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ANALÍTICO - PAGAMENTOS -
JANEIRO 2006 |
Pagamentos por Ficha
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Período 01/01/2006 à 31/01/2006 |
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Ficha 1 à 9999 |
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Ficha: 2
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
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Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
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|
Un. Executora: |
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Programa: |
0001 |
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Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
1002 - P - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Categoria Econômica: |
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
25/01/06 |
036 |
56/1 |
472 - EMCOMMEN NEZES COMERCIAL LTDA. |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
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Ficha: 3
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
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Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
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|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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Categoria Econômica: |
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/01/06 |
014 |
39/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
40.251,88 |
40.251,88 |
40.251,88 |
30/01/06 |
062 |
104/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
60.377,84 |
100.629,72 |
100.629,72 |
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Ficha: 4
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
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|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0001 - O - OPERAÇÕES ESPECIAIS |
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|
Categoria Econômica: |
3.1.90.03 - PENSOES |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/01/06 |
015 |
40/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
424,60 |
424,60 |
424,60 |
30/01/06 |
063 |
105/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
636,90 |
1.061,50 |
1.061,50 |
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Ficha: 6
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Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
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|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
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|
Un. Executora: |
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|
Programa: |
0001 |
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|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
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Categoria Econômica: |
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
02/01/06 |
001 |
15/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
50.501,45 |
50.501,45 |
50.501,45 |
02/01/06 |
002 |
16/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
14.264,38 |
64.765,83 |
64.765,83 |
11/01/06 |
007 |
19/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
11.464,80 |
76.230,63 |
76.230,63 |
11/01/06 |
008 |
20/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.967,24 |
79.197,87 |
79.197,87 |
12/01/06 |
016 |
41/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
131.248,75 |
210.446,62 |
210.446,62 |
12/01/06 |
017 |
42/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.315,05 |
241.761,67 |
241.761,67 |
12/01/06 |
018 |
48/1 |
484 - LUIZ CARLOS MORAIS MARTINS |
519,93 |
242.281,60 |
242.281,60 |
27/01/06 |
055 |
84/1 |
731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA |
421,15 |
242.702,75 |
242.702,75 |
27/01/06 |
056 |
85/1 |
731 - SUSIANE DE ALMEIDA E SILVA SOUZA |
3,79 |
242.706,54 |
242.706,54 |
27/01/06 |
057 |
86/1 |
732 - MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BERALDO |
4.902,24 |
247.608,78 |
247.608,78 |
27/01/06 |
050 |
93/1 |
575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA |
526,66 |
248.135,44 |
248.135,44 |
27/01/06 |
051 |
94/1 |
575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA |
42,07 |
248.177,51 |
248.177,51 |
27/01/06 |
052 |
95/1 |
575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA |
105,16 |
248.282,67 |
248.282,67 |
27/01/06 |
053 |
96/1 |
575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA |
1.020,80 |
249.303,47 |
249.303,47 |
30/01/06 |
072 |
101/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
2.718,16 |
252.021,63 |
252.021,63 |
30/01/06 |
073 |
102/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.431,92 |
255.453,55 |
255.453,55 |
30/01/06 |
064 |
106/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
112.712,10 |
368.165,65 |
368.165,65 |
30/01/06 |
065 |
107/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.597,58 |
378.763,23 |
378.763,23 |
30/01/06 |
066 |
108/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
757,21 |
379.520,44 |
379.520,44 |
30/01/06 |
067 |
109/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
3.783,30 |
383.303,74 |
383.303,74 |
30/01/06 |
068 |
110/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
81.427,23 |
464.730,97 |
464.730,97 |
30/01/06 |
069 |
111/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
31.315,05 |
496.046,02 |
496.046,02 |
31/01/06 |
090 |
79/1 |
730 - VILMA GOULART FURTADO |
205,28 |
496.251,30 |
496.251,30 |
31/01/06 |
091 |
80/1 |
730 - VILMA GOULART FURTADO |
7,15 |
496.258,45 |
496.258,45 |
31/01/06 |
092 |
81/1 |
730 - VILMA GOULART FURTADO |
105,16 |
496.363,61 |
496.363,61 |
31/01/06 |
093 |
82/1 |
730 - VILMA GOULART FURTADO |
141,63 |
496.505,24 |
496.505,24 |
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Ficha: 8
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
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|
|
Categoria Econômica: |
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
30/01/06 |
070 |
112/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
4.309,90 |
4.309,90 |
4.309,90 |
|
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Ficha: 11
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
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|
Categoria Econômica: |
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL |
|
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|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
09/01/06 |
005 |
30/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
31/01/06 |
005 |
30/1 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
-1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/01/06 |
085 |
30/2 |
392 - VANDA ELISA DIOGO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
|
|
|
|
|
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|
Ficha: 12 |
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|
|
|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
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|
Categoria Econômica: |
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
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|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
26/01/06 |
040 |
54/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
633,00 |
633,00 |
633,00 |
26/01/06 |
042 |
57/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
1.290,00 |
1.923,00 |
1.923,00 |
26/01/06 |
044 |
59/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
1.328,28 |
3.251,28 |
3.251,28 |
27/01/06 |
060 |
68/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
4.053,83 |
7.305,11 |
7.305,11 |
31/01/06 |
086 |
52/1 |
727 - AUTO POSTO 1000 LTDA |
1.872,53 |
9.177,64 |
9.177,64 |
31/01/06 |
089 |
65/1 |
198 - DELLA VIA PNEUS LTDA. |
252,00 |
9.429,64 |
9.429,64 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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Ficha: 19 |
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|
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
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|
Categoria Econômica: |
3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR. |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
04/01/06 |
003 |
18/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
09/01/06 |
006 |
31/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
11/01/06 |
009 |
44/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
38,40 |
3.538,40 |
3.538,40 |
12/01/06 |
|
45/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
12.133,46 |
15.671,86 |
15.671,86 |
13/01/06 |
021 |
33/1 |
674 - TIM CELULAR S/A |
783,69 |
16.455,55 |
16.455,55 |
13/01/06 |
020 |
47/1 |
191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A |
4.235,17 |
20.690,72 |
20.690,72 |
16/01/06 |
023 |
32/1 |
29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES |
102,32 |
20.793,04 |
20.793,04 |
16/01/06 |
022 |
43/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
424,32 |
21.217,36 |
21.217,36 |
19/01/06 |
028 |
63/1 |
94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA. |
3.510,00 |
24.727,36 |
24.727,36 |
24/01/06 |
033 |
70/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
47,15 |
24.774,51 |
24.774,51 |
25/01/06 |
037 |
61/1 |
66 - MARCOS A.R.CRUZ-ME |
720,00 |
25.494,51 |
25.494,51 |
26/01/06 |
039 |
53/1 |
590 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA. |
540,00 |
26.034,51 |
26.034,51 |
26/01/06 |
041 |
55/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
137,00 |
26.171,51 |
26.171,51 |
26/01/06 |
043 |
58/1 |
52 - PMG COM.PNEUS, PECAS ACESS.P/ AUTOS LT. |
80,00 |
26.251,51 |
26.251,51 |
26/01/06 |
045 |
60/1 |
287 - THIERES MIOTTO - ME |
680,00 |
26.931,51 |
26.931,51 |
27/01/06 |
061 |
24/1 |
432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT. |
4.047,30 |
30.978,81 |
30.978,81 |
27/01/06 |
059 |
67/1 |
65 - EQ-CENTER COM. REPRES. MÁQ. COPIADORAS |
1.250,00 |
32.228,81 |
32.228,81 |
30/01/06 |
074 |
136/1 |
418 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA |
38,40 |
32.267,21 |
32.267,21 |
31/01/06 |
003 |
18/1 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
-2.000,00 |
30.267,21 |
30.267,21 |
31/01/06 |
083 |
18/2 |
448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA |
944,87 |
31.212,08 |
31.212,08 |
31/01/06 |
006 |
31/1 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
-1.500,00 |
29.712,08 |
29.712,08 |
31/01/06 |
084 |
31/2 |
651 - DANILO DE SOUZA PAULI |
1.450,88 |
31.162,96 |
31.162,96 |
31/01/06 |
088 |
64/1 |
198 - DELLA VIA PNEUS LTDA. |
40,00 |
31.202,96 |
31.202,96 |
31/01/06 |
087 |
100/1 |
458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES |
1.101,84 |
32.304,80 |
32.304,80 |
|
|
|
|
|
|
|
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Ficha: 20 |
Orgão: |
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO |
|
Função: |
01 |
|
|
Un. Orçamentária: |
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL |
|
SubFunção: |
031 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0001 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
2001 - A - MANUTENCAO DA CAMARA |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
27/01/06 |
058 |
87/1 |
732 - MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BERALDO |
5,85 |
5,85 |
5,85 |
27/01/06 |
054 |
97/1 |
575 - AROLDO MOZART DE SIQUEIRA BATISTA |
46,83 |
52,68 |
52,68 |
30/01/06 |
071 |
113/1 |
55 - FOLHA DE PAGTO. |
10.742,61 |
10.795,29 |
10.795,29 |
31/01/06 |
094 |
83/1 |
730 - VILMA GOULART FURTADO |
46,83 |
10.842,12 |
10.842,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ficha: 5001
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
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|
Categoria Econômica: |
5.1.11.01 - RP 2005 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO |
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Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
11/01/06 |
011 |
5/1 |
722 - HOFF ENGENHARIA LTDA |
30.959,04 |
30.959,04 |
30.959,04 |
16/01/06 |
025 |
2/1 |
695 - APPA SERVICE LTDA |
1.889,00 |
32.848,04 |
32.848,04 |
16/01/06 |
024 |
12/1 |
168 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO S. PAULO LT |
208,00 |
33.056,04 |
33.056,04 |
20/01/06 |
030 |
7/1 |
725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME |
602,80 |
33.658,84 |
33.658,84 |
20/01/06 |
032 |
8/1 |
725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME |
506,20 |
34.165,04 |
34.165,04 |
20/01/06 |
031 |
9/1 |
725 - BENEDITO SERGIO FERREIRA DA SILVA ELETRONICOS ME |
1.780,00 |
35.945,04 |
35.945,04 |
24/01/06 |
035 |
3/1 |
707 - EVERTON RODRIGUES BARBOSA ME |
1.800,00 |
37.745,04 |
37.745,04 |
24/01/06 |
034 |
4/1 |
402 - PROMATEC INFORMÁTICA LTDA. EPP |
19.591,00 |
57.336,04 |
57.336,04 |
25/01/06 |
038 |
6/1 |
657 - CONSTRUJAC MARTINS LTDA. ME |
455,00 |
57.791,04 |
57.791,04 |
26/01/06 |
048 |
10/1 |
172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
181,27 |
57.972,31 |
57.972,31 |
26/01/06 |
047 |
13/1 |
172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP |
181,27 |
58.153,58 |
58.153,58 |
30/01/06 |
082 |
1/1 |
14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME |
540,00 |
58.693,58 |
58.693,58 |
|
Ficha: 5312
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.12.00 - IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
16/01/06 |
027 |
36/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
18,89 |
18,89 |
18,89 |
30/01/06 |
081 |
120/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
42,36 |
61,25 |
61,25 |
|
Ficha: 5314
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.14.00 - INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
16/01/06 |
026 |
35/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
207,79 |
207,79 |
207,79 |
26/01/06 |
046 |
49/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1.831,83 |
2.039,62 |
2.039,62 |
30/01/06 |
076 |
71/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
445,20 |
2.484,82 |
2.484,82 |
30/01/06 |
077 |
72/1 |
508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
50,05 |
2.534,87 |
2.534,87 |
|
Ficha: 5315
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/01/06 |
019 |
38/1 |
453 - CIBELE NATALE CORNEGRUTA |
2.413,00 |
2.413,00 |
2.413,00 |
30/01/06 |
075 |
114/1 |
2 - PENSAO JUDICIAL |
7.886,00 |
10.299,00 |
10.299,00 |
|
Ficha: 5317
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.17.00 - TELEFONES |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
12/01/06 |
|
46/1 |
438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP |
420,35 |
420,35 |
420,35 |
|
Ficha: 5318
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.18.00 - ISS |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
20/01/06 |
029 |
14/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
931,39 |
931,39 |
931,39 |
|
Ficha: 5324
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
30/01/06 |
080 |
119/1 |
129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO |
7.258,89 |
7.258,89 |
7.258,89 |
|
Ficha: 5411
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
30/01/06 |
078 |
115/1 |
375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A |
4.869,75 |
4.869,75 |
4.869,75 |
30/01/06 |
079 |
116/1 |
63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
10.544,69 |
15.414,44 |
15.414,44 |
|
Ficha: 5417
|
|
|
|
|
|
Orgão: |
00.00.00 - . |
|
Função: |
00 |
|
|
Un. Orçamentária: |
00.00.00 - . |
|
SubFunção: |
000 |
|
|
Un. Executora: |
|
|
Programa: |
0000 |
|
|
Projeto/Atividade/Oper. Especial: |
0000 - O - . |
|
|
|
|
|
Categoria Econômica: |
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS |
|
|
|
|
|
Data |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pago até a Data |
05/01/06 |
004 |
17/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
11/01/06 |
010 |
34/1 |
90 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP |
102,16 |
204,31 |
204,31 |
26/01/06 |
049 |
50/1 |
59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI |
102,15 |
306,46 |
306,46 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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Total Geral: |
751.283,15 |
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