Pagamentos por Ficha |
|
|
|
|
|
Período
01/07/2007 à 31/07/2007 |
|
Ficha 1 à 9999 |
|
|
Ficha: |
2 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E
VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/07/07 |
887 |
880/1 |
684 -
IZILDINHA FÁTIMA DE OLIVEIRA RAMOS
|
8.322,83 |
8.322,83 |
2.755.864,69 |
05/07/07 |
886 |
882/1 |
374 -
BENEDITO ANSELMO TURSI |
2.742,75 |
11.065,58 |
2.758.607,44 |
06/07/07 |
892 |
883/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
643,60 |
11.709,18 |
2.759.251,04 |
06/07/07 |
893 |
884/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
1.317,07 |
13.026,25 |
2.760.568,11 |
12/07/07 |
917 |
913/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
571,20 |
13.597,45 |
2.761.139,31 |
12/07/07 |
918 |
914/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
9.077,56 |
22.675,01 |
2.770.216,87 |
13/07/07 |
924 |
910/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
128.280,54 |
150.955,55 |
2.898.497,41 |
13/07/07 |
925 |
911/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
30.842,72 |
181.798,27 |
2.929.340,13 |
25/07/07 |
959 |
933/1 |
505 -
DJANIRA EUGENIO DE SOUZA
|
2.135,14 |
183.933,41 |
2.931.475,27 |
27/07/07 |
978 |
939/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
1.399,66 |
185.333,07 |
2.932.874,93 |
27/07/07 |
979 |
940/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
466,55 |
185.799,62 |
2.933.341,48 |
27/07/07 |
970 |
965/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
110.932,41 |
296.732,03 |
3.044.273,89 |
27/07/07 |
971 |
966/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
12.349,73 |
309.081,76 |
3.056.623,62 |
27/07/07 |
972 |
967/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
309.838,97 |
3.057.380,83 |
27/07/07 |
973 |
968/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
3.668,08 |
313.507,05 |
3.061.048,91 |
27/07/07 |
974 |
969/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
82.584,78 |
396.091,83 |
3.143.633,69 |
27/07/07 |
975 |
970/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
31.519,81 |
427.611,64 |
3.175.153,50 |
31/07/07 |
993 |
981/1 |
560 -
JADIELMA MARIA LOURENÇO FERREIRA SANTOS |
1.338,05 |
428.949,69 |
3.176.491,55 |
|
Ficha: |
3 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES
PATRONAIS |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
06/07/07 |
903 |
873/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
43.998,77 |
43.998,77 |
263.494,68 |
|
Ficha: |
4 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS
DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/07/07 |
919 |
915/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
210,17 |
210,17 |
29.852,25 |
27/07/07 |
976 |
971/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
5.257,08 |
5.467,25 |
35.109,33 |
|
Ficha: |
6 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES
PATRONAIS |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/07/07 |
873 |
875/1 |
6
- INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE
JACAREI
|
20.675,13 |
20.675,13 |
123.508,42 |
|
Ficha: |
8 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS -
CIVIL |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/07/07 |
863 |
851/1 |
392 - VANDA
ELISA DIOGO |
800,00 |
800,00 |
2.750,00 |
31/07/07 |
863 |
851/1 |
392 - VANDA
ELISA DIOGO |
-800,00 |
0,00 |
1.950,00 |
31/07/07 |
996 |
851/2 |
392 - VANDA
ELISA DIOGO |
160,00 |
160,00 |
2.110,00 |
|
Ficha: |
9 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE
CONSUMO |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/07/07 |
7 - 867 |
525/6 |
817 -
HELIOPEL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP |
2.970,00 |
2.970,00 |
144.535,68 |
04/07/07 |
868 |
878/1 |
833 -
EZAWA & EZAWA LTDA. ME
|
201,00 |
3.171,00 |
144.736,68 |
05/07/07 |
11- 882 |
477/1 |
128 -
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
11.700,00 |
14.871,00 |
156.436,68 |
06/07/07 |
8 - 891 |
382/3 |
205 - PROLIM
COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
629,80 |
15.500,80 |
157.066,48 |
06/07/07 |
894 |
803/1 |
754 - AUTO
MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME
|
702,00 |
16.202,80 |
157.768,48 |
06/07/07 |
895 |
804/1 |
754 - AUTO
MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME
|
9,00 |
16.211,80 |
157.777,48 |
11/07/07 |
32 - 914 |
58/12 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
2.399,56 |
18.611,36 |
160.177,04 |
11/07/07 |
912 |
888/1 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
235,00 |
18.846,36 |
160.412,04 |
11/07/07 |
913 |
889/1 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
51,00 |
18.897,36 |
160.463,04 |
11/07/07 |
915 |
892/1 |
408 -
SPINELLA & SILVA LTDA. |
293,56 |
19.190,92 |
160.756,60 |
13/07/07 |
936 |
702/1 |
821 - OFFICE
VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP |
170,00 |
19.360,92 |
160.926,60 |
13/07/07 |
015 - 933 |
842/1 |
257 -
SIMPTEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
|
3.100,00 |
22.460,92 |
164.026,60 |
13/07/07 |
15 - 932 |
843/1 |
257 -
SIMPTEC COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
|
610,00 |
23.070,92 |
164.636,60 |
13/07/07 |
15- 935 |
844/1 |
781 -
CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME
|
16.490,00 |
39.560,92 |
181.126,60 |
16/07/07 |
15 - 943 |
848/1 |
831 - GOMAQ
MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
2.783,00 |
42.343,92 |
183.909,60 |
16/07/07 |
15 - 944 |
849/1 |
831 - GOMAQ
MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. |
490,00 |
42.833,92 |
184.399,60 |
16/07/07 |
938 |
899/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
977,00 |
43.810,92 |
185.376,60 |
16/07/07 |
939 |
900/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
80,00 |
43.890,92 |
185.456,60 |
17/07/07 |
945 |
918/1 |
764 - D CAR
AUTO CENTER LTDA-EPP
|
576,00 |
44.466,92 |
186.032,60 |
20/07/07 |
950 |
906/1 |
432 -
SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.
|
2.490,00 |
46.956,92 |
188.522,60 |
20/07/07 |
952 |
916/1 |
408 -
SPINELLA & SILVA LTDA. |
589,12 |
47.546,04 |
189.111,72 |
23/07/07 |
958 |
796/1 |
399 - SIMP
SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.
|
298,00 |
47.844,04 |
189.409,72 |
25/07/07 |
961 |
921/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
197,00 |
48.041,04 |
189.606,72 |
26/07/07 |
32 - 966 |
58/13 |
727 - AUTO
POSTO 1000 LTDA |
2.543,92 |
50.584,96 |
192.150,64 |
26/07/07 |
8 - 965 |
382/4 |
205 - PROLIM
COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
557,80 |
51.142,76 |
192.708,44 |
31/07/07 |
15 - 994 |
846/1 |
821 - OFFICE
VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP |
1.896,20 |
53.038,96 |
194.604,64 |
31/07/07 |
15 - 995 |
847/1 |
821 - OFFICE
VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP |
2.999,00 |
56.037,96 |
197.603,64 |
31/07/07 |
988 |
895/1 |
37
- SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.
|
760,70 |
56.798,66 |
198.364,34 |
31/07/07 |
989 |
896/1 |
37
- SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.
|
17,47 |
56.816,13 |
198.381,81 |
31/07/07 |
990 |
897/1 |
37
- SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.
|
40,91 |
56.857,04 |
198.422,72 |
31/07/07 |
991 |
935/1 |
432 -
SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.
|
1.840,00 |
58.697,04 |
200.262,72 |
|
Ficha: |
12 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE
CONSULTORIA |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
06/07/07 |
33 - 890 |
66/6 |
446 -
CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
5.000,00 |
5.000,00 |
30.000,00 |
|
Ficha: |
14 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE
MAO DE OBRA |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
31/07/07 |
15 - 983 |
59/6 |
695 - APPA
SERVICE LTDA |
1.941,75 |
1.941,75 |
11.650,50 |
31/07/07 |
16 - 992 |
795/1 |
810 -
LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME
|
1.700,00 |
3.641,75 |
13.350,50 |
|
Ficha: |
16 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV.
TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/07/07 |
31- 864 |
72/6 |
432 -
SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.
|
4.900,00 |
4.900,00 |
231.489,35 |
02/07/07 |
862 |
852/1 |
802 - SILVIO
TRUYTS PENTEADO |
1.500,00 |
6.400,00 |
232.989,35 |
02/07/07 |
861 |
853/1 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
8.400,00 |
234.989,35 |
04/07/07 |
003 - 875 |
190/6 |
18
- JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
|
353,29 |
8.753,29 |
235.342,64 |
04/07/07 |
871 |
295/5 |
603 - RUBENS
LOPES |
150,00 |
8.903,29 |
235.492,64 |
04/07/07 |
869 |
879/1 |
833 -
EZAWA & EZAWA LTDA. ME
|
190,00 |
9.093,29 |
235.682,64 |
05/07/07 |
11- 883 |
478/1 |
128 -
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
12,50 |
9.105,79 |
235.695,14 |
05/07/07 |
885 |
635/2 |
24
- SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME
|
267,00 |
9.372,79 |
235.962,14 |
05/07/07 |
888 |
850/1 |
364 - AIR
VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
980,00 |
10.352,79 |
236.942,14 |
06/07/07 |
012- 897 |
576/2 |
14
- E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME
|
620,00 |
10.972,79 |
237.562,14 |
06/07/07 |
896 |
805/1 |
754 - AUTO
MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME
|
270,00 |
11.242,79 |
237.832,14 |
11/07/07 |
20- 911 |
71/6 |
770 - MANDIC
LTDA |
109,80 |
11.352,59 |
237.941,94 |
11/07/07 |
916 |
893/1 |
408 -
SPINELLA & SILVA LTDA. |
27,00 |
11.379,59 |
237.968,94 |
12/07/07 |
920 |
905/1 |
438 -
TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP
|
11.562,62 |
22.942,21 |
249.531,56 |
13/07/07 |
13 - 934 |
470/3 |
815 -
F&F NETWORK TELECOM. INFORMÁTICA LTDA. -
ME |
480,00 |
23.422,21 |
250.011,56 |
13/07/07 |
929 |
740/1 |
94
- JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.
|
136,10 |
23.558,31 |
250.147,66 |
13/07/07 |
930 |
757/1 |
94
- JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.
|
136,10 |
23.694,41 |
250.283,76 |
13/07/07 |
931 |
794/1 |
94
- JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.
|
135,10 |
23.829,51 |
250.418,86 |
13/07/07 |
928 |
813/1 |
94
- JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.
|
272,20 |
24.101,71 |
250.691,06 |
16/07/07 |
18 - 941 |
60/7 |
364 - AIR
VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
1.139,50 |
25.241,21 |
251.830,56 |
16/07/07 |
937 |
898/1 |
287 -
THIERES MIOTTO - ME |
1.000,00 |
26.241,21 |
252.830,56 |
16/07/07 |
940 |
903/1 |
29
- EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
146,55 |
26.387,76 |
252.977,11 |
17/07/07 |
946 |
919/1 |
764 - D CAR
AUTO CENTER LTDA-EPP
|
55,00 |
26.442,76 |
253.032,11 |
17/07/07 |
4 - 947 |
925/1 |
784 - VIVO
S/A |
284,90 |
26.727,66 |
253.317,01 |
17/07/07 |
948 |
926/1 |
418 - BANCO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SA
|
14,50 |
26.742,16 |
253.331,51 |
19/07/07 |
949 |
901/1 |
122 -
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
|
517,00 |
27.259,16 |
253.848,51 |
20/07/07 |
17 - 957 |
75/6 |
767 -
HOSTLOCATION LTDA |
290,00 |
27.549,16 |
254.138,51 |
20/07/07 |
956 |
365/4 |
767 -
HOSTLOCATION LTDA |
200,00 |
27.749,16 |
254.338,51 |
20/07/07 |
014 - 954 |
634/2 |
821 - OFFICE
VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP |
945,83 |
28.694,99 |
255.284,34 |
20/07/07 |
953 |
917/1 |
408 -
SPINELLA & SILVA LTDA. |
58,00 |
28.752,99 |
255.342,34 |
25/07/07 |
16 - 960 |
76/7 |
399 - SIMP
SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.
|
160,00 |
28.912,99 |
255.502,34 |
26/07/07 |
963 |
877/1 |
191 -
BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
4.949,90 |
33.862,89 |
260.452,24 |
26/07/07 |
964 |
941/1 |
418 - BANCO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SA
|
43,50 |
33.906,39 |
260.495,74 |
30/07/07 |
980 |
932/1 |
458 - J A M
- JACAREI AMPARA MENORES
|
1.219,50 |
35.125,89 |
261.715,24 |
31/07/07 |
862 |
852/1 |
802 - SILVIO
TRUYTS PENTEADO |
-1.500,00 |
33.625,89 |
260.215,24 |
31/07/07 |
997 |
852/2 |
802 - SILVIO
TRUYTS PENTEADO |
489,00 |
34.114,89 |
260.704,24 |
31/07/07 |
861 |
853/1 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
32.114,89 |
258.704,24 |
31/07/07 |
998 |
853/2 |
448 -
ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.499,77 |
33.614,66 |
260.204,01 |
31/07/07 |
999 |
996/1 |
63
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
28,50 |
33.643,16 |
260.232,51 |
|
Ficha: |
17 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO -
ALIMENTACAO |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
27/07/07 |
977 |
972/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
12.384,69 |
12.384,69 |
85.379,77 |
|
Ficha: |
19 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E
INSTALACOES |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/07/07 |
884 |
781/1 |
472 -
EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA.
|
4.738,22 |
4.738,22 |
11.483,13 |
|
Ficha: |
20 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA
CAMARA |
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
20/07/07 |
951 |
811/1 |
14
- E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME
|
300,00 |
300,00 |
21.251,89 |
|
Ficha: |
21 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES
ESPECIAIS |
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 -
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/07/07 |
922 |
908/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
673.235,96 |
27/07/07 |
968 |
963/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
100.629,72 |
733.613,80 |
|
Ficha: |
22 |
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES
ESPECIAIS |
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/07/07 |
923 |
909/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
6.867,84 |
27/07/07 |
969 |
964/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
636,89 |
1.061,49 |
7.504,73 |
|
Ficha: |
5311 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/
CONTRIBUIÇÃO |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/07/07 |
872 |
874/1 |
6
- INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE
JACAREI
|
20.675,13 |
20.675,13 |
123.508,42 |
|
Ficha: |
5312 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
06/07/07 |
898 |
891/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
75,00 |
75,00 |
281.273,36 |
10/07/07 |
905 |
876/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
56.662,64 |
56.737,64 |
337.936,00 |
31/07/07 |
985 |
886/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
19,42 |
56.757,06 |
337.955,42 |
31/07/07 |
987 |
947/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
48,14 |
56.805,20 |
338.003,56 |
|
Ficha: |
5313 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/07/07 |
880 |
675/1 |
64
- VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
|
740,66 |
740,66 |
8.708,74 |
06/07/07 |
901 |
832/1 |
286 - PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
|
254,21 |
994,87 |
8.962,95 |
25/07/07 |
962 |
833/1 |
64
- VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A.
|
740,66 |
1.735,53 |
9.703,61 |
|
Ficha: |
5314 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS -
SERVIDORES |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
06/07/07 |
902 |
872/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
16.737,43 |
16.737,43 |
100.191,32 |
|
Ficha: |
5315 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO
JUDICIAL |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/07/07 |
927 |
907/1 |
2
- PENSAO JUDICIAL |
3.350,35 |
3.350,35 |
74.986,95 |
27/07/07 |
967 |
938/1 |
2
- PENSAO JUDICIAL |
8.511,00 |
11.861,35 |
83.497,95 |
|
Ficha: |
5316 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/07/07 |
877 |
835/1 |
5
- DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA
|
4.051,92 |
4.051,92 |
32.063,74 |
04/07/07 |
878 |
837/1 |
587 -
DROGARIA MONJOLO LTDA-ME
|
202,31 |
4.254,23 |
32.266,05 |
04/07/07 |
881 |
838/1 |
609 - WESLER
VALEZI DROGARIA ME
|
1.035,98 |
5.290,21 |
33.302,03 |
04/07/07 |
879 |
839/1 |
62
- DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA
|
350,83 |
5.641,04 |
33.652,86 |
10/07/07 |
910 |
836/1 |
653 -
ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
608,50 |
6.249,54 |
34.261,36 |
|
Ficha: |
5317 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/07/07 |
921 |
904/1 |
438 -
TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP
|
447,87 |
447,87 |
3.700,08 |
|
Ficha: |
5319 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.19.00 - VALE
TRANSPORTE |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/07/07 |
874 |
864/1 |
18
- JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
|
1.451,71 |
1.451,71 |
8.399,69 |
|
Ficha: |
5321 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.21.00 - INSS -
FORNECEDORES |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/07/07 |
865 |
812/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
539,00 |
539,00 |
10.195,34 |
05/07/07 |
889 |
881/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
311,85 |
850,85 |
10.507,19 |
16/07/07 |
942 |
890/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
125,34 |
976,19 |
10.632,53 |
31/07/07 |
984 |
885/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
213,59 |
1.189,78 |
10.846,12 |
|
Ficha: |
5322 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA
ODONTOLOGICA |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
06/07/07 |
904 |
841/1 |
15
- ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
447,11 |
447,11 |
2.962,04 |
10/07/07 |
907 |
840/1 |
8
- SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
166,80 |
613,91 |
3.128,84 |
|
Ficha: |
5323 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/07/07 |
876 |
831/1 |
12
- SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.050,75 |
2.050,75 |
14.128,27 |
|
Ficha: |
5324 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA
MEDICA |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/07/07 |
870 |
830/1 |
1
- COOPERATIVA SERV. MEDICOS
HOSPIT.JAC.
|
5.325,14 |
5.325,14 |
90.724,67 |
10/07/07 |
908 |
823/1 |
762 - CIME -
CIRURGIA E MEDICINA LTDA
|
698,01 |
6.023,15 |
91.422,68 |
10/07/07 |
906 |
829/1 |
129 -
UNIMED S. J. CAMPOS
COOP.TRAB.MEDICO
|
635,50 |
6.658,65 |
92.058,18 |
31/07/07 |
986 |
946/1 |
129 -
UNIMED S. J. CAMPOS
COOP.TRAB.MEDICO
|
8.250,50 |
14.909,15 |
100.308,68 |
|
Ficha: |
5325 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO
DOENÇA |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/07/07 |
926 |
912/1 |
55
- FOLHA DE PAGTO. |
3.021,65 |
3.021,65 |
18.129,90 |
|
Ficha: |
5411 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/07/07 |
909 |
828/1 |
610 - BANCO
SANTANDER BRASIL S/A
|
16.018,42 |
16.018,42 |
195.622,29 |
30/07/07 |
981 |
942/1 |
63
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
8.100,52 |
24.118,94 |
203.722,81 |
30/07/07 |
982 |
943/1 |
375 - BANCO
NOSSA CAIXA S/A |
7.116,64 |
31.235,58 |
210.839,45 |
|
Ficha: |
5417 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E
OUTROS |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/07/07 |
866 |
726/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
68,10 |
68,10 |
859,64 |
06/07/07 |
899 |
738/1 |
429 - DPRF
DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
68,10 |
136,20 |
927,74 |
06/07/07 |
900 |
752/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
68,10 |
204,30 |
995,84 |
|
Ficha: |
5418 |
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
Projeto/Atividade/Oper.
Especial: |
0000 - O - . |
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I
S S |
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
20/07/07 |
955 |
902/1 |
59
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
|
546,90 |
546,90 |
5.857,29 |
|
|
|
|
|
|
|