Analítico de Pagamentos
Fevereiro / 2005
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0097 |
0050/1 |
Távola Comércio de Livros Ltda. - ME |
936,00 |
936,00 |
2.335,00 |
03 |
0100 |
0152/1 |
Ulisses de Oliveira Florêncio - ME |
84,00 |
1.020,00 |
2.419,00 |
16 |
0155 |
0165/1 |
Danrose e Nogueira Papelaria Ltda. |
98,00 |
1.118,00 |
2.517,00 |
16 |
0156 |
0166/1 |
Cia. Brasileira de Distribuição |
428,00 |
1.546,00 |
2.945,00 |
23 |
0171 |
0140/1 |
PPA Decorações Ltda. |
260,13 |
1.806,13 |
3.205,13 |
23 |
0170 |
0141/1 |
PPA Decorações Ltda. |
251,16 |
2.057,29 |
3.456,29 |
23 |
0169 |
0142/1 |
PPA Decorações Ltda. |
83,72 |
2.141,01 |
3.540,01 |
23 |
0174 |
0197/1 |
Fernando Abrahão Neme EPP |
195,00 |
2.336,01 |
3.735,01 |
28 |
0190 |
0153/1 |
PPA Decorações Ltda. |
263,81 |
2.599,82 |
3.998,82 |
28 |
0191 |
0198/1 |
PPA Decorações Ltda. |
171,29 |
2.771,11 |
4.170,11 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0138 |
0177/1 |
Folha de Pagamento |
40.251,88 |
40.251,88 |
140.881,60 |
28 |
0195 |
0239/1 |
Folha de Pagamento |
60.377,84 |
100.629,72 |
201.259,44 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0139 |
0178/1 |
Folha de Pagamento |
424,60 |
424,60 |
1.486,10 |
28 |
0196 |
0240/1 |
Folha de Pagamento |
636,90 |
1.061,50 |
2.123,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0093 |
0119/1 |
Salette Granto Rodrigues da Silva |
2.337,83 |
2.337,83 |
453.005,93 |
04 |
0111 |
0149/1 |
Folha de Pagamento |
2.259,57 |
4.597,40 |
455.265,50 |
14 |
0140 |
0179/1 |
Folha de Pagamento |
128.060,97 |
132.658,37 |
583.326,47 |
14 |
0141 |
0180/1 |
Folha de Pagamento |
31.315,05 |
163.973,42 |
614.641,52 |
16 |
0152 |
0181/1 |
Marcelo Apolinário Medina |
1.836,03 |
165.809,45 |
616.477,55 |
18 |
0159 |
0190/1 |
Marilisa deOliveira |
741,18 |
166.550,63 |
617.218,73 |
21 |
0161 |
0186/1 |
José Heitor da Silva Ferreira |
1.883,97 |
168.434,60 |
619.102,70 |
28 |
0197 |
0241/1 |
Folha de Pagamento |
206.836,30 |
375.270,90 |
825.939,00 |
28 |
0198 |
0242/1 |
Folha de Pagamento |
31.315,05 |
406.585,95 |
857.254,05 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0110 |
0129/1 |
Instituto de Previdência do Município de Jacareí |
20.231,20 |
20.231,20 |
20.231,20 |
10 |
0127 |
0131/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
28.101,83 |
48.333,03 |
48.333,03 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
28 |
0199 |
0243/1 |
Folha de Pagamento |
2.545,98 |
2.545,98 |
6.294,23 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0092 |
0120/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
500,00 |
545,0 |
28 |
0092 |
0120/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
0.00 |
45,00 |
28 |
0194 |
0120/2 |
Vanda Elisa Diogo |
210,00 |
210,00 |
255,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0098 |
0080/1 |
Auto Peças Perdigão Ltda. |
416,51 |
416,51 |
1.135,61 |
02 |
0094 |
0082/1 |
Nova Fase Nogueira & Santos Ltda. |
45,07 |
461,58 |
1.180,68 |
02 |
0095 |
0083/1 |
Nova Fase Nogueira & Santos Ltda. |
389,13 |
850,71 |
1.569,81 |
03 |
0101 |
0041/1 |
Ideal Sistemas de Higiene Ltda. |
648,00 |
1.498,71 |
2.217,81 |
04 |
0108 |
0042/1 |
Vinicius Augusto Santa Ana Gas - ME. |
85,00 |
1.583,71 |
2.302,81 |
04 |
0107 |
0146/1 |
Magna F. Pereira Silva - ME. |
218,00 |
1.801,71 |
2.520,81 |
10 |
0122 |
0078/1 |
Magna F. Pereira Silva - ME. |
424,00 |
2.225,71 |
2.944,81 |
11 |
0136 |
0030/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
7.382,65 |
9.608,36 |
10.327,46 |
11 |
0137 |
0151/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
260,90 |
9.869,26 |
10.588,36 |
15 |
0147 |
0144/1 |
Nova Fase Nogueira & Santos Ltda. |
293,24 |
10.162,50 |
10.881,60 |
16 |
0150 |
0143/1 |
P4 Tecnologia da Informática Ltda. - EPP |
4.390,00 |
14.552,50 |
15.271,60 |
16 |
0153 |
0172/1 |
PMG - Com. Pneus, Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
496,00 |
15.048,50 |
15.767,60 |
17 |
0157 |
0170/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
504,00 |
15.552,50 |
16.271,60 |
23 |
0165 |
0030/2 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
3.348,41 |
18.900,91 |
19.620,01 |
24 |
0176 |
0185/1 |
João Katunobu Tamakoshi |
418,00 |
19.318,91 |
20.038,01 |
25 |
0177 |
0085/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
625,40 |
19.944,31 |
20.663,41 |
25 |
0179 |
0087/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
446,00 |
20.390,31 |
21.109,41 |
25 |
0181 |
0199/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
7.030,10 |
27.420,41 |
28.139,51 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0061 |
0077/1 |
Danilo de Souza Pauli |
-1.000,00 |
-1.000,00 |
26.869,39 |
01 |
0088 |
0077/2 |
Danilo de Souza Pauli |
719,80 |
-280,20 |
27.589,19 |
01 |
0090 |
0089/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
941,43 |
661,23 |
28.530,62 |
01 |
0089 |
0121/1 |
Danilo de Souza Pauli |
1.000,00 |
1.661,23 |
29.530,62 |
01 |
0091 |
0122/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
3.661,23 |
31.530,62 |
02 |
0099 |
0081/1 |
Ruta Motor Peças e ACess. Automóveis Ltda. |
168,00 |
3.829,23 |
31.698,62 |
02 |
0096 |
0118/1 |
Mário José Dias Chaveiro - ME. |
645,00 |
4.474,23 |
32.343,62 |
04 |
0112 |
0084/1 |
Gráfica Status Ltda. |
120,00 |
4.594,23 |
32.463,62 |
09 |
0120 |
0148/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP. |
308,19 |
4.902,42 |
32.771,81 |
10 |
0124 |
0031/1 |
CECAM - Consult. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.533,22 |
9.435,64 |
37.305,03 |
10 |
0123 |
0079/1 |
Magna F. Pereira Silva - ME |
28,00 |
9.463,64 |
37.333,03 |
10 |
0121 |
0150/1 |
Telesp Celular |
352,22 |
9.815,86 |
37.685,25 |
10 |
0128 |
0161/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
45,60 |
9.861,46 |
37.730,85 |
14 |
0142 |
0157/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP. |
11.317,54 |
21.179,00 |
49.048,39 |
15 |
0145 |
0032/2 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.521,28 |
24.700,28 |
52.569,67 |
15 |
0144 |
0158/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
184,02 |
24.884,30 |
52.753,69 |
15 |
0146 |
0162/1 |
Instituto Municipalista Brasileiro S/C Ltda. |
520,00 |
25.404,30 |
53.273,69 |
16 |
0154 |
0173/1 |
PMG - Com. Pneus Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
55,00 |
25.459,30 |
53.328,69 |
16 |
0151 |
0175/1 |
Marcos A. R. Cruz - ME |
2.880,00 |
28.339,30 |
56.208,69 |
17 |
0158 |
0171/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
61,00 |
28.400,30 |
56.269,69 |
18 |
0160 |
0154/1 |
Construjac Martins Ltda. - ME |
3.300,00 |
31.700,30 |
59.569,69 |
21 |
0162 |
0145/1 |
Gráfica e Editora Scalla Ltda. |
421,20 |
32.121,50 |
59.990,89 |
22 |
0164 |
0174/1 |
Gráfica e Editora Scalla Ltda. |
389,00 |
32.510,50 |
60.379,89 |
23 |
0167 |
0163/1 |
S/A O Estado de São Paulo |
449,00 |
32.959,50 |
60.828,89 |
23 |
0166 |
0182/1 |
Banmdeirante Energia S/A. |
3.963,85 |
36.923,35 |
64.792,74 |
23 |
0168 |
0189/1 |
L.A. de Siqueira Jacareí - ME |
203,00 |
37.126,35 |
64.995,74 |
23 |
0173 |
0194/1 |
Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM |
100,00 |
37.226,35 |
65.095,74 |
23 |
0172 |
0201/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
22,80 |
37.249,15 |
65.118,54 |
24 |
0175 |
0184/1 |
Luiz Machado Jacareí - ME. |
500,00 |
37.749,15 |
65.618,54 |
25 |
0178 |
0086/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
145,00 |
37.894,15 |
65.763,54 |
25 |
0180 |
0088/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
204,00 |
38.098,15 |
65.967,54 |
25 |
0182 |
0200/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras. |
600,00 |
38.698,15 |
66.567,54 |
28 |
0089 |
0121/1 |
Danilo de Souza Pauli |
-1.000,00 |
37.698,15 |
65.567,54 |
28 |
0193 |
0121/2 |
Danilo de Souza Pauli |
990,20 |
38.688,35 |
66.557,74 |
28 |
0091 |
0122/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
36.688,35 |
64.557,74 |
28 |
0192 |
0122/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
839,00 |
37.527,35 |
65.396,74 |
28 |
0184 |
0183/1 |
Banmdeirante Energia S/A. |
1.464,78 |
38.992,13 |
66.861,52 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
28 |
0200 |
0244/1 |
Folha de Pagamento |
12.082,76 |
12.082,76 |
21.994,53 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CÂMARA MUNICIPAL ORDINÁRIO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0118 |
0002/2 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
600,00 |
40.378,43 |
04 |
0119 |
0008/1 |
Tecnoflex Ind. e Co. do Mobiliário Ltda. |
3.826,14 |
4.426,14 |
44.204,57 |
10 |
0135 |
0003/2 |
Simp - Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
150,00 |
4.576,14 |
44.354,57 |
25 |
0183 |
0004/2 |
ComDomínio Soluções de Tecnologia S/A. |
590,74 |
5.166,88 |
44.945,31 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0109 |
0128/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
20.231,20 |
20.231,20 |
40.155,50 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0115 |
0136/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
87,37 |
87,37 |
16.025,80 |
10 |
0133 |
0115/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
64.790,91 |
64.878,28 |
80.816,71 |
10 |
0125 |
0155/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
68,00 |
64.946,28 |
80.884,71 |
28 |
0186 |
0219/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
38,64 |
64.984,92 |
80.923,35 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0131 |
0133/1 |
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais |
330,47 |
330,47 |
1.509,35 |
15 |
0148 |
0134/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
842,50 |
1.172,97 |
2.351,85 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0126 |
0130/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10.759,90 |
10.759,90 |
10.953,57 |
15 |
0149 |
0176/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
387,34 |
11.147,24 |
11.340,91 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0143 |
0159/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
12.615,62 |
28 |
0189 |
0202/1 |
Pensão Judicial |
7.959,36 |
9.987,36 |
20.574,98 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0102 |
0100/1 |
Wesler Valezi Drogaria - ME. |
404,26 |
404,26 |
1.269,41 |
03 |
0103 |
0101/1 |
Drogaria Monjolo Ltda - ME. |
69,04 |
473,30 |
1.338,45 |
03 |
0104 |
0102/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
4.063,18 |
4.536,48 |
5.401,63 |
03 |
0105 |
0103/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
731,34 |
5.267,82 |
6.132,97 |
04 |
0113 |
0099/1 |
Rosana dos Santos & Companhia Ltda - ME. |
46,80 |
5.314,62 |
6.179,77 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
21 |
0163 |
0160/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
332,25 |
332,25 |
926,75 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0129 |
0104/1 |
ODONTOCAP- Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
10 |
0130 |
0105/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
183,50 |
382,50 |
382,50 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0106 |
0116/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
1.574,60 |
1.574,60 |
2.809,51 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0114 |
0135/1 |
Cooperativa Serv. Médicos Hospitalares de Jacareí |
5.919,17 |
5.919,17 |
13.751,57 |
10 |
0132 |
0096/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
693,00 |
6.612,17 |
14.444,57 |
28 |
0185 |
0218/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.622,19 |
13.234,36 |
21.066,76 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0116 |
0095/1 |
Banco Rural S/A. |
1.643,75 |
1.64375 |
12.339,66 |
10 |
0134 |
0132/1 |
Banco Santander Brasil S/A. |
8.735,37 |
10.379,12 |
21.075,03 |
28 |
0187 |
0216/1 |
Banco Nossa Caixa S/A. |
686,63 |
11.065,75 |
21.761,66 |
28 |
0188 |
0217/1 |
Caixa Econômica Federal |
2.147,54 |
13.213,29 |
23.909,20 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0117 |
0106/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
11,40 |
11,40 |
22,80 |
|
||||||
TOTAL GERAL |
787.386,18 |
Jacareí, 28 de fevereiro de 2005.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429/O-5