |
16.880,68 |
18 |
0248 |
0256/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
4.492,11 |
17.064,41 |
30 |
0292 |
0322/1 |
Caixa Econômica Federal |
3.822,37 |
8.314,48 |
20.886,78 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0194 |
0188/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
9,00 |
36,00 |
18 |
0247 |
0257/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
18,00 |
45,00 |
|
||||||
TOTAL GERAL |
1.043.220,97 |
Jacareí, 31 de março de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429 / O-5