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ANALÍTICO - PAGAMENTOS -
MARÇO 2006 |
Pagamentos por Ficha
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Pagamentos por Ficha |
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Período 01/03/2006 à 31/03/2006 |
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Ficha 1 à 9999 |
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Ficha: |
1 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
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|
Un. Executora: |
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Programa: |
0001 |
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Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1001 - P - OBRAS E INSTALACOES |
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Categoria Econômica: |
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/03/06 |
297 |
301/1 |
722 - HOFF ENGENHARIA LTDA |
6.972,40 |
6.972,40 |
6.972,40 |
15/03/06 |
316 |
130/1 |
733 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI S.J.C.LT. |
19.487,15 |
26.459,55 |
26.459,55 |
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Ficha: |
2 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
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|
Un. Executora: |
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Programa: |
0001 |
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|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
16/03/06 |
325 |
308/1 |
472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. |
84,00 |
84,00 |
1.682,10 |
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Ficha: |
3 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
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|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/03/06 |
290 |
321/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
266.147,81 |
29/03/06 |
356 |
380/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
100.629,72 |
326.525,65 |
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Ficha: |
4 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/03/06 |
291 |
322/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
2.547,60 |
29/03/06 |
357 |
381/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
636,90 |
1.061,50 |
3.184,50 |
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Ficha: |
6 |
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
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|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
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|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
255 |
288/1 |
512 - DORIVAL ALVES DE CAMPOS JUNIOR |
267,80 |
267,80 |
1.032.695,42 |
10/03/06 |
278 |
318/1 |
675 - TOMAS HENRIQUE M. GONÇALVES BARBOSA |
637,30 |
905,10 |
1.033.332,72 |
14/03/06 |
292 |
323/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
130.285,92 |
131.191,02 |
1.163.618,64 |
14/03/06 |
293 |
324/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.315,05 |
162.506,07 |
1.194.933,69 |
14/03/06 |
312 |
326/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
233,27 |
162.739,34 |
1.195.166,96 |
14/03/06 |
302 |
333/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
855,55 |
163.594,89 |
1.196.022,51 |
14/03/06 |
303 |
334/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
1.545,09 |
165.139,98 |
1.197.567,60 |
14/03/06 |
304 |
335/1 |
572 - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
378,59 |
165.518,57 |
1.197.946,19 |
14/03/06 |
305 |
336/1 |
572 - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
3,79 |
165.522,36 |
1.197.949,98 |
14/03/06 |
306 |
337/1 |
572 - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
212,44 |
165.734,80 |
1.198.162,42 |
14/03/06 |
307 |
338/1 |
572 - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
1.133,01 |
166.867,81 |
1.199.295,43 |
15/03/06 |
318 |
327/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
155,79 |
167.023,60 |
1.199.451,22 |
17/03/06 |
329 |
350/1 |
527 - BEATRIS DE FATIMA MARTINS TOLEDO |
656,23 |
167.679,83 |
1.200.107,45 |
22/03/06 |
337 |
356/1 |
552 - ROBERTO MARTINS DA SILVA |
899,23 |
168.579,06 |
1.201.006,68 |
29/03/06 |
358 |
382/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
117.050,98 |
285.630,04 |
1.318.057,66 |
29/03/06 |
359 |
383/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.635,54 |
296.265,58 |
1.328.693,20 |
29/03/06 |
360 |
384/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
297.022,79 |
1.329.450,41 |
29/03/06 |
361 |
385/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.790,86 |
300.813,65 |
1.333.241,27 |
29/03/06 |
362 |
386/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
82.607,56 |
383.421,21 |
1.415.848,83 |
29/03/06 |
363 |
387/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.315,05 |
414.736,26 |
1.447.163,88 |
|
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Ficha: |
7 |
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|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/03/06 |
248 |
280/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
30.966,12 |
30.966,12 |
61.426,01 |
31/03/06 |
387 |
424/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
30.994,01 |
61.960,13 |
92.420,02 |
|
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|
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|
Ficha: |
8 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
|
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|
|
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|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
29/03/06 |
364 |
388/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.289,01 |
2.289,01 |
9.300,20 |
|
|
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|
Ficha: |
11 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
|
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|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/03/06 |
|
144/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
-800,00 |
210,00 |
02/03/06 |
242 |
144/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
645,00 |
-155,00 |
855,00 |
02/03/06 |
244 |
273/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
800,00 |
645,00 |
1.655,00 |
31/03/06 |
244 |
273/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-800,00 |
-155,00 |
855,00 |
31/03/06 |
383 |
273/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
490,00 |
335,00 |
1.345,00 |
|
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|
Ficha: |
12 |
|
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|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
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|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
258 |
276/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
826,00 |
826,00 |
36.075,38 |
13/03/06 |
287 |
225/1 |
127 - KIYOTO KIMURA |
333,00 |
1.159,00 |
36.408,38 |
14/03/06 |
300 |
27/1 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
7.575,00 |
8.734,00 |
43.983,38 |
14/03/06 |
298 |
221/1 |
431 - R 3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. |
186,50 |
8.920,50 |
44.169,88 |
14/03/06 |
309 |
309/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
849,00 |
9.769,50 |
45.018,88 |
14/03/06 |
308 |
311/1 |
709 - DELTINA RODRIGUES DE O. AGUIAR ME |
450,00 |
10.219,50 |
45.468,88 |
15/03/06 |
319 |
342/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
7.408,56 |
17.628,06 |
52.877,44 |
16/03/06 |
324 |
307/1 |
472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. |
340,00 |
17.968,06 |
53.217,44 |
20/03/06 |
330 |
343/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
325,00 |
18.293,06 |
53.542,44 |
23/03/06 |
339 |
358/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
1.015,00 |
19.308,06 |
54.557,44 |
24/03/06 |
347 |
269/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
3.426,14 |
22.734,20 |
57.983,58 |
24/03/06 |
341 |
297/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
14,36 |
22.748,56 |
57.997,94 |
24/03/06 |
342 |
298/1 |
37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA. |
714,81 |
23.463,37 |
58.712,75 |
24/03/06 |
345 |
353/1 |
666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME |
620,00 |
24.083,37 |
59.332,75 |
28/03/06 |
353 |
360/1 |
666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME |
624,00 |
24.707,37 |
59.956,75 |
28/03/06 |
355 |
365/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
477,00 |
25.184,37 |
60.433,75 |
28/03/06 |
351 |
375/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
7.820,00 |
33.004,37 |
68.253,75 |
29/03/06 |
367 |
198/1 |
563 - MADER-FIX COM. ART. MARCENARIA LTDA. |
913,00 |
33.917,37 |
69.166,75 |
30/03/06 |
375 |
370/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
50,00 |
33.967,37 |
69.216,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
15 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/03/06 |
276 |
22/2 |
446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT |
4.622,06 |
4.622,06 |
9.244,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
17 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
16/03/06 |
322 |
25/2 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.889,00 |
1.889,00 |
3.778,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
19 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/03/06 |
249 |
24/2 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.047,30 |
4.047,30 |
71.777,36 |
02/03/06 |
095 |
146/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
2.047,30 |
69.777,36 |
02/03/06 |
243 |
146/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.276,75 |
3.324,05 |
71.054,11 |
02/03/06 |
250 |
190/1 |
168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT |
295,68 |
3.619,73 |
71.349,79 |
02/03/06 |
251 |
238/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.175,40 |
4.795,13 |
72.525,19 |
02/03/06 |
245 |
274/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.500,00 |
6.295,13 |
74.025,19 |
02/03/06 |
246 |
275/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
8.295,13 |
76.025,19 |
02/03/06 |
252 |
291/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
33,20 |
8.328,33 |
76.058,39 |
03/03/06 |
256 |
37/2 |
603 - RUBENS LOPES |
140,00 |
8.468,33 |
76.198,39 |
03/03/06 |
257 |
277/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
232,00 |
8.700,33 |
76.430,39 |
08/03/06 |
271 |
23/2 |
399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA. |
159,91 |
8.860,24 |
76.590,30 |
08/03/06 |
272 |
230/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
270,00 |
9.130,24 |
76.860,30 |
09/03/06 |
273 |
191/1 |
172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
317,23 |
9.447,47 |
77.177,53 |
09/03/06 |
245 |
274/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
-1.500,00 |
7.947,47 |
75.677,53 |
09/03/06 |
274 |
274/2 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
216,70 |
8.164,17 |
75.894,23 |
09/03/06 |
275 |
320/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
1.500,00 |
9.664,17 |
77.394,23 |
10/03/06 |
277 |
21/2 |
726 - MONICA CRISTINA COLLARD - ME |
64,00 |
9.728,17 |
77.458,23 |
13/03/06 |
286 |
313/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
368,02 |
10.096,19 |
77.826,25 |
13/03/06 |
288 |
316/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
11.586,83 |
21.683,02 |
89.413,08 |
13/03/06 |
285 |
332/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
25,60 |
21.708,62 |
89.438,68 |
14/03/06 |
299 |
28/2 |
128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
14,85 |
21.723,47 |
89.453,53 |
14/03/06 |
301 |
199/1 |
530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. |
1.500,00 |
23.223,47 |
90.953,53 |
14/03/06 |
310 |
310/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
207,00 |
23.430,47 |
91.160,53 |
15/03/06 |
317 |
237/1 |
202 - EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA. |
225,00 |
23.655,47 |
91.385,53 |
15/03/06 |
314 |
306/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
77,75 |
23.733,22 |
91.463,28 |
15/03/06 |
315 |
314/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
480,22 |
24.213,44 |
91.943,50 |
15/03/06 |
313 |
341/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
12,80 |
24.226,24 |
91.956,30 |
15/03/06 |
320 |
349/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
12,80 |
24.239,04 |
91.969,10 |
16/03/06 |
323 |
29/2 |
530 - SISTEX ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. |
800,00 |
25.039,04 |
92.769,10 |
20/03/06 |
331 |
344/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
190,00 |
25.229,04 |
92.959,10 |
21/03/06 |
335 |
315/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
4.911,58 |
30.140,62 |
97.870,68 |
22/03/06 |
336 |
351/1 |
743 - MATERQUIP INFORMATICA LTDA |
498,10 |
30.638,72 |
98.368,78 |
23/03/06 |
338 |
357/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
25,60 |
30.664,32 |
98.394,38 |
23/03/06 |
340 |
359/1 |
742 - ROBERVAL BORGES DO PRADO -ME |
400,00 |
31.064,32 |
98.794,38 |
24/03/06 |
343 |
226/1 |
440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA. |
645,00 |
31.709,32 |
99.439,38 |
24/03/06 |
346 |
352/1 |
688 - NIFFER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
330,00 |
32.039,32 |
99.769,38 |
24/03/06 |
344 |
354/1 |
666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME |
208,00 |
32.247,32 |
99.977,38 |
27/03/06 |
349 |
51/1 |
728 - ENG DTP & MULTIMIDIA COM.E PREST.DE SERV.INFORM. |
2.440,00 |
34.687,32 |
102.417,38 |
27/03/06 |
348 |
287/1 |
741 - LOPES SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA |
395,00 |
35.082,32 |
102.812,38 |
28/03/06 |
350 |
220/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
650,00 |
35.732,32 |
103.462,38 |
28/03/06 |
354 |
361/1 |
666 - MARCELO RIBEIRO ACESSÓRIOS ME |
150,00 |
35.882,32 |
103.612,38 |
28/03/06 |
352 |
373/1 |
452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA. |
300,00 |
36.182,32 |
103.912,38 |
29/03/06 |
366 |
24/3 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.047,30 |
40.229,62 |
107.959,68 |
29/03/06 |
368 |
197/1 |
563 - MADER-FIX COM. ART. MARCENARIA LTDA. |
623,00 |
40.852,62 |
108.582,68 |
30/03/06 |
371 |
26/1 |
580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
508,80 |
41.361,42 |
109.091,48 |
30/03/06 |
373 |
26/2 |
580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
508,80 |
41.870,22 |
109.600,28 |
30/03/06 |
372 |
26/3 |
580 - COMDOMINIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA S.A. |
508,80 |
42.379,02 |
110.109,08 |
30/03/06 |
376 |
355/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.214,64 |
43.593,66 |
111.323,72 |
30/03/06 |
374 |
369/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
245,00 |
43.838,66 |
111.568,72 |
31/03/06 |
246 |
275/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
41.838,66 |
109.568,72 |
31/03/06 |
382 |
275/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
1.252,69 |
43.091,35 |
110.821,41 |
31/03/06 |
275 |
320/1 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
-1.500,00 |
41.591,35 |
109.321,41 |
31/03/06 |
384 |
320/2 |
679 - JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
989,50 |
42.580,85 |
110.310,91 |
31/03/06 |
385 |
428/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
64,40 |
42.645,25 |
110.375,31 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
20 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
29/03/06 |
365 |
389/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.196,38 |
10.196,38 |
34.031,11 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5001 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.1.11.01 - RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
269 |
1/2 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
540,00 |
540,00 |
107.577,90 |
14/03/06 |
296 |
5/3 |
722 - HOFF ENGENHARIA LTDA |
24.982,13 |
25.522,13 |
132.560,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5311 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
262 |
281/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.959,55 |
20.959,55 |
41.514,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5312 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
261 |
263/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
138,01 |
138,01 |
62.327,35 |
10/03/06 |
280 |
250/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
60.948,38 |
61.086,39 |
123.275,73 |
10/03/06 |
281 |
303/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
69,33 |
61.155,72 |
123.345,06 |
14/03/06 |
311 |
331/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
22,50 |
61.178,22 |
123.367,56 |
16/03/06 |
327 |
296/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
12,00 |
61.190,22 |
123.379,56 |
16/03/06 |
326 |
304/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
18,89 |
61.209,11 |
123.398,45 |
30/03/06 |
378 |
395/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
42,06 |
61.251,17 |
123.440,51 |
30/03/06 |
379 |
415/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
36,60 |
61.287,77 |
123.477,11 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5313 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.13.00 - SEGUROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/03/06 |
283 |
253/1 |
286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
324,11 |
324,11 |
2.630,77 |
15/03/06 |
321 |
252/1 |
64 - VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S.A. |
826,35 |
1.150,46 |
3.457,12 |
31/03/06 |
388 |
399/1 |
7 - VIDA SEGURADORA S/A |
578,10 |
1.728,56 |
4.035,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5314 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/03/06 |
247 |
279/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
11.573,19 |
11.573,19 |
27.717,17 |
02/03/06 |
253 |
283/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
445,20 |
12.018,39 |
28.162,37 |
16/03/06 |
328 |
305/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
207,79 |
12.226,18 |
28.370,16 |
20/03/06 |
334 |
339/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.956,04 |
14.182,22 |
30.326,20 |
20/03/06 |
333 |
340/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.230,25 |
15.412,47 |
31.556,45 |
29/03/06 |
370 |
378/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
445,20 |
15.857,67 |
32.001,65 |
31/03/06 |
386 |
423/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
11.533,34 |
27.391,01 |
43.534,99 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5315 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/03/06 |
295 |
312/1 |
453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA |
2.413,00 |
2.413,00 |
23.061,00 |
29/03/06 |
369 |
390/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
7.736,00 |
10.149,00 |
30.797,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5316 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.16.00 - CONVENIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/03/06 |
254 |
254/1 |
5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA |
3.507,63 |
3.507,63 |
10.908,99 |
03/03/06 |
264 |
255/1 |
62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA |
591,92 |
4.099,55 |
11.500,91 |
03/03/06 |
267 |
256/1 |
587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME |
166,40 |
4.265,95 |
11.667,31 |
03/03/06 |
266 |
257/1 |
653 - ROSANA DOS SANTOS & COMPANHIA LTDA- ME |
259,47 |
4.525,42 |
11.926,78 |
03/03/06 |
265 |
258/1 |
609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME |
1.821,22 |
6.346,64 |
13.748,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5317 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
13/03/06 |
289 |
317/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
307,40 |
307,40 |
777,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5322 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
268 |
260/1 |
15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
357,38 |
357,38 |
888,26 |
10/03/06 |
284 |
259/1 |
8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO |
148,50 |
505,88 |
1.036,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5323 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.23.00 - SINDICATO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
259 |
261/1 |
12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI |
2.178,22 |
2.178,22 |
4.071,53 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5324 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
260 |
262/1 |
1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC. |
9.281,40 |
9.281,40 |
33.910,93 |
10/03/06 |
282 |
289/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
314,60 |
9.596,00 |
34.225,53 |
30/03/06 |
377 |
394/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.207,26 |
16.803,26 |
41.432,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5325 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
14/03/06 |
294 |
325/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
975,02 |
975,02 |
1.950,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5411 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
10/03/06 |
279 |
268/1 |
610 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A |
14.683,06 |
14.683,06 |
59.578,92 |
30/03/06 |
380 |
396/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
5.438,94 |
20.122,00 |
65.017,86 |
30/03/06 |
381 |
397/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
9.732,84 |
29.854,84 |
74.750,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5417 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
06/03/06 |
270 |
179/1 |
200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J. CAMPOS |
102,15 |
102,15 |
612,92 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5418 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.18.00 - I S S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
20/03/06 |
332 |
302/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
626,52 |
626,52 |
2.795,72 |
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: |
5813 |
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.8.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ I P M J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
03/03/06 |
263 |
282/1 |
6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI |
20.959,55 |
20.959,55 |
41.514,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total no Período: |
41.514,98 |
|