Analítico de Pagamentos
Abril / 2005
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
18 |
0417 |
0377/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
290,00 |
290,00 |
11.775,96 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0403 |
0439/1 |
Folha de Pagamento |
40.251,88 |
40.251,88 |
366.777,53 |
29 |
0447 |
0487/1 |
Folha de Pagamento |
60.377,84 |
100.629,72 |
427.155,37 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0404 |
0440/1 |
Folha de Pagamento |
424,60 |
424,60 |
3.609,10 |
29 |
0448 |
0488/1 |
Folha de Pagamento |
636,90 |
1.061,50 |
4.246,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
29 |
0458 |
0493/1 |
Paschoal de Oliveira Dias Neto |
549,70 |
549,70 |
549,70 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0346 |
0387/1 |
Folha de Pagamento |
3.592,47 |
3.592,47 |
1.364.213,91 |
01 |
0345 |
0388/1 |
Folha de Pagamento |
9.624,08 |
13.216,55 |
1.373.837,99 |
08 |
0386 |
0410/1 |
Tomás Henrique M. Gonçalves Barbosa |
630,99 |
13.847,54 |
1.374.468,98 |
08 |
085 |
0411/1 |
Paulo de Tarso Pereira |
736,12 |
14.583,66 |
1.375.205,10 |
14 |
0405 |
0441/1 |
Folha de Pagamento |
127.938,53 |
142.522,19 |
1.503.143,63 |
14 |
0406 |
0442/1 |
Folha de Pagamento |
28.906,20 |
171.428,39 |
1.532.049,83 |
15 |
0412 |
0437/1 |
Roberto Martins da Silva |
992,59 |
172.420,98 |
1.533.042,42 |
15 |
0411 |
0438/1 |
Giuliano Ribeiro Pinto |
534,93 |
172.955,91 |
1.533.577,35 |
15 |
0410 |
0445/1 |
Roseli Gaspar |
1.204,43 |
174.160,34 |
1.534.781,78 |
19 |
0422 |
0448/1 |
Folha de Pagamento |
571,49 |
174.731,83 |
1.535.353,27 |
19 |
0421 |
0449/1 |
José Cláudio Vieira da Silva |
630,99 |
175.362,82 |
1.535.984,26 |
26 |
0437 |
0455/1 |
Luciana de Oliveira |
2.202,22 |
177.565,04 |
1.538.186,48 |
27 |
0444 |
0453/1 |
Denise Soreli Miranda Rodrigues |
896,40 |
178.461,44 |
1.539.082,88 |
27 |
0441 |
0457/1 |
Ruberci Batista de Morais |
2.099,94 |
180.561,38 |
1.541.182,82 |
27 |
0433 |
0460/1 |
Cleber Aparecido Campelo Melchiori |
766,56 |
181.327,94 |
1.541.949,38 |
27 |
0440 |
0461/1 |
Folha de Pagamento |
3.293,07 |
184.621,01 |
1.545.242,45 |
29 |
0449 |
0489/1 |
Folha de Pagamento |
209.030,67 |
393.651,68 |
1.754.273,12 |
29 |
0450 |
0490/1 |
Folha de Pagamento |
32.519,49 |
426.171,17 |
1.786.792,61 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0358 |
0386/1 |
Instituto de Previdência do Município de Jacareí |
20.392,82 |
20.392,82 |
118.340,55 |
08 |
0383 |
0390/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
29.127,77 |
49.520,59 |
147.468,32 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
29 |
0451 |
0491/1 |
Folha de Pagamento |
2.402,68 |
2.402,68 |
85.512,31 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0348 |
0384/1 |
Vanda Elisa Diogo |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.665,00 |
29 |
0348 |
0384/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-1.000,00 |
0.00 |
655,00 |
29 |
0455 |
0384/2 |
Vanda Elisa Diogo |
480,00 |
480,00 |
1.145,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0351 |
0374/1 |
César Clementino Jacareí - ME |
70,00 |
70,00 |
109.545,03 |
04 |
0354 |
0300/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Suprim. Serv. Inform. Ltda. |
2.990,00 |
3.060,00 |
112.535,03 |
04 |
0353 |
0320/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
372,99 |
3.432,99 |
112.908,02 |
05 |
0359 |
0401/1 |
PMG - Com. Pneus, Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
501,00 |
3.933,99 |
113.409,02 |
05 |
0361 |
0403/1 |
Auto Funilaria e Pintura Vando Jacareí Ltda. |
132,00 |
4.065,99 |
113.541,02 |
06 |
0373 |
0379/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Suprim. Serv. Inform. Ltda. |
3.925,00 |
7.990,99 |
117.466,02 |
07 |
0376 |
0324/1 |
NewTech Comércio e Instalações Ltda. |
1.190,00 |
9.180,99 |
118.656,02 |
08 |
0387 |
0042/3 |
Vinicius Augusto Santa Ana Gas ME. |
250,00 |
9.430,99 |
118.906,02 |
12 |
0399 |
0427/1 |
PMG - Com. Pneus, Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
266,00 |
9.696,99 |
119.172,02 |
14 |
0408 |
0030/5 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
4.380,12 |
14.077,11 |
123.552,14 |
15 |
0409 |
0405/1 |
Simp sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
8.711,20 |
22.788,31 |
132.263,34 |
18 |
0416 |
0378/1 |
L. J. Roupas Ltda. |
758,80 |
23.547,11 |
133.022,14 |
18 |
0418 |
0431/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
138,60 |
23.685,71 |
133.160,74 |
20 |
0424 |
0342/1 |
Impakto Prod. de Higiene e Limpeza Ltda. |
1.420,82 |
25.106,53 |
134.581,56 |
20 |
0426 |
0429/1 |
Thieres Mioto - ME |
270,00 |
25.376,53 |
134.851,56 |
20 |
0425 |
0446/1 |
Auto Peças Jacareí Ltda. |
380,00 |
25.756,53 |
135.231,56 |
25 |
0434 |
0030/6 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
4.615,50 |
30.372,03 |
139.847,06 |
25 |
0429 |
0168/2 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
2.925,00 |
33.297,03 |
142.772,06 |
25 |
0430 |
0168/3 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
650,00 |
33.947,03 |
143.422,06 |
25 |
0431 |
0270/4 |
Artec Comercial Ltda. - EPP |
3.003,00 |
36.950,03 |
146.425,06 |
25 |
0432 |
0416/1 |
Adachi & Adachi Com. de Roupas Ltda. |
1.088,10 |
38.038,13 |
147.513,16 |
25 |
0433 |
0459/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
164,10 |
38.202,23 |
147.677,26 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0350 |
0139/2 |
Rubens Lopes |
60,00 |
60,00 |
109.235,32 |
01 |
0000 |
0375/1 |
César Clementino Jacareí - ME |
35,00 |
95,00 |
109.270,32 |
01 |
0347 |
0382/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
2.095,00 |
111.270,32 |
01 |
0349 |
0383/1 |
Danilo de Souza Pauli |
1.500,00 |
3.595,00 |
112.770,32 |
04 |
0356 |
0238/1 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME. |
540,00 |
4.135,00 |
113.310,32 |
05 |
0364 |
0147/2 |
SN Com. e Laboratório Fotográfico Ltda. |
40,40 |
4.175,40 |
113.350,72 |
05 |
0363 |
0281/1 |
Erci Lino da Silva ME. |
380,00 |
4.555,40 |
113.730,72 |
05 |
0360 |
0402/1 |
PMG - Com. Pneus Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
59,00 |
4.614,40 |
113.789,72 |
05 |
0362 |
0404/1 |
Auto Funilaria e Pintura Vando Jacareí Ltda. |
180,00 |
4.794,40 |
113.969,72 |
06 |
0372 |
0408/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
319,73 |
5.114,13 |
114.289,45 |
07 |
0380 |
0167/2 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras. |
700,00 |
5.814,13 |
114.989,45 |
08 |
0381 |
0031/3 |
CECAM - Consult. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.533,22 |
10.347,35 |
119.522,67 |
08 |
0384 |
0426/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
10.358,75 |
119.534,07 |
11 |
0396 |
0380/1 |
Empresa Jornalística Jac. Notícias S/C Ltda. |
800,00 |
11.158,75 |
120.334,07 |
11 |
0395 |
0406/1 |
Tim Celular S/A.. |
92,28 |
11.251,03 |
120.426,35 |
11 |
0394 |
0407/1 |
Telesp Celular |
127,14 |
11.378,17 |
120.553,49 |
12 |
0401 |
0145/3 |
Gráfica e Editora Scalla Ltda. |
156,00 |
11.534,17 |
120.709,49 |
12 |
0397 |
0415/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
14.169,07 |
25.703,24 |
134.878,56 |
12 |
0398 |
0422/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
120,00 |
25.823,24 |
134.998,56 |
12 |
0400 |
0428/1 |
PMG - Com. Pneus Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
165,00 |
25.988,24 |
135.163,56 |
13 |
0402 |
0443/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
34,20 |
26.022,44 |
135.197,76 |
15 |
0413 |
0420/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações. |
165,31 |
26.187,75 |
135.363,07 |
18 |
0415 |
0032/4 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.521,28 |
29.709,03 |
138.884,35 |
18 |
0419 |
0436/1 |
Gráfica Status Ltda. |
99,90 |
29.808,93 |
138.984,25 |
20 |
0423 |
0412/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
4.528,90 |
34.337,83 |
143.513,15 |
20 |
0427 |
0430/1 |
Thieres Miotto - ME. |
135,00 |
34.472,83 |
143.648,15 |
26 |
0439 |
0376/1 |
MPF Movimento de Preservação Ferroviária. |
40,00 |
34.512,83 |
143.688,15 |
28 |
0446 |
0400/1 |
Báccaro de Cândia Ltda. - ME |
160,00 |
34.672,83 |
143.848,15 |
29 |
0460 |
0238/2 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME. |
540,00 |
35.212,83 |
144.388,15 |
29 |
0347 |
0382/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
33.212,83 |
142.388,15 |
29 |
0454 |
0382/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
974,57 |
34.187,40 |
143.362,72 |
29 |
0349 |
0383/1 |
Danilo de Souza Pauli |
-1.500,00 |
32.687,40 |
141.862,72 |
29 |
0456 |
0383/2 |
Danilo de Souza Pauli |
1.500,00 |
34.187,40 |
143.362,72 |
29 |
0457 |
0399/1 |
Notadez Informação Ltda. |
630,00 |
34.817,40 |
143.992,72 |
29 |
0459 |
0423/1 |
Construjac Martins Ltda. - ME |
345,00 |
35.162,40 |
144.337,72 |
29 |
0461 |
0509/1 |
Danilo de Souza Pauli |
46,90 |
35.209,30 |
144.384,62 |
29 |
0462 |
0515/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
34,00 |
35.243,30 |
144.418,62 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
26 |
0438 |
0456/1 |
Luciana de Oliveira |
46,83 |
46,83 |
32.789,57 |
27 |
0445 |
0454/1 |
Denise Soreli Miranda Rodrigues |
5,85 |
52,68 |
32.795,42 |
27 |
0442 |
0458/1 |
Ruberci Batista de Morais |
40,97 |
93,65 |
32.836,39 |
29 |
0452 |
0492/1 |
Folha de Pagamento |
10.919,93 |
11.013,58 |
43.756,32 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CÂMARA MUNICIPAL ORDINÁRIO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
06 |
0374 |
0002/4 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
600,00 |
46.670,58 |
25 |
0435 |
0004/4 |
Comdominio Soluções de Tecnologia S/A. |
100,00 |
700,00 |
46.770,58 |
25 |
0436 |
0004/5 |
Comdominio Soluções de Tecnologia S/A. |
475,27 |
1.175,27 |
47.245,85 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0357 |
0385/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
20.392,82 |
20.392,82 |
80.916,86 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0367 |
0349/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
84,46 |
84,46 |
147.063,76 |
08 |
0388 |
0362/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
65.623,84 |
65.708,30 |
212.687,60 |
08 |
0389 |
0413/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
68,00 |
65.776,30 |
212.755,60 |
29 |
0464 |
0469/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
39,44 |
65.815,74 |
212.795,04 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0352 |
0353/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
589,44 |
589,44 |
4.703,70 |
08 |
0392 |
0363/1 |
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais |
330,47 |
919,91 |
5.034,17 |
15 |
0414 |
0364/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
842,50 |
1.762,41 |
5.876,67 |
29 |
0465 |
0476/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
589,44 |
2.351,85 |
6.466,11 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
0382 |
0389/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.505,02 |
11.505,02 |
34.693,01 |
18 |
0420 |
0444/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
387,34 |
11.892,36 |
35.080,35 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0407 |
0432/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.413,00 |
2.413,00 |
33.007,75 |
29 |
0453 |
0466/1 |
Pensão Judicial |
7.870,14 |
10.283,14 |
40.877,89 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0370 |
0346/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
873,35 |
873,35 |
12.142,15 |
05 |
0369 |
0347/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
2.956,83 |
3.830,18 |
15.098,98 |
05 |
0371 |
0359/1 |
Wesler Valezi Drogaria - ME. |
640,51 |
4.470,69 |
15.739,49 |
06 |
0375 |
0344/1 |
Drogaria Monjolo Ltda - ME. |
33,57 |
4.504,26 |
15.773,06 |
07 |
0379 |
0345/1 |
Rosana dos Santos & Companhia Ltda - ME. |
163,50 |
4.667,76 |
15.936,56 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
MULTAS E OUTROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0355 |
0319/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
144,72 |
144,72 |
246,87 |
29 |
0469 |
0464/1 |
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda |
101,76 |
101,76 |
348,63 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
20 |
0428 |
414/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
492,48 |
492,48 |
1.997,19 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0366 |
0354/1 |
ODONTOCAP- Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
212,75 |
212,75 |
977,75 |
08 |
0391 |
0355/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
183,50 |
396,25 |
1.161,25 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0368 |
0361/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
1.724,66 |
1.724,66 |
6.238,21 |
29 |
0466 |
0467/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
1.796,60 |
3.521,26 |
8.034,81 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0365 |
0348/1 |
Cooperativa Serv. Médicos Hospitalares de Jacareí |
5.996,42 |
5.996,42 |
39.720,77 |
08 |
0390 |
0352/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
385,00 |
6.381,42 |
40.105,77 |
29 |
0463 |
0468/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.759,16 |
13.140,58 |
46.864,93 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
07 |
0377 |
0356/1 |
Banco Rural S/A. |
1.643,75 |
1.64375 |
39.434,07 |
08 |
0393 |
0365/1 |
Banco Santander Brasil S/A. |
8.792,64 |
10.436,39 |
48.226,71 |
29 |
0468 |
0473/1 |
Banco Nossa Caixa S/A. |
1.122,35 |
11.558,74 |
49.349,06 |
29 |
0467 |
0474/1 |
Caixa Econômica Federal |
2.887,09 |
14.445,83 |
52.236,15 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
07 |
0378 |
0357/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
11,40 |
45,60 |
|
||||||
TOTAL GERAL | 814.397,69 |
Jacareí, 30 de abril de 2005.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5