ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - JANEIRO DE 2007
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Pagamentos por Ficha |
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Período 01/01/2007 à 31/01/2007 |
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Ficha 1 à 9999 |
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Ficha: |
2 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
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|
Un. Executora: |
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Programa: |
0001 |
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Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/01/07 |
008 |
27/1 |
795 - JOSÉ CARLOS DE FARIA |
6.248,29 |
6.248,29 |
6.248,29 |
05/01/07 |
009 |
28/1 |
796 - ANTONIO ABDON ABRAHÃO NETO |
2.780,02 |
9.028,31 |
9.028,31 |
05/01/07 |
010 |
29/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
12.061,37 |
21.089,68 |
21.089,68 |
05/01/07 |
011 |
30/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
11.853,75 |
32.943,43 |
32.943,43 |
09/01/07 |
019 |
31/1 |
648 - MARCELO JOSE DOS REIS SANTOS |
84,13 |
33.027,56 |
33.027,56 |
09/01/07 |
020 |
32/1 |
648 - MARCELO JOSE DOS REIS SANTOS |
0,84 |
33.028,40 |
33.028,40 |
09/01/07 |
021 |
33/1 |
648 - MARCELO JOSE DOS REIS SANTOS |
1.557,89 |
34.586,29 |
34.586,29 |
09/01/07 |
022 |
34/1 |
797 - ELIANE MARIA DIOGO NUNES |
84,13 |
34.670,42 |
34.670,42 |
09/01/07 |
023 |
35/1 |
797 - ELIANE MARIA DIOGO NUNES |
0,84 |
34.671,26 |
34.671,26 |
09/01/07 |
024 |
36/1 |
797 - ELIANE MARIA DIOGO NUNES |
424,88 |
35.096,14 |
35.096,14 |
09/01/07 |
025 |
37/1 |
798 - JOSÉ EDGARD SALGUEIRO |
273,20 |
35.369,34 |
35.369,34 |
09/01/07 |
026 |
38/1 |
798 - JOSÉ EDGARD SALGUEIRO |
23,61 |
35.392,95 |
35.392,95 |
09/01/07 |
027 |
39/1 |
798 - JOSÉ EDGARD SALGUEIRO |
5.936,21 |
41.329,16 |
41.329,16 |
09/01/07 |
028 |
40/1 |
690 - JOÃO RODRIGUES |
84,13 |
41.413,29 |
41.413,29 |
09/01/07 |
029 |
41/1 |
690 - JOÃO RODRIGUES |
1,68 |
41.414,97 |
41.414,97 |
09/01/07 |
030 |
42/1 |
690 - JOÃO RODRIGUES |
286,05 |
41.701,02 |
41.701,02 |
12/01/07 |
039 |
43/1 |
799 - EDMÉA APARECIDA DE OLIVEIRA |
663,36 |
42.364,38 |
42.364,38 |
12/01/07 |
040 |
44/1 |
799 - EDMÉA APARECIDA DE OLIVEIRA |
442,24 |
42.806,62 |
42.806,62 |
12/01/07 |
035 |
45/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
4.282,12 |
47.088,74 |
47.088,74 |
12/01/07 |
036 |
46/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
6.725,17 |
53.813,91 |
53.813,91 |
15/01/07 |
046 |
49/2 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
126.863,28 |
180.677,19 |
180.677,19 |
15/01/07 |
045 |
50/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.315,05 |
211.992,24 |
211.992,24 |
25/01/07 |
070 |
94/1 |
755 - MARCOS AURELIO SILVA |
220,38 |
212.212,62 |
212.212,62 |
25/01/07 |
071 |
95/1 |
755 - MARCOS AURELIO SILVA |
1.460,09 |
213.672,71 |
213.672,71 |
25/01/07 |
072 |
96/1 |
755 - MARCOS AURELIO SILVA |
109,51 |
213.782,22 |
213.782,22 |
29/01/07 |
077 |
116/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.425,76 |
217.207,98 |
217.207,98 |
29/01/07 |
078 |
117/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.023,09 |
219.231,07 |
219.231,07 |
30/01/07 |
095 |
118/1 |
801 - ANGELICA CRISTINA QUINTILHANO GRILO |
398,64 |
219.629,71 |
219.629,71 |
30/01/07 |
082 |
136/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
118.196,33 |
337.826,04 |
337.826,04 |
30/01/07 |
083 |
137/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.690,93 |
348.516,97 |
348.516,97 |
30/01/07 |
084 |
138/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
349.274,18 |
349.274,18 |
30/01/07 |
085 |
139/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.957,78 |
353.231,96 |
353.231,96 |
30/01/07 |
086 |
140/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
81.450,57 |
434.682,53 |
434.682,53 |
30/01/07 |
087 |
141/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
30.041,19 |
464.723,72 |
464.723,72 |
|
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Ficha: |
4 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
30/01/07 |
088 |
142/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
4.333,98 |
4.333,98 |
4.333,98 |
|
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|
Ficha: |
7 |
|
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|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/01/07 |
041 |
56/1 |
749 - ROSILENE ALVES FORCATO |
549,70 |
549,70 |
549,70 |
|
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|
Ficha: |
8 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/01/07 |
012 |
62/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
31/01/07 |
012 |
62/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/01/07 |
102 |
62/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
|
|
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Ficha: |
9 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
25/01/07 |
32 - 066 |
58/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.065,68 |
2.065,68 |
2.065,68 |
30/01/07 |
097 |
87/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
962,00 |
3.027,68 |
3.027,68 |
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|
Ficha: |
16 |
|
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
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|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/01/07 |
013 |
63/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
05/01/07 |
014 |
64/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
12/01/07 |
032 |
54/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
11.617,33 |
15.117,33 |
15.117,33 |
12/01/07 |
034 |
84/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
43,50 |
15.160,83 |
15.160,83 |
15/01/07 |
049 |
53/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
10,33 |
15.171,16 |
15.171,16 |
15/01/07 |
050 |
57/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
175,64 |
15.346,80 |
15.346,80 |
15/01/07 |
048 |
85/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
15.361,30 |
15.361,30 |
16/01/07 |
051 |
79/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
3.705,00 |
19.066,30 |
19.066,30 |
17/01/07 |
052 |
83/1 |
784 - VIVO S/A |
718,91 |
19.785,21 |
19.785,21 |
25/01/07 |
18 - 074 |
60/1 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
1.139,50 |
20.924,71 |
20.924,71 |
25/01/07 |
067 |
68/1 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
620,00 |
21.544,71 |
21.544,71 |
25/01/07 |
063 |
70/1 |
530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. |
1.500,00 |
23.044,71 |
23.044,71 |
25/01/07 |
065 |
88/1 |
184 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO |
497,50 |
23.542,21 |
23.542,21 |
26/01/07 |
075 |
52/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
5.169,20 |
28.711,41 |
28.711,41 |
26/01/07 |
076 |
113/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
58,00 |
28.769,41 |
28.769,41 |
30/01/07 |
096 |
97/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.355,42 |
30.124,83 |
30.124,83 |
31/01/07 |
013 |
63/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
28.124,83 |
28.124,83 |
31/01/07 |
101 |
63/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.236,15 |
29.360,98 |
29.360,98 |
31/01/07 |
014 |
64/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
27.860,98 |
27.860,98 |
31/01/07 |
103 |
64/2 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.480,00 |
29.340,98 |
29.340,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
30/01/07 |
089 |
143/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.928,96 |
10.928,96 |
10.928,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
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|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
29/01/07 |
079 |
112/1 |
48 - GLOBEX UTILIDADES S/A. |
3.298,00 |
3.298,00 |
3.298,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
21 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
15/01/07 |
043 |
47/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
40.251,88 |
30/01/07 |
080 |
134/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
62.662,48 |
102.914,36 |
102.914,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
22 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
15/01/07 |
044 |
48/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
424,60 |
30/01/07 |
081 |
135/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
674,04 |
1.098,64 |
1.098,64 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5001 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR/2006 |
|
|
|
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|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/01/07 |
001 |
16/1 |
792 - VIVIAN PELODAN VIEIRA |
5.008,63 |
5.008,63 |
5.008,63 |
02/01/07 |
002 |
18/1 |
794 - CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANTOS |
5.922,60 |
10.931,23 |
10.931,23 |
02/01/07 |
003 |
20/1 |
760 - VALERIA DE OLIVEIRA |
7.710,85 |
18.642,08 |
18.642,08 |
03/01/07 |
004 |
17/1 |
793 - LUCIANA MANCILHA RODRIGUES |
4.027,41 |
22.669,49 |
22.669,49 |
03/01/07 |
005 |
21/1 |
685 - CARLOS ALBERTO DE PAULA NASCIMENTO |
1.366,56 |
24.036,05 |
24.036,05 |
03/01/07 |
006 |
22/1 |
592 - HOMERO BARBOSA |
2.873,53 |
26.909,58 |
26.909,58 |
03/01/07 |
007 |
23/1 |
661 - MARILISA DE OLIVEIRA |
6.251,05 |
33.160,63 |
33.160,63 |
08/01/07 |
015 |
11/1 |
450 - EDITORA N.D.J. LTDA. |
9.860,00 |
43.020,63 |
43.020,63 |
08/01/07 |
016 |
19/1 |
495 - PASCHOAL DE OLIVEIRA DIAS NETO |
6.542,29 |
49.562,92 |
49.562,92 |
11/01/07 |
031 |
10/1 |
172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
362,54 |
49.925,46 |
49.925,46 |
12/01/07 |
038 |
2/1 |
770 - MANDIC LTDA |
109,80 |
50.035,26 |
50.035,26 |
12/01/07 |
042 |
3/1 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME |
21.854,16 |
71.889,42 |
71.889,42 |
12/01/07 |
037 |
8/1 |
761 - GERSON DE SOUZA PIRES-ME |
280,84 |
72.170,26 |
72.170,26 |
19/01/07 |
053 |
1/1 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.941,75 |
74.112,01 |
74.112,01 |
19/01/07 |
054 |
12/1 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME |
395,00 |
74.507,01 |
74.507,01 |
23/01/07 |
059 |
13/1 |
462 - MICRON TEC. EM ELETRONICA LTDA. ME |
315,00 |
74.822,01 |
74.822,01 |
24/01/07 |
060 |
3/2 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME |
20.020,68 |
94.842,69 |
94.842,69 |
24/01/07 |
062 |
4/1 |
594 - LUMINI ENGENHARIA LTDA. |
1.500,00 |
96.342,69 |
96.342,69 |
24/01/07 |
061 |
7/1 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME |
3.200,00 |
99.542,69 |
99.542,69 |
30/01/07 |
091 |
9/1 |
590 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA. |
1.440,00 |
100.982,69 |
100.982,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
22/01/07 |
056 |
77/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
19,42 |
19,42 |
19,42 |
25/01/07 |
069 |
91/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
22,50 |
41,92 |
41,92 |
25/01/07 |
064 |
92/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
22,50 |
64,42 |
64,42 |
30/01/07 |
092 |
98/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
21,60 |
86,02 |
86,02 |
30/01/07 |
094 |
124/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
45,08 |
131,10 |
131,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
15/01/07 |
047 |
51/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
3.350,35 |
3.350,35 |
3.350,35 |
30/01/07 |
090 |
125/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.196,96 |
11.547,31 |
11.547,31 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
08/01/07 |
017 |
24/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
468,57 |
468,57 |
468,57 |
08/01/07 |
018 |
25/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
921,34 |
1.389,91 |
1.389,91 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/01/07 |
033 |
55/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
730,01 |
730,01 |
730,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5321 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
22/01/07 |
058 |
61/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
463,84 |
463,84 |
463,84 |
22/01/07 |
057 |
78/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
213,59 |
677,43 |
677,43 |
25/01/07 |
068 |
90/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
667,32 |
1.344,75 |
1.344,75 |
25/01/07 |
073 |
93/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
125,34 |
1.470,09 |
1.470,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
30/01/07 |
093 |
123/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.725,53 |
7.725,53 |
7.725,53 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
30/01/07 |
100 |
119/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
5.311,65 |
5.311,65 |
5.311,65 |
30/01/07 |
099 |
120/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
10.195,75 |
15.507,40 |
15.507,40 |
30/01/07 |
098 |
121/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.412,10 |
16.919,50 |
16.919,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
22/01/07 |
055 |
26/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
1.163,31 |
1.163,31 |
1.163,31 |
|
|
|
|
|
|
|