Analítico de Pagamentos Abril - Período 01/04/2007 à 30/04/2007
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Ficha 1 à 9999 |
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Ficha: |
2 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
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Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
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SubFunção: |
031 |
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Un. Executora: |
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Programa: |
0001 |
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Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/04/07 |
457 |
463/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
860,46 |
860,46 |
1.429.290,57 |
05/04/07 |
458 |
479/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.550,00 |
4.410,46 |
1.432.840,57 |
09/04/07 |
471 |
464/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.448,47 |
7.858,93 |
1.436.289,04 |
09/04/07 |
472 |
465/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.149,49 |
9.008,42 |
1.437.438,53 |
09/04/07 |
465 |
473/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
957,10 |
9.965,52 |
1.438.395,63 |
09/04/07 |
466 |
474/1 |
813 - MARCOS FERNANDES |
579,47 |
10.544,99 |
1.438.975,10 |
12/04/07 |
484 |
493/1 |
465 - IVANA IDALGO DE OLIVEIRA |
2.235,57 |
12.780,56 |
1.441.210,67 |
12/04/07 |
485 |
494/1 |
465 - IVANA IDALGO DE OLIVEIRA |
1.490,38 |
14.270,94 |
1.442.701,05 |
13/04/07 |
489 |
498/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
131.591,41 |
145.862,35 |
1.574.292,46 |
13/04/07 |
490 |
499/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
33.353,29 |
179.215,64 |
1.607.645,75 |
18/04/07 |
300 |
334/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
-39.918,87 |
139.296,77 |
1.567.726,88 |
18/04/07 |
513 |
334/2 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
39.865,64 |
179.162,41 |
1.607.592,52 |
20/04/07 |
518 |
520/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.341,49 |
182.503,90 |
1.610.934,01 |
20/04/07 |
516 |
521/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.797,69 |
185.301,59 |
1.613.731,70 |
20/04/07 |
517 |
522/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
932,56 |
186.234,15 |
1.614.664,26 |
27/04/07 |
537 |
536/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.360,22 |
187.594,37 |
1.616.024,48 |
27/04/07 |
538 |
537/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.159,87 |
188.754,24 |
1.617.184,35 |
27/04/07 |
543 |
579/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
114.364,05 |
303.118,29 |
1.731.548,40 |
27/04/07 |
544 |
580/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.696,35 |
313.814,64 |
1.742.244,75 |
27/04/07 |
545 |
581/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
314.571,85 |
1.743.001,96 |
27/04/07 |
546 |
582/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.853,51 |
318.425,36 |
1.746.855,47 |
27/04/07 |
547 |
583/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
82.248,78 |
400.674,14 |
1.829.104,25 |
27/04/07 |
548 |
584/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
34.044,05 |
434.718,19 |
1.863.148,30 |
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Ficha: |
3 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/04/07 |
453 |
458/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
45.202,27 |
45.202,27 |
128.439,92 |
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Ficha: |
4 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
27/04/07 |
549 |
585/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.915,91 |
2.915,91 |
12.318,84 |
|
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Ficha: |
6 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
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|
|
Categoria Econômica: |
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/04/07 |
456 |
460/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.455,42 |
20.455,42 |
61.383,39 |
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Ficha: |
8 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
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|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/04/07 |
436 |
447/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 |
800,00 |
2.350,00 |
|
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Ficha: |
9 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/04/07 |
438 |
401/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
879,30 |
879,30 |
77.859,68 |
04/04/07 |
8 - 441 |
382/1 |
205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
629,80 |
1.509,10 |
78.489,48 |
09/04/07 |
32 - 464 |
58/6 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
3.052,03 |
4.561,13 |
81.541,51 |
09/04/07 |
470 |
349/1 |
127 - KIYOTO KIMURA |
230,00 |
4.791,13 |
81.771,51 |
09/04/07 |
467 |
480/1 |
462 - MICRON TEC. EM ELETRONICA LTDA. ME |
179,00 |
4.970,13 |
81.950,51 |
09/04/07 |
468 |
481/1 |
462 - MICRON TEC. EM ELETRONICA LTDA. ME |
120,00 |
5.090,13 |
82.070,51 |
09/04/07 |
462 |
484/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
120,00 |
5.210,13 |
82.190,51 |
09/04/07 |
463 |
485/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
30,00 |
5.240,13 |
82.220,51 |
11/04/07 |
481 |
400/1 |
649 - ERICAPA IND. COM. MAT.P/ENCADERNAÇÃO LT.-EPP |
293,00 |
5.533,13 |
82.513,51 |
18/04/07 |
2 - 506 |
73/2 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.900,00 |
9.433,13 |
86.413,51 |
18/04/07 |
501 |
507/1 |
754 - AUTO MECÂNICA RICARDO S/C LTDA-ME |
335,00 |
9.768,13 |
86.748,51 |
18/04/07 |
504 |
510/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
141,00 |
9.909,13 |
86.889,51 |
18/04/07 |
505 |
511/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
22,00 |
9.931,13 |
86.911,51 |
18/04/07 |
511 |
514/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
215,00 |
10.146,13 |
87.126,51 |
19/04/07 |
514 |
395/1 |
410 - VIDRAÇARIA NADIR & OLIVEIRA LTDA. ME |
170,00 |
10.316,13 |
87.296,51 |
20/04/07 |
32 - 519 |
58/7 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.121,12 |
12.437,25 |
89.417,63 |
20/04/07 |
515 |
515/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
2.220,00 |
14.657,25 |
91.637,63 |
25/04/07 |
530 |
532/1 |
659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L |
390,00 |
15.047,25 |
92.027,63 |
26/04/07 |
532 |
488/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
702,78 |
15.750,03 |
92.730,41 |
26/04/07 |
533 |
489/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
23,44 |
15.773,47 |
92.753,85 |
|
|
|
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|
Ficha: |
12 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
09/04/07 |
33 - 460 |
66/3 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
5.000,00 |
5.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
14 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
24/04/07 |
15 - 525 |
59/3 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.941,75 |
1.941,75 |
5.825,25 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
16 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/04/07 |
439 |
295/2 |
603 - RUBENS LOPES |
150,00 |
150,00 |
122.607,48 |
02/04/07 |
258 |
316/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
-1.350,00 |
121.107,48 |
02/04/07 |
435 |
316/2 |
679 - JOSE CLÁUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.454,30 |
104,30 |
122.561,78 |
02/04/07 |
437 |
449/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
2.104,30 |
124.561,78 |
04/04/07 |
003 - 443 |
190/3 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
127,08 |
2.231,38 |
124.688,86 |
04/04/07 |
444 |
462/1 |
814 - EDITORA JORNALÍSTICA DE JACAREÍ S/C |
100,00 |
2.331,38 |
124.788,86 |
04/04/07 |
452 |
468/1 |
805 - ISRAEL JOSÉ DE SANTANA |
1.500,00 |
3.831,38 |
126.288,86 |
09/04/07 |
461 |
450/1 |
452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. |
1.000,00 |
4.831,38 |
127.288,86 |
09/04/07 |
469 |
482/1 |
462 - MICRON TEC. EM ELETRONICA LTDA. ME |
430,00 |
5.261,38 |
127.718,86 |
12/04/07 |
482 |
491/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
11.113,85 |
16.375,23 |
138.832,71 |
13/04/07 |
20 - 495 |
71/3 |
770 - MANDIC LTDA |
109,80 |
16.485,03 |
138.942,51 |
16/04/07 |
18- 497 |
60/4 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
1.139,50 |
17.624,53 |
140.082,01 |
16/04/07 |
498 |
65/3 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
650,00 |
18.274,53 |
140.732,01 |
16/04/07 |
496 |
490/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
94,10 |
18.368,63 |
140.826,11 |
16/04/07 |
499 |
505/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,95 |
18.383,58 |
140.841,06 |
17/04/07 |
500 |
502/1 |
784 - VIVO S/A |
284,90 |
18.668,48 |
141.125,96 |
18/04/07 |
2 - 507 |
74/3 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
334,95 |
19.003,43 |
141.460,91 |
18/04/07 |
17 - 508 |
75/3 |
767 - HOSTLOCATION LTDA |
290,00 |
19.293,43 |
141.750,91 |
18/04/07 |
509 |
365/1 |
767 - HOSTLOCATION LTDA |
200,00 |
19.493,43 |
141.950,91 |
18/04/07 |
10 - 510 |
372/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
2.500,00 |
21.993,43 |
144.450,91 |
18/04/07 |
502 |
508/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
60,00 |
22.053,43 |
144.510,91 |
18/04/07 |
503 |
509/1 |
754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
110,00 |
22.163,43 |
144.620,91 |
20/04/07 |
520 |
359/2 |
217 - FUGIWARA & FUGIWARA -AUTO REPARAD.COM.LT |
480,00 |
22.643,43 |
145.100,91 |
24/04/07 |
16 - 528 |
76/4 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
160,00 |
22.803,43 |
145.260,91 |
25/04/07 |
529 |
531/1 |
659 - AUTO FUNILARIA E PINTURA VANDO JACAREÍ L |
1.050,00 |
23.853,43 |
146.310,91 |
26/04/07 |
31- 535 |
72/4 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.900,00 |
28.753,43 |
151.210,91 |
26/04/07 |
534 |
472/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
5.851,97 |
34.605,40 |
157.062,88 |
27/04/07 |
539 |
295/3 |
603 - RUBENS LOPES |
150,00 |
34.755,40 |
157.212,88 |
27/04/07 |
540 |
533/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.482,54 |
36.237,94 |
158.695,42 |
27/04/07 |
536 |
564/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
29,90 |
36.267,84 |
158.725,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
27/04/07 |
550 |
586/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
13.217,86 |
13.217,86 |
48.751,19 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/04/07 |
492 |
467/1 |
816 - LEANDRO MASAO PAES AIKAWA PAISAGISMO - ME |
4.450,00 |
4.450,00 |
8.061,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/04/07 |
440 |
381/1 |
761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME |
153,40 |
153,40 |
9.942,12 |
12/04/07 |
486 |
339/1 |
144 - DEPOSITO CAÇULA JAC MAT.P/ CONSTRUÇÃO LT |
93,77 |
247,17 |
10.035,89 |
13/04/07 |
494 |
466/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
5.930,00 |
6.177,17 |
15.965,89 |
26/04/07 |
531 |
411/1 |
812 - ELETRÔNICA SANTANA LTDA. |
676,00 |
6.853,17 |
16.641,89 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
21 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/04/07 |
487 |
496/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
371.346,80 |
27/04/07 |
541 |
577/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
100.629,72 |
431.724,64 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
22 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/04/07 |
488 |
497/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
3.683,37 |
27/04/07 |
542 |
578/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
636,89 |
1.061,49 |
4.320,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/04/07 |
455 |
459/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.455,42 |
20.455,42 |
61.383,39 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
09/04/07 |
473 |
469/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
75,00 |
75,00 |
110.614,89 |
10/04/07 |
476 |
461/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
56.542,81 |
56.617,81 |
167.157,70 |
24/04/07 |
527 |
487/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
19,42 |
56.637,23 |
167.177,12 |
27/04/07 |
555 |
550/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
45,46 |
56.682,69 |
167.222,58 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
09/04/07 |
475 |
425/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
254,21 |
254,21 |
4.045,38 |
20/04/07 |
522 |
424/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
740,64 |
994,85 |
4.786,02 |
20/04/07 |
523 |
495/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
0,02 |
994,87 |
4.786,04 |
27/04/07 |
552 |
556/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
644,32 |
1.639,19 |
5.430,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/04/07 |
454 |
457/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
16.686,60 |
16.686,60 |
48.958,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/04/07 |
493 |
501/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
3.350,35 |
3.350,35 |
38.213,50 |
27/04/07 |
556 |
535/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.455,70 |
11.806,05 |
46.669,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/04/07 |
448 |
428/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
311,42 |
311,42 |
12.256,48 |
04/04/07 |
449 |
429/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
288,04 |
599,46 |
12.544,52 |
04/04/07 |
447 |
430/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
2.845,43 |
3.444,89 |
15.389,95 |
04/04/07 |
450 |
431/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
585,40 |
4.030,29 |
15.975,35 |
05/04/07 |
459 |
427/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.204,70 |
5.234,99 |
17.180,05 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/04/07 |
483 |
492/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
502,51 |
502,51 |
1.739,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5319 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/04/07 |
442 |
451/1 |
18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA |
1.408,12 |
1.408,12 |
3.920,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5321 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
18/04/07 |
512 |
504/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
125,34 |
125,34 |
7.367,89 |
24/04/07 |
526 |
486/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
213,59 |
338,93 |
7.581,48 |
27/04/07 |
553 |
543/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
539,00 |
877,93 |
8.120,48 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/04/07 |
451 |
423/1 |
15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
319,44 |
319,44 |
1.223,88 |
10/04/07 |
480 |
435/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
160,50 |
479,94 |
1.384,38 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5323 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/04/07 |
446 |
426/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.331,11 |
2.331,11 |
7.026,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/04/07 |
445 |
416/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
7.047,79 |
7.047,79 |
46.139,00 |
10/04/07 |
478 |
432/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
406,72 |
7.454,51 |
46.545,72 |
10/04/07 |
479 |
433/1 |
762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA |
420,61 |
7.875,12 |
46.966,33 |
27/04/07 |
554 |
549/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.792,21 |
15.667,33 |
54.758,54 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5325 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/04/07 |
491 |
500/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.021,65 |
3.021,65 |
9.064,95 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5326 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
27/04/07 |
551 |
587/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.009,58 |
1.009,58 |
2.271,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/04/07 |
477 |
434/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
16.288,72 |
16.288,72 |
100.063,53 |
27/04/07 |
557 |
545/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
11.335,34 |
27.624,06 |
111.398,87 |
30/04/07 |
558 |
544/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
5.126,54 |
32.750,60 |
116.525,41 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5417 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
09/04/07 |
474 |
448/1 |
429 - DPRF DEP. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
68,10 |
68,10 |
425,50 |
23/04/07 |
524 |
397/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
68,10 |
136,20 |
493,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
20/04/07 |
521 |
506/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
904,80 |
904,80 |
4.265,30 |
|
|
|
|
|
|
|