|
ANALÍTICO - PAGAMENTOS -
MAIO 2006 |
Pagamentos por Ficha
|
Pagamentos por Ficha |
|
|
|
|
|
Período 01/05/2006 à 31/05/2006 |
|
|
|
|
|
Ficha 1 à 9999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
1 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1001 - P - OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
529 |
130/2 |
733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
15.157,00 |
15.157,00 |
54.796,55 |
26/05/06 |
639 |
569/1 |
472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. |
1.250,75 |
16.407,75 |
56.047,30 |
29/05/06 |
641 |
130/3 |
733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
30.734,13 |
47.141,88 |
86.781,43 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
2 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
08/05/06 |
565 |
439/1 |
298 - MARCENARIA S. JOSÉ JACAREÍ LTDA. ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
14.676,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
3 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/05/06 |
579 |
598/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
467.407,25 |
30/05/06 |
644 |
668/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
100.629,72 |
527.785,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
4 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/05/06 |
580 |
599/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
4.670,60 |
30/05/06 |
645 |
669/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
636,90 |
1.061,50 |
5.307,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
6 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
538 |
513/1 |
749 - ROSILENE ALVES FORCATO |
546,85 |
546,85 |
1.873.281,67 |
02/05/06 |
535 |
515/1 |
467 - ERNANI RAFAEL SANTOS VALDES |
20,61 |
567,46 |
1.873.302,28 |
02/05/06 |
536 |
516/1 |
467 - ERNANI RAFAEL SANTOS VALDES |
22,72 |
590,18 |
1.873.325,00 |
02/05/06 |
537 |
517/1 |
467 - ERNANI RAFAEL SANTOS VALDES |
1.010,99 |
1.601,17 |
1.874.335,99 |
02/05/06 |
540 |
549/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
5.061,12 |
6.662,29 |
1.879.397,11 |
12/05/06 |
589 |
595/1 |
682 - FRIEDERICO MANOEL DE OLIVEIRA RUMP |
643,61 |
7.305,90 |
1.880.040,72 |
12/05/06 |
590 |
596/1 |
682 - FRIEDERICO MANOEL DE OLIVEIRA RUMP |
214,54 |
7.520,44 |
1.880.255,26 |
12/05/06 |
581 |
600/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
131.730,63 |
139.251,07 |
2.011.985,89 |
12/05/06 |
582 |
601/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.315,05 |
170.566,12 |
2.043.300,94 |
15/05/06 |
596 |
604/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.282,93 |
171.849,05 |
2.044.583,87 |
17/05/06 |
605 |
617/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.072,02 |
174.921,07 |
2.047.655,89 |
17/05/06 |
606 |
622/1 |
752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA |
1.644,34 |
176.565,41 |
2.049.300,23 |
17/05/06 |
607 |
623/1 |
752 - MARIA AUXILIADORA DE LIMA REQUENA |
548,11 |
177.113,52 |
2.049.848,34 |
18/05/06 |
611 |
616/1 |
516 - MARGARETH JACINTO DE MIRANDA PAULA |
166,15 |
177.279,67 |
2.050.014,49 |
25/05/06 |
634 |
630/1 |
731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA |
1.821,77 |
179.101,44 |
2.051.836,26 |
25/05/06 |
635 |
631/1 |
753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD |
744,44 |
179.845,88 |
2.052.580,70 |
25/05/06 |
636 |
632/1 |
753 - ANA CRISTINA DE ANDRADE RAAD |
248,15 |
180.094,03 |
2.052.828,85 |
30/05/06 |
646 |
670/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
118.360,25 |
298.454,28 |
2.171.189,10 |
30/05/06 |
647 |
671/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.654,04 |
309.108,32 |
2.181.843,14 |
30/05/06 |
648 |
672/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
309.865,53 |
2.182.600,35 |
30/05/06 |
649 |
673/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.603,90 |
313.469,43 |
2.186.204,25 |
30/05/06 |
650 |
674/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
83.170,85 |
396.640,28 |
2.269.375,10 |
30/05/06 |
651 |
675/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.677,75 |
428.318,03 |
2.301.052,85 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
7 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/05/06 |
569 |
585/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
31.252,01 |
31.252,01 |
123.672,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
8 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
30/05/06 |
652 |
676/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.404,16 |
2.404,16 |
63.420,91 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
11 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
532 |
552/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 |
800,00 |
2.265,00 |
31/05/06 |
532 |
552/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
0,00 |
1.465,00 |
31/05/06 |
663 |
552/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
100,00 |
100,00 |
1.565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
12 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/05/06 |
550 |
492/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
618,58 |
618,58 |
128.330,52 |
04/05/06 |
549 |
493/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
24,66 |
643,24 |
128.355,18 |
04/05/06 |
551 |
568/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
5.480,00 |
6.123,24 |
133.835,18 |
08/05/06 |
566 |
269/5 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.678,74 |
8.801,98 |
136.513,92 |
08/05/06 |
567 |
570/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
220,00 |
9.021,98 |
136.733,92 |
12/05/06 |
587 |
231/1 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.575,00 |
12.596,98 |
140.308,92 |
17/05/06 |
601 |
571/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
154,00 |
12.750,98 |
140.462,92 |
17/05/06 |
603 |
587/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
255,00 |
13.005,98 |
140.717,92 |
17/05/06 |
608 |
618/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
6.061,00 |
19.066,98 |
146.778,92 |
18/05/06 |
612 |
619/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
317,00 |
19.383,98 |
147.095,92 |
19/05/06 |
616 |
269/6 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
2.412,73 |
21.796,71 |
149.508,65 |
23/05/06 |
623 |
592/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
1.610,00 |
23.406,71 |
151.118,65 |
24/05/06 |
627 |
451/2 |
387 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE S.J.C. ME |
3.710,85 |
27.117,56 |
154.829,50 |
24/05/06 |
626 |
607/1 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
10.792,00 |
37.909,56 |
165.621,50 |
24/05/06 |
630 |
624/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
808,41 |
38.717,97 |
166.429,91 |
24/05/06 |
629 |
627/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
433,00 |
39.150,97 |
166.862,91 |
26/05/06 |
638 |
608/1 |
402 - PROMATEC INFORMÁTICA LTDA. EPP |
3.167,06 |
42.318,03 |
170.029,97 |
30/05/06 |
660 |
641/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
509,00 |
42.827,03 |
170.538,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
15 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/05/06 |
571 |
22/4 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.622,06 |
4.622,06 |
18.488,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
16 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.36 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
15/05/06 |
595 |
503/1 |
748 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
22/05/06 |
618 |
25/4 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.889,00 |
1.889,00 |
7.556,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
391 |
421/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
-1.500,00 |
150.405,54 |
02/05/06 |
528 |
421/2 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.286,00 |
-214,00 |
151.691,54 |
02/05/06 |
531 |
496/1 |
452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. |
360,00 |
146,00 |
152.051,54 |
02/05/06 |
541 |
509/1 |
122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A |
495,50 |
641,50 |
152.547,04 |
02/05/06 |
533 |
553/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.500,00 |
2.141,50 |
154.047,04 |
02/05/06 |
534 |
554/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
4.141,50 |
156.047,04 |
02/05/06 |
530 |
563/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
4.156,00 |
156.061,54 |
03/05/06 |
547 |
37/4 |
603 - RUBENS LOPES |
140,00 |
4.296,00 |
156.201,54 |
04/05/06 |
552 |
562/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
2.350,00 |
6.646,00 |
158.551,54 |
05/05/06 |
562 |
226/2 |
440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
645,00 |
7.291,00 |
159.196,54 |
05/05/06 |
563 |
504/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
486,00 |
7.777,00 |
159.682,54 |
10/05/06 |
570 |
23/4 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
159,91 |
7.936,91 |
159.842,45 |
11/05/06 |
578 |
605/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
7.951,41 |
159.856,95 |
12/05/06 |
588 |
232/2 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
266,80 |
8.218,21 |
160.123,75 |
12/05/06 |
584 |
577/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
10.827,98 |
19.046,19 |
170.951,73 |
15/05/06 |
598 |
367/1 |
364 - AIR VALLE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. |
650,00 |
19.696,19 |
171.601,73 |
15/05/06 |
594 |
495/1 |
168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT |
443,52 |
20.139,71 |
172.045,25 |
15/05/06 |
591 |
575/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
544,01 |
20.683,72 |
172.589,26 |
15/05/06 |
592 |
579/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
138,44 |
20.822,16 |
172.727,70 |
15/05/06 |
597 |
589/1 |
234 - AUTO FUNILARIA E PINTURA PARAISO S/C LT. |
450,00 |
21.272,16 |
173.177,70 |
15/05/06 |
593 |
603/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
480,22 |
21.752,38 |
173.657,92 |
16/05/06 |
600 |
21/4 |
726 - MONICA CRISTINA COLLARD - ME |
48,00 |
21.800,38 |
173.705,92 |
16/05/06 |
599 |
199/3 |
530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. |
1.500,00 |
23.300,38 |
175.205,92 |
17/05/06 |
602 |
572/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
215,00 |
23.515,38 |
175.420,92 |
17/05/06 |
604 |
588/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
145,00 |
23.660,38 |
175.565,92 |
18/05/06 |
615 |
348/2 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
620,00 |
24.280,38 |
176.185,92 |
18/05/06 |
614 |
500/1 |
172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
362,54 |
24.642,92 |
176.548,46 |
18/05/06 |
613 |
620/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
195,00 |
24.837,92 |
176.743,46 |
19/05/06 |
617 |
629/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
43,50 |
24.881,42 |
176.786,96 |
22/05/06 |
619 |
591/1 |
741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA |
626,00 |
25.507,42 |
177.412,96 |
23/05/06 |
624 |
593/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
2.750,00 |
28.257,42 |
180.162,96 |
24/05/06 |
631 |
625/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
705,00 |
28.962,42 |
180.867,96 |
24/05/06 |
628 |
626/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
425,00 |
29.387,42 |
181.292,96 |
25/05/06 |
632 |
636/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
29.401,92 |
181.307,46 |
26/05/06 |
637 |
594/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
5.117,65 |
34.519,57 |
186.425,11 |
29/05/06 |
643 |
678/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
14,50 |
34.534,07 |
186.439,61 |
30/05/06 |
659 |
640/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
250,00 |
34.784,07 |
186.689,61 |
31/05/06 |
533 |
553/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
33.284,07 |
185.189,61 |
31/05/06 |
664 |
553/2 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.174,00 |
34.458,07 |
186.363,61 |
31/05/06 |
534 |
554/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
32.458,07 |
184.363,61 |
31/05/06 |
662 |
554/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.677,83 |
34.135,90 |
186.041,44 |
31/05/06 |
666 |
628/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
945,64 |
35.081,54 |
186.987,08 |
31/05/06 |
665 |
683/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
64,40 |
35.145,94 |
187.051,48 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
539 |
514/1 |
749 - ROSILENE ALVES FORCATO |
156,83 |
156,83 |
47.614,32 |
30/05/06 |
653 |
677/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
12.191,75 |
12.348,58 |
59.806,07 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/05/06 |
556 |
550/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.886,22 |
20.886,22 |
83.301,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
544 |
530/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
42,06 |
42,06 |
184.766,26 |
04/05/06 |
555 |
536/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
128,63 |
170,69 |
184.894,89 |
10/05/06 |
575 |
548/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
60.671,60 |
60.842,29 |
245.566,49 |
10/05/06 |
574 |
586/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
69,33 |
60.911,62 |
245.635,82 |
17/05/06 |
609 |
609/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
22,50 |
60.934,12 |
245.658,32 |
17/05/06 |
610 |
610/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
1.277,17 |
62.211,29 |
246.935,49 |
22/05/06 |
621 |
576/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
18,89 |
62.230,18 |
246.954,38 |
30/05/06 |
656 |
653/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
42,19 |
62.272,37 |
246.996,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
545 |
533/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
578,10 |
578,10 |
5.763,78 |
10/05/06 |
576 |
547/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
324,11 |
902,21 |
6.087,89 |
25/05/06 |
633 |
546/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
826,35 |
1.728,56 |
6.914,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
542 |
512/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
410,64 |
410,64 |
45.862,55 |
10/05/06 |
568 |
584/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
12.166,22 |
12.576,86 |
58.028,77 |
22/05/06 |
620 |
574/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
207,79 |
12.784,65 |
58.236,56 |
23/05/06 |
625 |
606/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
302,50 |
13.087,15 |
58.539,06 |
26/05/06 |
640 |
635/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
137,58 |
13.224,73 |
58.676,64 |
29/05/06 |
642 |
638/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.099,48 |
14.324,21 |
59.776,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/05/06 |
586 |
597/1 |
453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA |
2.413,00 |
2.413,00 |
44.044,00 |
30/05/06 |
654 |
654/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
8.121,00 |
10.534,00 |
52.165,00 |
30/05/06 |
658 |
665/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
200,00 |
10.734,00 |
52.365,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/05/06 |
548 |
538/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
2.776,00 |
2.776,00 |
22.682,78 |
04/05/06 |
560 |
537/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.409,38 |
4.185,38 |
24.092,16 |
04/05/06 |
558 |
539/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
631,86 |
4.817,24 |
24.724,02 |
04/05/06 |
559 |
540/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
751,71 |
5.568,95 |
25.475,73 |
05/05/06 |
564 |
541/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
145,20 |
5.714,15 |
25.620,93 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/05/06 |
585 |
578/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
329,02 |
329,02 |
1.407,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/05/06 |
561 |
543/1 |
15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
420,85 |
420,85 |
2.023,49 |
10/05/06 |
573 |
542/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
148,50 |
569,35 |
2.171,99 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5323 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/05/06 |
553 |
545/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.208,46 |
2.208,46 |
8.345,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
543 |
529/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.207,26 |
7.207,26 |
58.712,99 |
04/05/06 |
554 |
535/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
8.724,91 |
15.932,17 |
67.437,90 |
10/05/06 |
572 |
534/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
350,90 |
16.283,07 |
67.788,80 |
30/05/06 |
655 |
652/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.230,21 |
23.513,28 |
75.019,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5325 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/05/06 |
583 |
602/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
975,02 |
975,02 |
3.900,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/05/06 |
577 |
544/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
14.914,11 |
14.914,11 |
120.754,66 |
30/05/06 |
661 |
648/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
5.357,40 |
20.271,51 |
126.112,06 |
30/05/06 |
657 |
649/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
11.914,44 |
32.185,95 |
138.026,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5417 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/05/06 |
546 |
481/1 |
285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO |
42,56 |
42,56 |
910,86 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
22/05/06 |
622 |
621/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
1.153,25 |
1.153,25 |
5.863,50 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5813 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/05/06 |
557 |
551/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.886,22 |
20.886,22 |
83.301,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total no Período: |
83.301,96 |
|