Analítico de Pagamentos
Março / 2005
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
0237 |
0288/1 |
Telecom Com. de Telefones e Acess. Ltda. - ME |
849,00 |
849,00 |
5.019,11 |
10 |
0244 |
0233/1 |
Tanby Comércio de Papéis Ltda. |
216,85 |
1.065,85 |
5.235,96 |
11 |
0259 |
0227/1 |
Friz Refrigeração Ltda. |
1.600,00 |
2.665,85 |
6.835,96 |
28 |
0317 |
0334/1 |
EQ Cente - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
4.650,00 |
7.315,85 |
11.485,96 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0262 |
0307/1 |
Folha de Pagamento |
40.251,88 |
40.251,88 |
241.511,32 |
16 |
0283 |
0315/1 |
Folha de Pagamento |
14.297,27 |
54.549,15 |
255.808,59 |
23 |
0296 |
0327/1 |
Folha de Pagamento |
10.339,22 |
64.888,37 |
266.147,81 |
30 |
0325 |
0366/1 |
Folha de Pagamento |
60.377,84 |
125.266,21 |
326.525,65 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0263 |
0308/1 |
Folha de Pagamento |
424,60 |
424,60 |
2.547,60 |
30 |
0326 |
0367/1 |
Folha de Pagamento |
636,90 |
1.061,50 |
3.184,50 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0201 |
0223/1 |
Sidiney Cavalcante Pereira |
2.275,75 |
2.275,75 |
859.529,80 |
02 |
0209 |
0245/1 |
Salette Granato Rodrigues da Silva |
584,46 |
2.860,21 |
860.114,26 |
09 |
0239 |
0296/1 |
Folha de Pagamento |
48.743,29 |
51.603,50 |
908.857,55 |
14 |
0264 |
0309/1 |
Folha de Pagamento |
127.167,09 |
178.770,59 |
1.036.024,64 |
14 |
0265 |
0310/1 |
Folha de Pagamento |
31.315,05 |
210.085,64 |
1.067.339,69 |
15 |
0278 |
0313/1 |
Folha de Pagamento |
4.671,40 |
214.757,04 |
1.072.011,09 |
16 |
0282 |
0311/1 |
Raquel Alexandra Aparecido |
1.818,10 |
216.575,14 |
1.073.829,19 |
16 |
0281 |
0312/1 |
Jorge Adriano da Costa |
3.475,43 |
220.050,57 |
1.077.304,62 |
16 |
0286 |
0316/1 |
Folha de Pagamento |
7.721,06 |
227.771,63 |
1.085.025,68 |
23 |
0302 |
0325/1 |
Silvana Alves de Lima |
2.833,52 |
230.605,15 |
1.087.859,20 |
23 |
0295 |
0326/1 |
Folha de Pagamento |
35.439,24 |
266.044,39 |
1.123.298,44 |
30 |
0327 |
0368/1 |
Folha de Pagamento |
206.007,95 |
472.052,34 |
1.329.306,39 |
30 |
0328 |
0369/1 |
Folha de Pagamento |
31.315,05 |
503.367,39 |
1.360.621,44 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0215 |
0260/1 |
Instituto de Previdência do Município de Jacareí |
20.368,54 |
20.368,54 |
68.701,57 |
10 |
0248 |
0262/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
29.246,16 |
49.614,70 |
97.947,73 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0210 |
0246/1 |
Folha de Pagamento |
74.156,79 |
74.156,79 |
80.451,02 |
30 |
0329 |
0370/1 |
Folha de Pagamento |
2.658,61 |
76.815,40 |
83.109,63 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0204 |
0247/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
500,00 |
755,00 |
31 |
0204 |
0247/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
0.00 |
255,00 |
31 |
0341 |
0247/2 |
Vanda Elisa Diogo |
410,00 |
410,00 |
665,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0208 |
0156/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
456,96 |
456,96 |
28.596,47 |
02 |
0211 |
0225/1 |
Floricultura Bonsai Ltda. - ME |
120,00 |
576,96 |
28.716,47 |
04 |
0222 |
0277/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
6.119,00 |
6.695,96 |
34.835,47 |
07 |
0232 |
0042/2 |
Vinicius Augusto Santa Ana Gas - ME |
167,50 |
6.863,46 |
35.002,97 |
07 |
0228 |
0234/1 |
Hasmann e Carvalho S/C Ltda. |
441,00 |
7.304,46 |
35.443,97 |
07 |
0230 |
0279/1 |
HC - Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
572,00 |
7.876,46 |
36.015,97 |
08 |
0238 |
0030/3 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
4.600,60 |
11.877,06 |
40.016,57 |
11 |
0257 |
0295/1 |
Importinvest - Importação e Comércio Ltda. |
3.129,00 |
15.006,06 |
43.145,57 |
14 |
0270 |
0231/1 |
PMG - Com. Pneus, Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
800,00 |
15.806,06 |
43.945,57 |
14 |
0268 |
0275/1 |
Floricultura Bonsai Ltda. - ME |
120,00 |
15.926,06 |
44.065,57 |
14 |
0267 |
0276/1 |
Kiyoto Kimura |
190,00 |
16.116,06 |
44.255,57 |
14 |
0272 |
0284/1 |
Gerônimo Abdon Abrahão - ME |
369,50 |
16.485,56 |
44.625,07 |
16 |
0280 |
0267/1 |
Artec Comercial Ltda. - EPP |
5.731,00 |
22.216,56 |
50.356,07 |
17 |
0287 |
0314/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
455,00 |
22.671,56 |
50.811,07 |
18 |
0291 |
0293/1 |
Marcelo Ribeiro Acessórios - ME |
531,00 |
23.202,56 |
51.342,07 |
22 |
0293 |
0268/1 |
P4 Tecnologia da Informática Ltda. - EPP |
43.411,00 |
66.613,56 |
94.753,07 |
23 |
0311 |
0030/4 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
5.516,79 |
72.130,35 |
100.269,86 |
23 |
0297 |
0192/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
307,80 |
72.438,15 |
100.577,66 |
23 |
0299 |
0195/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
440,00 |
72.878,15 |
101.017,66 |
23 |
0303 |
0230/1 |
Vidraçaria Nadir & Oliveira Ltda. - ME |
414,00 |
73.292,15 |
101.431,66 |
23 |
0306 |
0270/1 |
Artec Comercial Ltda. - EPP |
3.889,63 |
77.181,78 |
105.321,29 |
23 |
0307 |
0270/2 |
Artec Comercial Ltda. - EPP |
217,50 |
77.399,28 |
105.538,79 |
23 |
0308 |
0270/3 |
Artec Comercial Ltda. - EPP |
634,00 |
78.033,28 |
106.172,79 |
23 |
0310 |
0332/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
118,20 |
78.151,48 |
106.290,99 |
28 |
0319 |
0269/1 |
Tanby - Comércio de Papéis Ltda. |
848,70 |
79.000,18 |
107.139,69 |
28 |
0314 |
0278/1 |
PROLIM - Produtos e Serviços Ltda. |
458,50 |
79.458,68 |
107.598,19 |
28 |
0318 |
0323/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
538,80 |
79.997,48 |
108.136,99 |
28 |
0315 |
0328/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
148,00 |
80.145,48 |
108.284,99 |
29 |
0320 |
0330/1 |
HC - Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
372,00 |
80.517,48 |
108.656,99 |
29 |
0324 |
0335/1 |
Auto Peças Sashaki Ltda. - EPP |
270,00 |
80.747,48 |
108.926,99 |
29 |
0322 |
0340/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
81,60 |
80.869,08 |
109.008,59 |
30 |
0332 |
0188/1 |
Auto Funilaria e Pintura Vando Jacareí Ltda. |
148,00 |
81.017,08 |
109.156,59 |
31 |
0339 |
0168/1 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
318,44 |
81.335,52 |
109.475,03 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0203 |
0222/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
1.105,45 |
1.105,45 |
67.966,97 |
01 |
0205 |
0248/1 |
Danilo de Souza Pauli |
1.000,00 |
2.105,45 |
68.966,97 |
01 |
0206 |
0249/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
4.105,45 |
70.966,97 |
03 |
0212 |
0226/1 |
Jornal o Valeparaibano Ltda. |
243,00 |
4.348,45 |
71.209,97 |
03 |
0213 |
0229/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
282,00 |
4.630,45 |
71.491,97 |
07 |
0229 |
0235/1 |
Hasmann e Carvalho S/C Ltda. |
130,00 |
4.760,45 |
71.621,97 |
07 |
0227 |
0271/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP. |
308,19 |
5.068,64 |
71.930,16 |
07 |
0231 |
0280/1 |
HC - Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
51,00 |
5.119,64 |
71.981,16 |
08 |
0234 |
0139/1 |
Rubens Lopes |
60,00 |
5.179,64 |
72.041,16 |
08 |
0235 |
0147/1 |
SN - Com. e Laboratório Fotográfico Ltda. |
31,20 |
5.210,84 |
72.072,36 |
08 |
0236 |
0283/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
2.765,00 |
7.975,84 |
74.837,36 |
09 |
0240 |
0164/1 |
DPRF - Dep. de Polícia Rodoviária Federal |
459,70 |
8.435,54 |
75.297,06 |
09 |
0241 |
0272/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
315,00 |
8.750,54 |
75.612,06 |
09 |
0242 |
0273/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
150,00 |
8.900,54 |
75.762,06 |
10 |
0245 |
0031/2 |
CECAM - Consult. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.533,22 |
13.433,76 |
80.295,28 |
10 |
0243 |
0286/1 |
Telesp Celular |
355,99 |
13.789,75 |
80.651,27 |
10 |
0246 |
0298/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
117,70 |
13.907,45 |
80.768,97 |
10 |
0256 |
0301/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
13.918,85 |
80.780,37 |
11 |
0258 |
0145/2 |
Gráfica e Editora Scalla Ltda. |
280,80 |
14.199,65 |
81.061,17 |
11 |
0260 |
0305/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
22,80 |
14.222,45 |
81.083,97 |
14 |
0274 |
0167/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras. |
466,70 |
14.689,15 |
81.550,67 |
14 |
0271 |
0232/1 |
PMG - Com. Pneus Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
170,00 |
14.859,15 |
81.720,67 |
14 |
0273 |
0285/1 |
Gerônimo Abdon Abrahão - ME |
310,00 |
15.169,15 |
82.030,67 |
14 |
0266 |
0317/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP. |
12.434,26 |
27.603,41 |
94.464,93 |
15 |
0276 |
0274/1 |
Executiv Informática S/C Ltda. |
210,00 |
27.813,41 |
94.674,93 |
15 |
0275 |
0299/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
162,51 |
27.975,92 |
94.837,44 |
16 |
0279 |
0032/3 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.521,28 |
31.497,20 |
98.358,72 |
16 |
0284 |
0318/1 |
Danilo de Souza Pauli |
500,00 |
31.997,20 |
98.858,72 |
18 |
0288 |
0282/1 |
Báccaro de Cândia Ltda. - ME. |
160,00 |
32.157,20 |
99.018,72 |
18 |
0290 |
0287/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
3.845,25 |
36.002,45 |
102.863,97 |
18 |
0292 |
0294/1 |
Marcelo Ribeiro Acessórios ME. |
128,00 |
36.130,45 |
102.991,97 |
22 |
0294 |
0338/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
36.141,85 |
103.003,37 |
23 |
0298 |
0193/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
96,00 |
36.237,85 |
103.099,37 |
23 |
0300 |
0196/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
240,00 |
36.477,85 |
103.339,37 |
23 |
0309 |
0228/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
1.700,00 |
38.177,85 |
105.039,37 |
23 |
0304 |
0304/1 |
Digimac - Com. Manut. Equip. Jacareí Ltda. |
294,90 |
38.472,75 |
105.334,27 |
23 |
0305 |
0336/1 |
Auto Mecânica Tojo Ltda. - ME |
70,00 |
38.542,75 |
105.404,27 |
23 | 0312 | 0339/1 | Banco do Estado de São Paulo S/A. | 11,40 | 38.554,15 | 105.415,67 |
28 | 0313 | 0191/1 | Maria Ap. Matos de Oliveira - ME | 1.595,00 | 40.149,15 | 107.010,67 |
28 | 0316 | 0329/1 | Della Via Pneus Ltda. | 12,00 | 40.161,15 | 107.022,67 |
29 | 0321 | 0331/1 | HC - Com. de Pneus e Acessórios Ltda. | 35,00 | 40.196,15 | 107.057,67 |
29 | 0323 | 0341/1 | Cadive Veículos Ltda. | 75,00 | 40.271,15 | 107.132,67 |
30 | 0331 | 0187/1 | Auto Funilaria e Pintura Vando Jacareí Ltda. | 1.432,00 | 41.703,15 | 108.564,67 |
30 | 0333 | 0337/1 | JAM - Jacareí Ampara Menores | 1.128,19 | 42.831,34 | 109.692,86 |
31 | 0205 | 0248/1 | Danilo de Souza Pauli | -1.000,00 | 41.831,34 | 108.692,86 |
31 | 0343 | 0248/2 | Danilo de Souza Pauli | 1.000,00 | 42.831,34 | 109.692,86 |
31 | 0206 | 0249/1 | Rosângela Aparecida Albino Nogueira | -2.000,00 | 40.831,34 | 107.692,86 |
31 | 0342 | 0249/2 | Rosângela Aparecida Albino Nogueira | 1.389,41 | 42.220,75 | 109.082,27 |
31 | 0284 | 0318/1 | Danilo de Souza Pauli | -500,00 | 41.720,75 | 108.582,27 |
31 | 0000 | 0318/2 | Danilo de Souza Pauli | 500,00 | 42.220,75 | 109.082,27 |
31 | 0340 | 0391/1 | Banco do Estado de São Paulo S/A. | 68,45 | 42.289,20 | 109.150,72 |
31 | 0344 | 0398/1 | Danilo de Souza Pauli | 24,60 | 42.313,80 | 109.175,32 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0202 |
0224/1 |
Sidiney Cavalcante Pereira |
46,83 |
46,83 |
22.041,36 |
30 |
0330 |
0371/1 |
Folha de Pagamento |
10.701,38 |
10.746,21 |
32.742,74 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CÂMARA MUNICIPAL ORDINÁRIO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
07 |
0233 |
0002/3 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
600,00 |
45.545,31 |
11 |
0261 |
0003/3 |
Simp - Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
150,00 |
750,00 |
45.695,31 |
23 |
0301 |
0004/3 |
Comdominio Soluções de Tecnologia S/A. |
375,27 |
1.125,27 |
46.070,58 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0214 |
0259/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
20.368,54 |
20.368,54 |
60.524,04 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0224 |
0221/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
85,25 |
85,25 |
81.008,60 |
10 |
0253 |
0257/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
65.865,01 |
65.950,26 |
146.873,61 |
10 |
0249 |
0265/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
68,00 |
66.018,26 |
146.941,61 |
30 |
0336 |
0351/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
37,69 |
66.055,95 |
146.979,30 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0207 |
0213/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
589,44 |
589,44 |
2.941,29 |
10 |
0250 |
0211/1 |
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais |
330,47 |
919,91 |
3.271,76 |
15 |
0277 |
0212/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
842,50 |
1.762,41 |
4.114,26 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0247 |
0261/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.459,74 |
11.459,74 |
22.800,65 |
16 |
0285 |
0303/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
387,34 |
11.847,08 |
23.187,99 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0269 |
0306/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
22.602,98 |
30 |
0335 |
0343/1 |
Pensão Judicial |
7.991,77 |
10.019,77 |
30.594,75 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0219 |
0204/1 |
Drogaria Monjolo Ltda - ME. |
89,04 |
89,04 |
6.268,81 |
03 |
0218 |
0205/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
854,91 |
943,95 |
7.123,72 |
03 |
0217 |
0206/1 |
Wesler Valezi Drogaria - ME. |
441,78 |
1.385,73 |
7.565,50 |
03 |
0216 |
0207/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
3.471,53 |
4.857,26 |
11.037,03 |
10 |
0255 |
0203/1 |
Rosana dos Santos & Companhia Ltda - ME. |
231,77 |
5.089,03 |
11.268,80 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
18 |
0289 |
0292/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
577,96 |
577,96 |
1.504,71 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0221 |
0210/1 |
ODONTOCAP- Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
199,00 |
199,00 |
581,50 |
10 |
0251 |
0209/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
183,50 |
382,50 |
765,00 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0220 |
0258/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
1.704,04 |
1.704,04 |
4.513,55 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0223 |
0220/1 |
Cooperativa Serv. Médicos Hospitalares de Jacareí |
5.725,02 |
5.725,02 |
26.791,78 |
10 |
0252 |
0208/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
473,00 |
6.198,02 |
27.264,78 |
30 |
0334 |
0350/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.459,57 |
12.657,59 |
33.724,35 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0225 |
0214/1 |
Banco Rural S/A. |
1.643,75 |
1.64375 |
25.552,95 |
10 |
0254 |
0256/1 |
Banco Santander Brasil S/A. |
8.630,63 |
10.274,38 |
34.183,58 |
30 |
0337 |
0358/1 |
Caixa Econômica Federal |
2.740,76 |
13.015,15 |
36.924,34 |
30 |
0338 |
0360/1 |
Banco Nossa Caixa S/A. |
865,98 |
13.881,12 |
37.790,32 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0226 |
0215/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
11,40 |
34,20 |
|
||||||
TOTAL GERAL | 1.043.731,24 |
Jacareí, 31 de março de 2005.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5