|
ANALÍTICO - PAGAMENTOS -
JULHO 2006 |
Pagamentos
por Ficha
|
Pagamentos por
Ficha |
|
|
|
|
|
Período
01/07/2006 à 31/07/2006 |
|
|
|
|
|
Ficha 1 à 9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
1 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1001 - P - OBRAS
E INSTALACOES |
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS
E INSTALACOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
11/07/06 |
820 |
567/3 |
722 - HOFF
ENGENHARIA LTDA |
6.560,00 |
6.560,00 |
124.392,93 |
12/07/06 |
832 |
130/4 |
733 - CONSTRUTORA
& INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
34.991,47 |
41.551,47 |
159.384,40 |
14/07/06 |
|
510/1 |
733 - CONSTRUTORA
& INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
5.301,56 |
46.853,03 |
164.685,96 |
14/07/06 |
|
801/1 |
722 - HOFF
ENGENHARIA LTDA |
6.907,28 |
53.760,31 |
171.593,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
2 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1002 - P -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
4.4.90.52 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
11/07/06 |
821 |
738/1 |
470 - NDJ EDIÇÕES
INFORMATIZADAS LTDA. |
1.500,00 |
1.500,00 |
16.724,20 |
11/07/06 |
827 |
750/1 |
758 -
SUPERINTENDENCIA TRAB. ARTESANAL NAS COMUNIDADES |
3.500,00 |
5.000,00 |
20.224,20 |
12/07/06 |
831 |
564/1 |
751 - COLTERM
REFRIGERAÇÃO LTDA |
64.207,50 |
69.207,50 |
84.431,70 |
27/07/06 |
876 |
697/1 |
42 - TECNO
SEATING IND. E COM.MOVEIS LTDA |
5.712,70 |
74.920,20 |
90.144,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
3 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O -
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.1.90.01 -
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/07/06 |
|
827/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
673.236,01 |
28/07/06 |
887 |
881/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
61.520,17 |
101.772,05 |
734.756,18 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
4 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O -
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.1.90.03 -
PENSOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/07/06 |
|
828/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
6.867,92 |
28/07/06 |
888 |
882/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
655,48 |
1.080,08 |
7.523,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
6 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.1.90.11 -
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/07/06 |
809 |
789/1 |
616 - MARLI ALVES
DE ASSIS |
174,51 |
174,51 |
2.774.092,10 |
12/07/06 |
838 |
823/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
4.329,92 |
4.504,43 |
2.778.422,02 |
12/07/06 |
|
824/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
9.071,28 |
13.575,71 |
2.787.493,30 |
12/07/06 |
837 |
825/1 |
760 - VALERIA DE
OLIVEIRA |
1.008,02 |
14.583,73 |
2.788.501,32 |
14/07/06 |
|
829/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
132.326,94 |
146.910,67 |
2.920.828,26 |
14/07/06 |
|
830/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
30.841,31 |
177.751,98 |
2.951.669,57 |
28/07/06 |
889 |
883/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
123.186,68 |
300.938,66 |
3.074.856,25 |
28/07/06 |
890 |
884/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
10.654,04 |
311.592,70 |
3.085.510,29 |
28/07/06 |
891 |
885/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
757,21 |
312.349,91 |
3.086.267,50 |
28/07/06 |
892 |
886/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
3.548,90 |
315.898,81 |
3.089.816,40 |
28/07/06 |
893 |
887/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
83.519,16 |
399.417,97 |
3.173.335,56 |
28/07/06 |
894 |
888/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
31.785,49 |
431.203,46 |
3.205.121,05 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
7 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.1.90.13 -
OBRIGACOES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/07/06 |
792 |
794/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
44.130,28 |
44.130,28 |
213.279,74 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
8 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.1.90.16 -
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
28/07/06 |
895 |
889/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
3.432,42 |
3.432,42 |
69.350,68 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
11 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.3.90.14 -
DIARIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/07/06 |
793 |
790/1 |
392 - VANDA ELISA
DIOGO |
800,00 |
800,00 |
2.785,00 |
31/07/06 |
793 |
790/1 |
392 - VANDA ELISA
DIOGO |
-800,00 |
0,00 |
1.985,00 |
31/07/06 |
905 |
790/2 |
392 - VANDA ELISA
DIOGO |
180,00 |
180,00 |
2.165,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
12 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.3.90.30 -
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/07/06 |
807 |
751/1 |
65 - EQ-CENTER
COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
1.400,00 |
1.400,00 |
194.048,39 |
11/07/06 |
822 |
451/3 |
387 - FRANCISCO
RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME |
3.710,85 |
5.110,85 |
197.759,24 |
11/07/06 |
823 |
810/1 |
472 - EMCOMMEN
NEZES COMERCIAL LTDA. |
167,90 |
5.278,75 |
197.927,14 |
11/07/06 |
824 |
811/1 |
472 - EMCOMMEN
NEZES COMERCIAL LTDA. |
41,20 |
5.319,95 |
197.968,34 |
12/07/06 |
835 |
269/9 |
727 - AUTO POSTO
1000 LTDA |
3.339,19 |
8.659,14 |
201.307,53 |
12/07/06 |
836 |
802/1 |
727 - AUTO POSTO
1000 LTDA |
274,00 |
8.933,14 |
201.581,53 |
12/07/06 |
834 |
816/1 |
53 - RACSO
CALCADOS LTDA |
359,60 |
9.292,74 |
201.941,13 |
14/07/06 |
|
231/3 |
128 - EMPRESA
BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.575,00 |
12.867,74 |
205.516,13 |
18/07/06 |
866 |
269/10 |
727 - AUTO POSTO
1000 LTDA |
2.613,04 |
15.480,78 |
208.129,17 |
25/07/06 |
871 |
813/1 |
37 - SUPERMERCADO
SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
359,71 |
15.840,49 |
208.488,88 |
25/07/06 |
872 |
814/1 |
37 - SUPERMERCADO
SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
51,15 |
15.891,64 |
208.540,03 |
27/07/06 |
877 |
741/1 |
399 - SIMP
SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
146,57 |
16.038,21 |
208.686,60 |
27/07/06 |
880 |
854/1 |
754 - AUTO
MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
866,00 |
16.904,21 |
209.552,60 |
27/07/06 |
885 |
856/1 |
176 - AUTO PEÇAS
JACAREÍ LTDA. |
507,00 |
17.411,21 |
210.059,60 |
27/07/06 |
883 |
858/1 |
742 - ROBERVAL
BORGES DO PRADO -ME |
469,00 |
17.880,21 |
210.528,60 |
28/07/06 |
897 |
752/1 |
322 - IMPAKTO
PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. |
344,04 |
18.224,25 |
210.872,64 |
28/07/06 |
898 |
753/1 |
322 - IMPAKTO
PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. |
820,80 |
19.045,05 |
211.693,44 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
15 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.3.90.35 -
SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/07/06 |
814 |
22/6 |
446 - CECAM -
CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.622,06 |
4.622,06 |
27.732,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.3.90.37 -
LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
24/07/06 |
868 |
25/6 |
695 - APPA
SERVICE LTDA |
1.889,00 |
1.889,00 |
11.334,00 |
31/07/06 |
908 |
25/7 |
695 - APPA
SERVICE LTDA |
1.070,43 |
2.959,43 |
12.404,43 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.3.90.39 -
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/07/06 |
790 |
24/6 |
432 - SIQUEIRA &
CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.047,30 |
4.047,30 |
222.224,93 |
03/07/06 |
796 |
220/4 |
65 - EQ-CENTER
COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
650,00 |
4.697,30 |
222.874,93 |
03/07/06 |
794 |
791/1 |
679 - JOSE
CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.500,00 |
6.197,30 |
224.374,93 |
03/07/06 |
795 |
792/1 |
448 - ROSANGELA
APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
8.197,30 |
226.374,93 |
04/07/06 |
806 |
37/6 |
603 - RUBENS
LOPES |
140,00 |
8.337,30 |
226.514,93 |
05/07/06 |
808 |
742/1 |
458 - J A M -
JACAREI AMPARA MENORES |
1.052,41 |
9.389,71 |
227.567,34 |
06/07/06 |
812 |
226/4 |
440 - ERIVAL
TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
645,00 |
10.034,71 |
228.212,34 |
11/07/06 |
826 |
809/1 |
688 - NIFFER
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
220,00 |
10.254,71 |
228.432,34 |
11/07/06 |
825 |
812/1 |
472 - EMCOMMEN
NEZES COMERCIAL LTDA. |
245,00 |
10.499,71 |
228.677,34 |
12/07/06 |
833 |
367/3 |
364 - AIR VALLE
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
650,00 |
11.149,71 |
229.327,34 |
12/07/06 |
830 |
836/1 |
418 - BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SA |
29,00 |
11.178,71 |
229.356,34 |
12/07/06 |
841 |
839/1 |
438 -
TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
13.031,29 |
24.210,00 |
242.387,63 |
12/07/06 |
840 |
841/1 |
418 - BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SA |
29,00 |
24.239,00 |
242.416,63 |
13/07/06 |
843 |
199/5 |
530 - SISTEX
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. |
1.500,00 |
25.739,00 |
243.916,63 |
13/07/06 |
844 |
818/1 |
530 - SISTEX
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. |
400,00 |
26.139,00 |
244.316,63 |
13/07/06 |
845 |
833/1 |
674 - TIM CELULAR
S/A |
824,30 |
26.963,30 |
245.140,93 |
14/07/06 |
|
21/6 |
726 - MONICA
CRISTINA COLLARD - ME |
36,00 |
26.999,30 |
245.176,93 |
17/07/06 |
864 |
368/1 |
472 - EMCOMMEN
NEZES COMERCIAL LTDA. |
675,00 |
27.674,30 |
245.851,93 |
17/07/06 |
861 |
834/1 |
29 - EMBRATEL
EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
65,09 |
27.739,39 |
245.917,02 |
17/07/06 |
863 |
843/1 |
122 - EMPRESA
FOLHA DA MANHA S/A |
495,50 |
28.234,89 |
246.412,52 |
17/07/06 |
862 |
845/1 |
418 - BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
28.249,39 |
246.427,02 |
19/07/06 |
867 |
348/4 |
14 - E.D.K.
-TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
620,00 |
28.869,39 |
247.047,02 |
26/07/06 |
874 |
832/1 |
191 - BANDEIRANTE
ENERGIA S.A |
3.790,68 |
32.660,07 |
250.837,70 |
26/07/06 |
875 |
842/1 |
590 - GRIFFON
SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA. |
540,00 |
33.200,07 |
251.377,70 |
26/07/06 |
873 |
880/1 |
418 - BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SA |
43,50 |
33.243,57 |
251.421,20 |
27/07/06 |
878 |
26/4 |
580 - COMDOMINIO
SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
508,80 |
33.752,37 |
251.930,00 |
27/07/06 |
879 |
26/5 |
580 - COMDOMINIO
SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
508,80 |
34.261,17 |
252.438,80 |
27/07/06 |
882 |
852/1 |
472 - EMCOMMEN
NEZES COMERCIAL LTDA. |
1.250,75 |
35.511,92 |
253.689,55 |
27/07/06 |
881 |
853/1 |
754 - AUTO
MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME |
300,00 |
35.811,92 |
253.989,55 |
27/07/06 |
886 |
855/1 |
176 - AUTO PEÇAS
JACAREÍ LTDA. |
185,00 |
35.996,92 |
254.174,55 |
27/07/06 |
884 |
857/1 |
742 - ROBERVAL
BORGES DO PRADO -ME |
180,00 |
36.176,92 |
254.354,55 |
28/07/06 |
899 |
848/1 |
458 - J A M -
JACAREI AMPARA MENORES |
1.402,70 |
37.579,62 |
255.757,25 |
31/07/06 |
794 |
791/1 |
679 - JOSE
CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
36.079,62 |
254.257,25 |
31/07/06 |
907 |
791/2 |
679 - JOSE
CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.409,80 |
37.489,42 |
255.667,05 |
31/07/06 |
795 |
792/1 |
448 - ROSANGELA
APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
35.489,42 |
253.667,05 |
31/07/06 |
906 |
792/2 |
448 - ROSANGELA
APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.365,85 |
36.855,27 |
255.032,90 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER
LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA
MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A -
MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria
Econômica: |
3.3.90.46 -
AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
28/07/06 |
896 |
890/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
13.301,75 |
13.301,75 |
85.594,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ
C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/07/06 |
810 |
787/1 |
6 - INSTITUTO
PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.948,87 |
20.948,87 |
125.170,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF
C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/07/06 |
819 |
772/1 |
59 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI |
59.578,77 |
59.578,77 |
366.604,33 |
10/07/06 |
813 |
804/1 |
59 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI |
69,33 |
59.648,10 |
366.673,66 |
13/07/06 |
847 |
822/1 |
59 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI |
28,50 |
59.676,60 |
366.702,16 |
24/07/06 |
870 |
819/1 |
59 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI |
18,89 |
59.695,49 |
366.721,05 |
28/07/06 |
902 |
867/1 |
59 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI |
43,34 |
59.738,83 |
366.764,39 |
31/07/06 |
910 |
847/1 |
59 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI |
10,70 |
59.749,53 |
366.775,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.13.00 -
SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/07/06 |
816 |
757/1 |
286 - PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
324,11 |
324,11 |
9.545,01 |
14/07/06 |
|
756/1 |
64 - VERA CRUZ
VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
826,35 |
1.150,46 |
10.371,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.14.00 - INSS
C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/07/06 |
799 |
746/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
445,20 |
445,20 |
78.468,03 |
03/07/06 |
791 |
793/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
16.094,44 |
16.539,64 |
94.562,47 |
11/07/06 |
828 |
805/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
252,56 |
16.792,20 |
94.815,03 |
13/07/06 |
846 |
821/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.544,69 |
18.336,89 |
96.359,72 |
14/07/06 |
|
837/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
265,93 |
18.602,82 |
96.625,65 |
14/07/06 |
|
838/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
459,42 |
19.062,24 |
97.085,07 |
24/07/06 |
869 |
820/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
207,79 |
19.270,03 |
97.292,86 |
31/07/06 |
909 |
846/1 |
508 - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
117,75 |
19.387,78 |
97.410,61 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.15.00 -
DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/07/06 |
|
826/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
3.350,35 |
3.350,35 |
67.386,70 |
28/07/06 |
900 |
859/1 |
2 - PENSAO
JUDICIAL |
8.421,00 |
11.771,35 |
75.807,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.16.00 -
CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/07/06 |
804 |
764/1 |
5 - DROGARIA
RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
3.826,86 |
3.826,86 |
36.068,26 |
03/07/06 |
803 |
765/1 |
653 - ROSANA DOS
SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
568,76 |
4.395,62 |
36.637,02 |
03/07/06 |
802 |
766/1 |
62 - DROGARIA
SATURNO DE JACAREI LTDA |
620,42 |
5.016,04 |
37.257,44 |
03/07/06 |
800 |
767/1 |
587 - DROGARIA
MONJOLO LTDA-ME |
422,43 |
5.438,47 |
37.679,87 |
03/07/06 |
801 |
768/1 |
609 - WESLER
VALEZI DROGARIA ME |
1.807,29 |
7.245,76 |
39.487,16 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.17.00 -
TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/07/06 |
842 |
840/1 |
438 -
TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
336,57 |
336,57 |
1.822,94 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.22.00 -
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/07/06 |
805 |
762/1 |
15 - ODONTONOG -
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
420,85 |
420,85 |
3.162,19 |
10/07/06 |
815 |
763/1 |
8 - SOESP SERVICO
ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
148,50 |
569,35 |
3.310,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5323 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.23.00 -
SINDICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/07/06 |
797 |
754/1 |
12 - SINDICATO
DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.536,32 |
2.536,32 |
13.214,83 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.24.00 -
ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/07/06 |
798 |
786/1 |
1 - COOPERATIVA
SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
8.784,88 |
8.784,88 |
100.146,30 |
10/07/06 |
818 |
771/1 |
129 - UNIMED S.
J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
556,60 |
9.341,48 |
100.702,90 |
28/07/06 |
901 |
866/1 |
129 - UNIMED S.
J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.428,04 |
16.769,52 |
108.130,94 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5325 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.3.25.00 -
AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/07/06 |
|
831/1 |
55 - FOLHA DE
PAGTO. |
975,02 |
975,02 |
5.850,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.4.11.00 -
EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/07/06 |
817 |
760/1 |
610 - BANCO
SANTANDER BRASIL S/A |
14.859,06 |
14.859,06 |
185.580,46 |
28/07/06 |
904 |
863/1 |
375 - BANCO NOSSA
CAIXA S/A |
5.647,09 |
20.506,15 |
191.227,55 |
28/07/06 |
903 |
865/1 |
63 - CAIXA
ECONOMICA FEDERAL |
12.344,57 |
32.850,72 |
203.572,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5415 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.4.15.00 -
RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
11/07/06 |
829 |
803/1 |
59 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI |
421,85 |
421,85 |
421,85 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.4.18.00 - I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
17/07/06 |
865 |
835/1 |
59 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREI |
1.450,70 |
1.450,70 |
8.381,51 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5813 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica: |
5.8.13.00 -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do
Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/07/06 |
811 |
788/1 |
6 - INSTITUTO
PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.948,87 |
20.948,87 |
125.170,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total no Período: |
125.170,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|